元琛科技(688659) - 2022 Q2 - 季度财报
元琛科技元琛科技(SH:688659)2022-08-25 16:00

财务表现:收入和利润 - 营业收入为2.707亿元人民币,同比增长19.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1818万元人民币,同比下降37.01%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为544万元人民币,同比下降78.30%[18] - 报告期内公司实现营业收入27072.63万元,较2021年同期增长19.02%[58] - 归属于上市公司股东的净利润1817.96万元,较2021年同期减少37.01%[58] - 营业收入270,726,311.37元,同比增长19.02%[65][68] - 归属于上市公司股东的净利润1,817.96万元,同比减少37.01%[65] - 营业收入为2.67亿元人民币,同比增长17.9%[164] - 净利润为2284.6万元人民币,同比下降23.3%[165] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降47.6%[162] - 营业收入增长4326万元至2.71亿元,增幅19.0%[160] - 净利润下降1068万元至1818万元,降幅37.0%[161] 财务表现:成本和费用 - 主营产品原材料成本同比上涨24.12%[19] - 催化剂原材料纯钛白粉、七钼酸铵、偏钨酸铵采购单价同比分别上涨12.03%、27.04%、15.16%[19] - 滤袋原材料PPS纤维、聚四氟乙烯采购单价同比分别上涨23.19%、20%[19] - 管理费用中职工薪酬同比增加502.13万元,增幅68.46%[19] - 研发费用同比增加573.50万元,增幅39.47%[19] - 营业成本202,780,221.12元,同比增长32.77%[68] - 研发投入总额为2026.32万元,同比增长39.47%[41][42] - 研发投入占营业收入比例为7.48%,较上年同期增加1.09个百分点[41] - 研发费用增长573万元至2026万元,增幅39.5%[160] - 营业成本为1.99亿元人民币,同比增长31.1%[164] - 研发费用为1929.3万元人民币,同比增长29.3%[164] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3542万元人民币,同比下降178.90%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-35,424,243.63元,同比下降178.90%[68] - 经营活动现金流量净额为-3542.4万元人民币,同比下降178.9%[167] - 投资活动现金流量净额为-1.01亿元人民币,同比改善48.2%[168] - 筹资活动现金流量净额为1.13亿元人民币,同比下降22.1%[168] - 期末现金及现金等价物余额为1501.5万元人民币,同比下降49.6%[168] - 销售商品提供劳务收到现金2.28亿元人民币,同比下降15.4%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.1%,从268,801,112.20元降至222,871,889.59元[170] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从43,214,752.27元降至-32,842,994.26元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,981,903.81元,较上年同期的-193,505,107.11元有所改善[170] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加200.2%,从35,156,101.18元增至105,518,464.74元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,888,099.33元,较上年同期的144,828,917.58元下降22.1%[170] - 期末现金及现金等价物余额为14,269,805.96元,较期初的30,206,604.70元下降52.8%[171] 资产负债状况 - 应收账款及合同资产合计账面价值33,342.44万元,占总资产比例27.89%[64] - 存货账面价值16,405.82万元,占总资产比例13.72%[64] - 应收账款284,740,194.44元,同比增长41.84%[71] - 短期借款149,009,543.16元,同比增长391.96%[71] - 在建工程134,753,797.19元,同比增长142.26%[71] - 交易性金融资产期初余额6318万元人民币,期末余额4326.35万元人民币,减少1991.62万元人民币(降幅31.5%)[73] - 应收款项融资期初余额173.42万元人民币,期末余额47.58万元人民币,减少125.84万元人民币(降幅72.6%)[73] - 其他权益工具投资期初余额1703.17万元人民币,期末余额2764.71万元人民币,增加1061.54万元人民币(增幅62.4%)[73] - 以公允价值计量的金融资产总额期初8194.56万元人民币,期末7138.64万元人民币,减少1055.92万元人民币(降幅12.9%)[73] - 交易性金融资产当期变动对利润产生正影响66.37万元人民币[73] - 