收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为7.07亿元,同比下降38.07%[20] - 营业总收入同比下降38.07%至7.07亿元,主要因缝纫机销售收入减少[50] - 主营业务收入同比下降38.13%至7.06亿元,主营业务成本同比下降37.20%至5.82亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为1025.73万元,同比扭亏为盈增长104.31%[20][21] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为10.2573百万元,同比上升104.31%[43] - 归属于母公司净利润同比改善104.31%至1025.73万元[52] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,257,273.01元[141] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为237,825,265.46元[141] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净亏损为93,208,019.80元[141] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.95亿元,同比改善34.90%[20] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-195.1183百万元,同比上升34.90%[43] - 营业利润同比改善68.68%至-7041.78万元,因投资收益增加[50] - 2018年盈利较2017年上升54.88%,2019年盈利较2018年下降405.91%[124] 成本和费用(同比环比) - 研发支出同比下降34.24%至2686.10万元,因组织架构调整[54][55] - 研发费用同比下降34.24%至2,686万元[75] - 研发投入金额为2686.1万元,同比下降34.24%[76] - 2019年研发费用支出较2018年下降34.24%[123] - 2018年管理与研发费用支出较2017年上升34.66%,其中人工费用增加65.30%,研发投入同比增加31.05%[122] - 2019年管理费用支出较2018年增加30.72%,房屋租赁费同比增加310.60%,职工薪酬同比增加37.19%[123] - 2018年销售费用支出较2017年上升16.64%,其中人工费用同比增加91.63%[121] - 2019年销售费用支出较2018年同比下降9.15%,但占营业收入比率升至8.78%[121] - 2019年广告宣传费用增加293万元,参展费用增加208万元,明星代言费用增加127万元[122] - 自产成本中直接材料占比同比下降3.71个百分点至72.44%[66][67] 各条业务线表现 - 公司工业缝纫机年生产能力达到80万台,为全球最大产销基地之一[32] - 公司拥有年产工业缝纫机80万台的生产能力[37] - 公司2019年工业缝纫机销售收入为7.06亿元,同比下降38.13%[43] - 全资子公司中捷科技2019年营业收入7.06亿元,同比下降38.13%[86] - 机头销售收入同比下降39.88%至6.48亿元,毛利率下降1.01个百分点至18.20%[59] - 智能缝制设备销售比重上升约2.43%,但产品整体销售毛利同比下降1.23个百分点[86] - 产品系列1销量下降59.78%导致毛利率下降1.72个百分点[67] - 缝纫机营业成本同比下降37.20%至5.82亿元[64] - 公司自产缝纫机2019年销售量314846台,较2018年下降35.64%[120] - 公司缝纫机2019年产量256813台,较2018年下降55.41%[120] - 中捷科技生产工业缝纫机25.68万台,同比下降55.41%[86] - 缝纫机销售量同比下降35.64%至314,846台[61] - 缝纫机生产量同比下降55.41%至256,813台[61] - 公司2018年缝纫机销售量489213台,较2017年上升0.97%[120] - 公司2017年缝纫机销售量484529台,较2016年上升61.40%[120] - 公司缝制设备2019年营业收入较2018年下降38.07%[120] - 公司2019年毛利率较2018年下降1.23个百分点[120] - 缝制设备库存量同比下降60.83%至58,647台[61] - 中捷品牌库存量同比下降56.23%至39,397台[62] 各地区表现 - 国内市场收入同比下降56.16%至3.37亿元,毛利率下降1.95个百分点[59][57] - 公司出口业务占总收入52.20%,主要采用美元结算[131] 管理层讨论和指引 - 2019年工业缝纫机实际销售收入7.06亿元,完成原计划11.15亿元的63.32%[129] - 2020年计划主营业务收入5亿元[129] - 公司计划2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[142] - 公司2018年度利润分配方案为不进行现金股利分配,不送股,不以资本公积金转增股本[139] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] 非经常性损益 - 信托受益权转让产生投资收益1.17亿元[21][25] - 公司转让信托受益权债权产生投资收益117.4548百万元,转让应收矿业债权产生营业外收入80.0719百万元[43] - 转让应收矿业债权产生营业外收入8007.19万元[21][25] - 