公司基本信息 - 公司股票简称为*ST左江,代码为300799[10] - 公司法定代表人为张军[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201,邮编100095[12] - 董事会秘书为孙光来,证券事务代表为边蔷薇,联系电话均为010 - 88112303,传真均为010 - 88144188,电子信箱均为dshb@zj - kj.net[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》,媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[12] - 公司聘请的会计师事务所为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001[12] 公司退市相关情况 - 公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,财务报表被出具非标准审计意见,触及终止上市情形[2] - 公司股票于2023年5月4日开市起被实施退市风险警示[2] - 公司股票因2022年度净利润为负且营收低于1亿元被实施退市风险警示,2023年度触及终止上市情形[55] - 2023年4月28日披露股票交易将被实施退市风险警示公告,5月4日开市起实施 [179] - 2023年经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元,财务报表被出具非标准审计意见,触及终止上市情形 [179] - 公司股票自2024年4月29日开市起停牌 [179] - 公司股票于2023年4月29日起停牌,自公告终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日起复牌并进入退市整理期交易,退市整理期为十五个交易日,届满的次一交易日摘牌[181] - 公司应在深交所作出终止上市决定后,保证股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让[181] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 分配预案的股本基数为102,030,000股[133] - 现金分红总额(含其他方式)为0元,占利润分配总额的比例为0.00%[134] - 公司2023年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本[134] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入53,251,594.47元,较2022年减少9.68%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -219,857,046.51元,较2022年减少49.67%[13] - 2023年末资产总额703,018,619.21元,较2022年末减少7.17%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产453,775,439.02元,较2022年末减少28.56%[13] - 2023年非经常性损益合计2,830,457.45元[17] - 2023年增值税即征即退涉及金额700,605.65元,因其与经营业务密切相关[18] - 2023年研发投入金额为137,291,048.89元,占营业收入比例为257.82%;2022年研发投入金额为128,218,195.16元,占比217.46%;2021年研发投入金额为63,722,618.60元,占比53.84%[21] - 2023年度公司实现营业收入5325.16万元,同比下降9.68%;净利润-21985.70万元,同比下降49.67%;总资产70301.86万元,同比下降7.17%;净资产45377.54万元,同比下降28.56%;研发投入13729.10万元,同比上升7.08%[55] - 2023年销售费用9,789,430.91元,同比增长121.56%;管理费用32,900,096.73元,同比增长18.87%;财务费用1,082,459.13元,同比增长150.46%;研发费用137,291,048.89元,同比增长7.08%[70] - 2023年经营活动现金流入小计59,136,451.61元,同比增长17.70%,现金流出小计302,976,461.78元,同比增长30.45%,现金流量净额 -243,840,010.17元,同比减少33.97%[74] - 2023年投资活动现金流入小计34,867,557.59元,同比减少100.00%,现金流出小计50,272,539.29元,同比减少49.75%,现金流量净额 -50,272,539.29元,同比增长22.86%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计220,400,000.00元,同比增长53.55%,现金流出小计37,199,012.17元,同比增长33.47%,现金流量净额183,200,987.83元,同比增长58.39%[74] - 2023年资产减值 -36,680,756.06元,占利润总额比例14.92%;信用减值损失 -42,258,359.32元,占利润总额比例17.19%;其他收益4,376,436.29元,占利润总额比例 -1.78%[76] - 2023年末货币资金34,936,885.08元,占总资产比例4.97%,较年初比重减少14.26%;存货205,744,288.57元,占总资产比例29.27%,较年初比重增加8.24%;固定资产159,755,162.75元,占总资产比例22.72%,较年初比重增加14.35%[77][78][79] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -110,911,561.63元,较2022年的 -131,511,535.25元增长15.66%[74] - 2019年首次公开发行股票募集资金总额365,160,000.00元,扣除费用后实际募集资金净额319,152,676.16元[85] - 截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金32,145.00万元,其中本年度募集资金项目投入108.46万元[85] - 