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*ST科新: 山西科新发展股份有限公司关于2024年年度报告编制及审计进展的公告

文章核心观点 公司披露 2024 年年度报告编制及审计进展,目前工作正在进行中,未发现可能导致非标准审计意见的事项,与会计师事务所无重大分歧,将继续推进工作 [2][3] 分组1:公司被实施退市风险警示原因 - 公司因 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元,触及《股票上市规则》相关规定,被实施退市风险警示 [2] 分组2:审计机构聘任及工作开展情况 - 公司于 2024 年 12 月聘任德皓所为 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构 [2] - 德皓所项目组在与公司审计委员会、独立董事沟通后,于 2024 年 12 月下旬开始对公司开展 2024 年度审计工作 [2] - 2025 年 2 月,公司审计委员会、独立董事、管理层与德皓所召开关于 2024 年年度报告审计工作相关的沟通会,沟通审计进展及后续安排 [2] 分组3:当前审计工作进展 - 截至公告披露日,公司 2024 年年度报告的编制及审计工作进行中,德皓所有序执行审计程序、获取审计证据、汇总分析整理审计底稿,并与所内质量控制部门进行复核 [3] - 公司尚未发现可能导致财务报告及内部控制报告被出具非标准审计意见的事项,在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,与会计师事务所不存在重大分歧 [3] 分组4:后续安排 - 公司将根据所内质量控制部门的复核意见,进一步完善相关审计程序和审计底稿 [3] - 公司将继续积极推进年度报告的编制及审计工作 [3]