债务重组收益为人民币8007.19万元,主要因转让应收硕达矿业相关债权产生[28] - 金融资产公允价值变动导致损失1.13亿元[21] - 公司2019年新增公允价值变动收益为-113.2468百万元[43] - 金融资产公允价值变动及处置收益为人民币1.17455亿元,因转让信托受益权涉及债权投资产生[28] - 第四季度净利润5762.45万元,主要受益于债权处置收益[25] - 公司转让信托受益权债权获得2亿元,增加非经常性收益约1.17亿元[48] - 转让应收矿业债权获得1.6亿元,增加非经常性收益约8007.19万元[48] - 非流动资产处置收益2018年为人民币1.42774亿元和人民币5046.57万元,2019年处置主要为固定资产[28] - 政府补助收入增加至人民币742.12万元,主要包括社保费返还392.81万元和制造业产品奖励金80万元[28] - 营业外收入为8323.45万元,主要来自债权转让收益[81] - 信用减值损失为-498.20万元,因应收款项计提减值[81] - 公司出售信托受益权涉及债权交易价格为20000万元人民币,贡献净利润11745.48万元人民币,占净利润总额1145.15%[113] - 公司出售应收硕达矿业及禧利多矿业相关债权交易价格为16000万元人民币,贡献净利润8007.19万元人民币,占净利润总额780.68%[115] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额为3113.71万元,同比增长62.68%[20] - 经营活动现金流量净额同比上升62.68%至3113.71万元[52] - 经营活动现金流量净额为5058.79万元,同比下降28.40%[78] - 投资活动现金流量净额为-1537.51万元,同比改善71.88%[78] - 筹资活动现金流量净额为-3231.43万元,同比下降358.06%[78] - 货币资金从年初4916.48万元增至年末4.33亿元,增长33.55%,主要因公司转让债权及信托受益权收到3.6亿元转让款[84] - 货币资金上升780.98%,因转让债权收到转让款合计3.6亿元[35] 资产和负债变化 - 总资产11.64亿元,同比下降13.54%[20] - 加权平均净资产收益率0.01%,同比上升28.77个百分点[20] - 其他非流动金融资产增加人民币5816万元,因金融资产重分类及公允价值调整,包括对陕西三沅重工投资调减9000万元[35] - 其他流动资产下降99.38%,因转让信托受益权减少其他流动资产1.185亿元及重分类减少1000万元[35] - 存货下降46.04%,因原材料采购额下降及库存消耗[35] - 其他应收款下降92.39%,因债权转让减少7992.78万元及计提坏账315万元[35] - 应收账款从1.91亿元降至1.52亿元,减少1.10%,因销售收入降低所致[84] - 存货从3.87亿元降至2.09亿元,减少10.80%,因原材料采购额下降及库存消耗[84] - 其他应收款从1.07亿元降至812.34万元,减少7.23%,因债权转让及计提坏账损失8307.78万元[84] - 应付账款从3.33亿元降至1.88亿元,减少8.66%,因原材料采购减少及货款支付[84] - 存货跌价准备计提19.10万元,期末存货账面价值2.09亿元[86][89] - 受限资产总额2.18亿元,包括货币资金4674.90万元(保证金)及固定资产1.35亿元(抵押及融资租赁)[91] 研发和技术 - 公司拥有357项有效专利技术,其中发明专利28项、实用新型专利269项、外观专利60项[38] - 公司2019年取得84项专利技术授权,其中实用新型专利64项、外观专利20项[38] - 公司技改后部分流水线效率提升25%以上[39] - 研发人员数量为123人,同比下降42.25%[76] - 研发投入占营业收入比例为3.80%,同比上升0.22个百分点[76] 销售渠道和客户 - 公司国内升级4S店292家,海外新设统一形象门店217家[44][45] - 前五名客户销售额占比20.91%达1.48亿元[70][71] - 前五名供应商采购额占比28.69%达1.02亿元[72] 控股股东和实际控制人变化 - 公司控股股东浙江环洲于2019年9月18日被台州中院裁定受理破产清算[18] - 台州中院于2019年12月2日裁定宣告浙江环洲破产[18] - 台州中院2019年12月25日裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环恒捷所有[18] - 浙江环洲持有公司股票的质押登记被注销(安信证券3000万股 第一创业证券4000万股 北京中开金广农企业管理中心5000万股)[18] - 截至报告披露日 浙江环洲持有公司1.2亿股股票尚未完成司法过户给玉环恒捷[18] - 根据实质重于形式原则 浙江环洲已不再是公司控股股东[18] - 第二大股东宁波沅熙持有公司16.42%股份(112,953,997股),拟以5.647亿元转让给景宁聚鑫[198] - 股份转让交易总价款为5.647亿元(564,769,985元)[198] - 宁波沅熙持股比例为16.42%,均为无限售流通A股[198] - 公司第三大股东表决权委托协议真实性尚未最终确定[198] - 公司原控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司被纳入失信被执行人名单[160] - 公司原实际控制人万钢被采取限制消费措施[160] 募集资金使用 - 2007年公开增发募集资金净额为4.26亿元人民币,累计使用4.53亿元人民币,其中本报告期使用836.37万元人民币[94] - 2014年非公开增发募集资金净额为4.5935亿元人民币,累计使用4.576亿元人民币,其中本报告期使用1800元人民币[96] - 