2023年1月1日起执行新会计政策,合并资产负债表中2022年12月31日到2023年1月1日,递延所得税资产从38,198,931.52元降至38,190,110.57元,调整数为 -8,820.95元;非流动资产合计从207,035,899.18元降至207,027,078.23元,调整数为 -8,820.95元;资产总计从757,338,049.70元降至757,329,228.75元,调整数为 -8,820.95元等[174][175] - 母公司资产负债表中2022年12月31日到2023年1月1日,递延所得税资产从37,077,140.81元降至37,061,855.60元,调整数为 -15,285.21元;非流动资产合计从230,260,592.95元降至230,245,307.74元,调整数为 -15,285.21元;资产总计从698,654,941.38元降至698,639,656.17元,调整数为 -15,285.21元等[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全行业收入5217.27万元,占比97.97%,同比下降10.03%;其他业务收入107.89万元,占比2.03%,同比增长10.84%[56] - 信息安全产品收入4138.59万元,占比77.72%,同比下降16.05%;受托研发收入1078.67万元,占比20.26%,同比增长24.12%[56] - 华北地区收入4630.48万元,占比86.95%,同比增长1.19%;华中地区收入660.78万元,占比12.41%,同比下降45.67%;其他地区收入33.90万元,占比0.64%,同比下降67.40%[56] - 信息安全行业营业收入52,172,676.50元,同比增长21.63%,营业成本40,888,564.06元,同比减少10.03%,毛利率同比增加7.95%[68] - 信息安全产品营业收入41,385,932.04元,同比增长23.21%,营业成本31,779,154.60元,同比减少16.05%,毛利率同比增加24.21%[68] - 受托研发营业收入10,786,744.46元,同比增长15.55%,营业成本9,109,409.46元,同比增长24.12%,毛利率同比减少25.89%[68] - 华北地区营业收入46,304,764.06元,同比增长21.19%,营业成本36,493,335.45元,同比增长1.19%,毛利率同比增加16.21%[68] - 华中地区营业收入6,607,780.80元,同比增长29.92%,营业成本4,630,402.42元,同比减少45.67%,毛利率同比减少27.68%[68] - 自营销售模式营业收入53,251,594.47元,同比增长22.32%,营业成本41,368,114.01元,同比减少9.68%,毛利率同比增加7.10%[68] - 信息安全行业销售量金额为52,172,676.50元,同比减少10.03%;生产量金额为128,744,749.10元,同比增长84.06%;库存量金额为205,744,288.57元,同比增长29.16%[68] - 前五名客户合计销售金额38,469,313.41元,占年度销售总额比例72.24%;前五名供应商合计采购金额48,361,729.99元,占年度采购总额比例68.87%[70] 行业市场情况 - 全球网络安全IT总投资规模预计从2022年的1890.1亿美元增至2027年的3288.8亿美元,五年复合增长率约为11.7%[19] - 中国网络安全市场规模预计从2022年的123.5亿美元增长至2027年的233.2亿美元,期间年复合增长率为13.5%[19] - 中国网络安全软件和服务市场五年复合增长率分别为16.7%和16.3%[19] - 2023年国内网络安全领域投资有一定程度缩减和延后,对公司业务拓展和产品交付有负面影响[19] - 网络安全上升为国家战略,相关政策推动行业持续有序快速发展[33] - 国家鼓励加大自主研发,提速国产化产品替代过程[34] - 随着新技术兴起,网络安全威胁发展呈现多元化[34] - 国内广义网络安全市场从百亿向千亿迈进[35] 公司研发情况 - 公司立足长远战略,紧跟国家发展战略,紧抓行业机遇,布局信息安全新技术[21] - 公司开展下一代可编程网络数据处理系列芯片迭代研制,已完成大部分工作[21] - 公司持续提升各类产品功能和性能,加强市场推广,拓展商务合作[21] - 公司组织团队技术攻关,加快新产品研制进度,形成新利润增长点[21] - 公司可编程网络数据处理芯片及网卡通过权威机构测评中心的芯片技术成熟度评估和剖片测试[36] - 公司参与编写的数据处理器(DPU)相关团体标准已通过中国电子标准化技术协会批准并发布实施[36] - 基于可编程网络数据处理芯片的高速网卡通过多项兼容性认证,取得部分国内服务器大厂物料编码[36] - 公司控股子公司成都北中网芯科技有限公司成功研制并量产国内首款自主可控高性能可编程网络数据处理芯片[36] - 公司全资子公司成都北上科技有限公司承建的“左江科技成都研发制造中心项目”已投入使用并试运行[36] - 可编程数据处理芯片可实现诸网络协议处理等工作,解决25G和100G网络接入问题[40] - 可编程数据处理芯片级联接口传输能力高达100Gbps,已达双向200Gbps网络数据处理能力[40] - 可编程数据处理芯片在灵活性等多维度取得平衡,相对CPU有几倍甚至几十倍网络数据处理性能[40] - 可编程数据处理芯片相对国内主流大规模FPGA有数十倍逻辑资源,处理性能更强[40] - 公司自研的NE5000 DPU芯片的2x25GE标准网卡填补国产化空白,NE6000 DPU芯片的2x100G安全网卡加深护城河[42] - 公司研发模式有自主研发和受托研发两种[43] - 公司在北京、成都、南京设立研发中心,扩大研发团队规模[49] - 截止2023年12月31日,公司拥有软件著作权74项,已授权发明专利30项,外观专利4项,正在申请中专利66项[52] - 可编程网络数据处理芯片已研制成功推向市场,可提供双向200Gbps网络数据处理性能;新一代网络安全系统已完成正样研制,涉及10余款设备研制[71][72] - 2023年研发人员数量288人,较2022年的246人增长17.07%,占比72.91%,较2022年的67.96%提升4.95%[73] - 2023年研发投入金额137,291,048.89元,占营业收入比例257.82%,2022年分别为128,218,195.16元、217.46%,2021年分别为63,722,618.60元、53.84%[73]
*ST左江(300799) - 2023 Q4 - 年度财报