ST合纵: 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况 - 公司2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见的审计报告 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定,公司股票交易被实施其他风险警示 [1] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第(五)项规定,公司股票交易可能被实施退市风险警示 [1] 采取的措施及有关工作的进展情况 - 公司董事会高度重视否定意见事项,将积极采取措施消除影响 [2] - 公司计划加强内控体系建设,全面加强对各级子公司的管理,确保有效内部控制 [2] - 公司将组织财务人员学习会计准则、财税政策及监管动态,提升专业水平和合规意识 [2] - 公司将进一步强化财务人员与业务人员的沟通,加强关键单据审核,确保财务报告信息质量 [2] - 公司将持续完善内控制度,强化内控审计监督,提升风险防控能力 [2] - 公司将加强内部审计部门监督职能,复核财务报表的准确性、及时性、完整性 [2] - 公司将加强财务部门与会计师事务所的日常沟通,确保财务核算专业性和规范性 [2] 其他说明及相关风险提示 - 风险警示期间,公司应当至少每月披露一次进展公告,直至相应情形消除 [3] - 公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准 [3]