截至2019年末募集资金专用账户余额为54.97万元人民币(2007年)和227.85万元人民币(2014年),均为孳生利息[94][96] - 2007年募集资金变更用途总额3.356593亿元人民币,占募集总额79.33%[94] - 2014年募集资金变更用途总额226.99万元人民币,占募集总额0.49%[94] - 年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目实际投入4997.25万元人民币,达到计划投资进度100%[98] - 年产1500台电脑绣花机技术改造项目实际投入7761.59万元人民币,达到计划投资进度100%[98] - 变更募集资金投资项目累计投入3.254169亿元人民币,投资进度96.3%[98] - 补充流动资金项目累计投入4.575952亿元人民币,投资进度99.62%[98] - 两个技术改造项目已停止投入,特种缝纫机项目实现效益799.07万元人民币但未达预计效益[98] - 原特种机项目剩余资金6798.9万元中的5000万元转投直驱平、绷缝项目[99] - 原绣花机项目剩余资金11579.38万元中的7000万元转投直驱包缝项目[99] - 未指定用途募集资金842.73万元投入年产56000台直驱平缝机、绷缝机技改项目[99] - 年产56000台直驱平缝机项目实际累计投入5024.19万元,占计划总投资5842.73万元的86%[99] - 公司已具备年产6万台高速电脑包缝机产能,产品供不应求[99] - 直驱包缝项目将新增年产6万台高速电脑包缝机生产能力[99] - 2009年绣花机技改项目实施主体变更为全资子公司中屹机械[99] - 2014年直驱平缝机项目实施主体变更为全资子公司浙江中捷缝纫科技[99] - 特种工业缝纫机技改项目自有资金先期投入2672.42万元[99] - 电脑绣花机技改项目自有资金先期投入184.17万元[99] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达4000万元,使用期限为6个月,多次按期归还[100] - 公司变更特种机项目资金14000万元,用于购买DA公司29%股权(估算折合人民币8200万元)及设备投资[100] - 项目结余资金260.77万元,因预备金未动用及汇率变动原因[100] - 公司实施年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目,计划投资额7000万元,使用绣花机项目剩余募集资金[101] - 收购嘉兴大宇51%股权实际使用募集资金5807.36万元(绣花机项目4620万元,特种机项目1187.36万元),因汇率变动结余22.64万元[101] - 公司将节余资金842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目[101] - 年产56000台高速直驱电脑平缝机技改项目实际投入5024.19万元,计划投入5842.73万元[101] - 变更募集资金投向至年新增6万台高速电脑包缝机技改项目,结余募集资金1120.19万元及孳生利息全部投入[101] - 2007年公开发行尚未使用募集资金余额891.84万元用于技改项目[101] - 特种工业缝纫机技术改造项目本报告期产生效益799.07万元[101] - 收购杜克普·阿德勒股份有限公司29%股权项目投资进度99.92% 实际投入8,193.58万元[104] - 购买GC5,550机壳加工流水线项目投资进度100.19% 实际投入3,105.96万元[104] - 合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司项目投资进度96.29% 实际投入2,445.65万元[104] - 年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投资进度85.99% 实际投入5,024.19万元[104] - 年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目投资进度101.77% 实际投入7,123.77万元[104] - 收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资项目投资进度99.61% 实际投入5,807.36万元[105] - 年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资进度75.09% 实际投入841.18万元[105] - 募集资金实际累计总投入32,541.69万元 总进度96.30%[105] - 年产56,000台高速直驱电脑平缝机项目本报告期实现效益360.45万元[104] - 年新增6万台高速电脑包缝机项目本报告期实现效益771.21万元[105] - 公司变更特种机项目资金14000万元,其中8200万元用于购买DA公司29%股权[106] - 公司使用3100万元购买及改装GC5550机壳加工流水线[106] - 公司投资2540万元合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司[106] - 年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目计划投资额7000万元[107] - 公司使用5830万元收购嘉兴大宇51%股权并增资,其中4832万元为股权购买款[108] - 高速直驱电脑平缝机技改项目实际累计投入5024.19万元[110] - 直驱包缝项目使用结余募集资金1120.19万元及利息[110] - 公司2014年出售持有的DA公司29%股权[110] - 公司2018年出售持有的中屹
*ST中捷(002021) - 2019 Q4 - 年度财报