民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
现场检查基本情况 - 民生证券作为保荐机构对思林杰科技进行2024年度现场检查,检查时间为2025年2月21日至22日及4月30日 [1][3] - 检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等10项核心事项 [1][3] - 检查手段涵盖文件查阅(公司章程、三会议事记录等)、高管访谈及实地考察募投项目 [2][3] 公司治理与内部控制 - 公司三会运作规范,内控制度文件完整,高级管理人员履职情况符合要求 [2][3] - 保荐机构确认公司治理结构健全,内部控制制度执行有效 [3] 信息披露合规性 - 公司信息披露严格遵循科创板上市规则,已披露公告内容完整且与实际情况一致 [4] - 未发现应披露未披露事项,信息披露档案管理符合上交所要求 [4] 独立性与关联交易 - 公司在资产、人员、财务等方面保持独立性,无关联方资金占用情况 [5] - 关联交易履行了审议程序和信息披露义务,定价遵循公平原则 [7] 募集资金管理 - 募集资金专户管理规范,已签署三方监管协议,无挪用或违规理财情形 [6] - 募投项目建设按计划推进,未发现擅自变更资金用途的行为 [6] 经营与重大决策 - 公司主营业务未受行业波动影响,经营模式及业务结构稳定 [8] - 对外担保及重大投资决策程序合法合规,未损害股东利益 [7] 承诺履行与后续建议 - 公司董事、监事及高管均严格履行公开承诺,无违反情形 [9] - 保荐机构建议公司持续关注募投项目进度及信息披露质量 [10] 检查结论 - 公司各项指标均符合证监会及上交所监管要求,未发现需报告事项 [10]