收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长62.77%至12.57亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长25.32%至4.65亿元[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长30.23%至4.23亿元[24] - 公司实现营业收入1,257,317,998.46元,同比增长62.77%[82] - 归属于上市公司股东的净利润465,490,905.65元,同比增长25.32%[82] - 公司医疗器械制造业营业收入12.57亿元,同比增长62.77%[97] - 第四季度营业收入达3.87亿元[28] 成本和费用(同比环比) - 原材料成本7030.82万元,占营业成本38.86%,同比增长45.85%[99][102] - 销售费用4.10亿元,同比增长238.86%[110] - 研发费用1.00亿元,同比增长54.88%[110] - 研发投入100,377,356.04元,较上年增长54.88%[85] - 研发投入金额达到100,377,356.04元,同比增长54.88%[120] 各条业务线表现 - 公司主营业务为三类植入性医疗器械[10] - 公司产品线包括创伤类、脊柱类、神经外科类、关节类、微创外科类、口腔种植类及手术工具器械等7大类植入耗材[44][47] - 创伤类植入耗材覆盖成人及儿童上下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位骨折修复[44] - 脊柱类植入耗材包含椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等内固定装置[44] - 神经外科类植入耗材包含颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等颅骨修复产品[44] - 关节类植入耗材包含人工髋关节系统和人工膝关节系统[44][47] - 微创外科类产品包含一次性腹腔镜穿刺器系列、单孔腔镜穿刺器系列及筋膜闭合器系列[44][47] - 创伤类产品收入796,968,217.37元,占总收入63.38%[93] - 脊柱类产品收入265,016,721.10元,同比增长71.95%[93] - 创伤类产品收入7.97亿元,毛利率87.54%,同比增长4.25个百分点[97] - 脊柱类产品收入2.65亿元,毛利率89.32%,同比增长3.90个百分点[97] - 微创外科业务经过市场开发后营收增长较快,新产品推出后将成为新利润增长点[191] 各地区表现 - 产品销往澳大利亚瑞士俄罗斯等30多个国家和地区[75] - 在全国30多个省市建立销售办事机构和营销配送网点[75] - 境内收入1,198,030,072.33元,占总收入95.28%[93] - 境内收入11.98亿元,同比增长69.14%,毛利率86.00%[97] - 境外收入5928.79万元,同比下降7.59%,毛利率77.83%[97] 管理层讨论和指引 - 采购模式遵循"质量第一、价格第二"原则并实行供应商月度评价制度[51][52] - 生产模式按ISO13485和YY/T0287-2003医疗器械质量管理体系标准执行[58] - 销售模式以经销为主(买断式销售)并在两票制区域采用配送商模式[60] - 两票制区域实施导致公司销售收入和销售费用显著提高[60] - 公司拥有超过400名销售和业务支持人员[61] - 公司新设上海子公司以增强研发能力和项目转化落地[191] - 公司新设卓迈康子公司完善新品牌布局和运营[191] - 公司收购安徽卓烨伟创子公司拓展省份业务[191] 研发和注册证 - 公司持有227项专利证书含30项发明专利[71] - 公司拥有69个三类和23个二类医疗器械注册证[71] - 公司拥有33项国家三类医疗器械注册证,覆盖脊柱、关节、创伤等多个骨科领域[114] - 金属带锁髓内钉产品线拥有4个有效注册证(注册证号:20153461195/20163462433/20153131331/20153461553)[114] - 金属空心接骨螺钉拥有4个有效注册证(注册证号:20163460461/20153130341/20163461661/20153461322)[114] - 金属脊柱内固定器拥有3个有效注册证(注册证号:20163460824/20173460032/20163461497)[114] - 髋关节假体拥有2个有效注册证(注册证号:20153462078/20163461669)[114] - 注册证有效期覆盖至2025年3月26日(国械注准20153131331)[114] - 2022年新获批注册证包括金属骨针(国械注准20173461003)和金属接骨螺钉(国械注准20173464277)[114] - 2021年共获批12项产品注册证,占总数36.4%[114] - 2020年共获批9项产品注册证,占总数27.3%[114] - 公司注册证集中为三类医疗器械,占比100%[114] - 研发人员数量增加至352人,同比增长17.73%[120] - 研发投入占营业收入比例为7.98%,同比下降0.41%[120] - 研发人员数量占比为15.49%,同比下降0.33%[120] - 研发投入资本化金额为0元,资本化率为0%[120] - 公司持有三类医疗器械注册证共40项,涵盖脊柱、创伤、关节等领域[116] - 公司持有二类医疗器械注册证共21项,包括电动骨锯、骨水泥枪等手术器械[118] - 子公司博益宁持有12项三类医疗器械注册证,涉及金属接骨板、髓内钉等产品[116] - 子公司沃尔德持有10项三类医疗器械注册证,包括颅骨修复、脊柱内固定系统[116] - 子公司萨科持有3项二类医疗器械注册证,涉及负压伤口治疗及冲洗系统[118] 子公司表现 - 公司拥有多家子公司包括大博国际、大博智利公司等10余家国内外企业[10] - 施爱德总资产同比增长93.76%至6467.5万元,净资产同比增长63.45%至3842.3万元[191] - 施爱德营业收入同比增长103.29%至9294.1万元,净利润同比增长115.8%至2403.3万元[191] - 萨科总资产同比增长37.45%至1000.9万元,净资产同比增长62.17%至486.7万元[191] - 萨科营业收入同比增长82.96%至1614.0万元,净利润同比增长159.01%至176.2万元[191] - 博益宁总资产同比增长98.6%至1.47亿元,净资产同比增长18.86%至6304.6万元[191] - 博益宁营业收入同比增长408.29%至7614.9万元,净利润同比增长65.37%至893.9万元[191][194] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长29.56%至4.34亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额433,877,268.05元,同比增长29.56%[82] - 总资产同比增长34.46%至22.39亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长19.58%至17.22亿元[26] - 加权平均净资产收益率达29.76%[26] - 公司期末总资产2,238,773,031.97元,较期初增长34.46%[82] - 固定资产较年初增长129.2125百万元增幅51.68%[68] - 在建工程较年初增长36.8172百万元增幅136.88%[68] - 应收账款较年初增长158.1948百万元增幅199.71%[68] - 存货较年初增长192.6638百万元增幅72.85%[68] - 其他流动资产较年初增长92.8118百万元增长109.84倍[68] - 经营活动现金流入同比增长48.85%至139.53亿元,主要因销售规模扩大导致回款增加[124][125] - 经营活动现金流出同比增长59.57%至96.14亿元,主要因原材料采购、仓储费用及人工费用增长[125] - 投资活动现金流入同比增长35.33%至413.35亿元,主要因银行理财产品购买规模加大[125] - 投资活动现金流出同比增长32.68%至440.25亿元,主要因理财产品赎回及设备投入增加[125] - 货币资金占总资产比例下降15.72个百分点至34.15%,主要因新厂房及设备投入加大[130] - 应收账款占总资产比例上升5.84个百分点至10.60%,主要因两票制省份销售回款周期延长[130] - 存货占总资产比例上升4.54个百分点至20.42%,主要因销售规模扩大及新增网点备货[130] - 金融衍生工具投资累计收益达673.75万元,期末金额为15.87亿元[138] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额为4614.84万元[33] - 委托他人投资或管理资产的收益为673.75万元[33] - 其他收益占利润总额8.14%达4629.52万元,主要来自政府补助[129] - 信用减值损失占利润总额-2.16%达-1230.86万元,主要因坏账准备计提[129] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股份募集资金总额为42,621.86万元[141] - 2019年度实际使用募集资金21,471.65万元[141] - 累计已使用募集资金33,474.25万元[141] - 累计变更用途募集资金总额5,000万元,占比11.73%[141] - 尚未使用募集资金总额9,147.61万元[141] - 累计用于购买保本型银行理财产品余额10,750.00万元[141] - 累计收到银行存款利息净额2,630.09万元[141] - 截至2019年末募集资金余额为1,027.70万元[142] - 创伤脊柱耗材扩产项目投资进度88.12%,实现效益20,664.39万元[148] - 关节假体投产项目投资进度68.01%,实现效益191.68万元[148] 生产和销售数据 - 销售量534.98万件,同比增长17.23%;库存量473.22万件,同比增长36.58%[98] - 公司整体毛利率为85.61%[82] - 前五名客户销售额占比12.98%,前五名供应商采购额占比31.43%[105][107] 公司治理和基本信息 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)[4] - 公司股票代码为002901,在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市海沧区山边洪东路18号[16] - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计[22] - 公司保荐机构中信证券持续督导期至2019年12月31日[23] - 公司董事会秘书华贤楠,联系电话0592-6083018[17] - 公司年度报告披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[18] - 公司外文名称为Double Medical Technology Inc[16] - 现金分红200,965,000元,近三年累计分红4.8亿元[91]
大博医疗(002901) - 2019 Q4 - 年度财报