货币资金期末余额为5138.91万元,较期初减少28.98%[151] - 交易性金融资产期末余额为4326.35万元,较期初减少31.52%[151] - 应收账款期末余额为2.85亿元,较期初增长41.85%[151] - 存货期末余额为1.64亿元,较期初增长20.61%[151] - 短期借款期末余额为1.49亿元,较期初激增391.95%[152] - 应付票据期末余额为1.36亿元,较期初增长56.42%[152] - 在建工程期末余额为1.35亿元,较期初增长142.20%[151] - 公司总资产从期初105.70亿元增长至期末119.46亿元,增幅13.0%[157][158] - 货币资金减少13.50亿元至5.06亿元,降幅21.0%[156] - 应收账款增长8.51亿元至2.91亿元,增幅41.4%[156] - 短期借款激增11.87亿元至1.49亿元,增幅391.8%[157] - 在建工程增加7913万元至1.35亿元,增幅142.3%[157] - 合同负债减少370万元至1314万元,降幅22.0%[157] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例为7.48%,同比增加1.09个百分点[19] - 公司累计拥有专利145项,其中发明专利37项、实用新型专利107项、外观设计专利1项[37] - 报告期内新增授权发明专利6项,新增授权实用新型专利6项[37][38] - 报告期内新增软件著作权43项,累计软件著作权达55项[38] - 在研项目"高目数催化剂载体研发"累计投入430.96万元,已完成中试进入试生产阶段[45] - 在研项目"钒、钨金属回收研发"累计投入398.69万元,已完成中试得到高纯度脱硝催化剂原材料[45] - 在研项目"脱硝脱二噁英催化剂项目"累计投入467.74万元,已形成销售订单[45] - 在研项目"功能性聚苯硫醚纤维滤料研发"累计投入519.68万元,产品性能达到国际先进水平[45] - 在研项目"废SCR催化剂组分回收项目"累计投入247.41万元,正在中试阶段[45] - 半导体气体传感器项目预算1000万元,已投入147.37万元,累计支出443.39万元,可检测10ppb浓度VOC气体及10%浓度H2气体,响应时间T90<1.5秒[47] - 贵金属湿法回收研发项目预算400万元,已投入240.67万元,累计支出512.35万元,贵金属综合回收率达98%,产品纯度高于99.5%[47] - 废石油催化剂钒钼回收项目预算150万元,已投入122.25万元,累计支出137.62万元,钒回收率>85%,钼回收率>92%,产品纯度达99%以上[48] - 高耐受性脱硝催化剂项目预算250万元,已投入39.69万元,累计支出135.05万元,在>160℃工况下脱硝效率>90%,催化剂寿命>3年[47] - 梯度耐火涤纶滤料项目预算140万元,已投入29.07万元,累计支出67.17万元,防火等级达A级[47] - 多层复合结构脱硝催化剂项目预算200万元,已投入29.31万元,累计支出46.48万元,几何比表面积>650m²/m³,轴向抗压强度>5MPa[48] - 环境中半挥发性有机物检测项目预算150万元,已投入42.86万元,累计支出120.37万元,实现水/土/气中VOC/SVOC高精度检测[48] - 脱硝催化剂磨损设备研发项目预算60万元,已投入41.16万元,累计支出53.20万元,用于精确评估催化剂抗磨损能力[48] - 聚酰亚胺膜研发项目预算415万元,已投入32.25万元,累计支出52.84万元,拉伸强度纵向≥250MPa,表面电阻率≥1×10¹³[47] - 热-傅里叶红外联用检测方案预算62万元,已投入13.19万元,累计支出21.32万元,用于材料成分定性定量分析[48] - 研发项目总预算为7310.3万元,累计投入4990.94万元[50] - 研发人员数量96人,占公司总人数比例15.87%[53] - 研发人员薪酬合计569.73万元,平均薪酬5.93万元[53] - 公司拥有专利145项,其中发明专利37项,软件著作权55项[54] - 报告期内新增授权发明专利6项,实用新型专利6项[54] - 超耐磨滤料研发项目投入182.3万元,已完成小批量生产[49] - 抗静电滤料研发项目投入79万元,已完成小批量生产[49] - 双疏PTFE覆膜滤料研发项目投入171万元,已完成初步试验[49] - 氮氧化物-VOC-CO协同处理催化剂研发项目投入200万元,累计投入162.58万元,处于中试阶段[49] - 锂电池正极材料回收研发项目投入400万元,累计投入39.02万元,处于小试阶段[49] - 公司研发投入持续加大,布局中低温、宽温差、耐高尘等高效除尘过滤材料[60] - 公司设立材料研究设计院项目,联合中科院、中科大等机构开展碳中和关键技术研发[60] 技术与产品 - 公司专注于烟气净化业务,主要产品包括滤袋和脱硝催化剂[10] - 脱硝催化剂采用SCR技术,通过还原剂选择性还原氮氧化物[11] - 公司业务覆盖火电和非电行业(钢铁、焦化、建材等)的烟气治理[11] - 公司主营产品包括除尘过滤材料和烟气脱硝催化剂两大类[27] - 公司产品应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业[27] - 公司核心客户包括国家电投集团、龙净环保、海螺水泥等企业[27] - 公司采用按订单生产的定制化生产模式[29] - 公司通过投标议标方式确定销售价格[30] - 公司研发体系包含产品发展战略规划、技术研发和产品中试三个子系统[30] - 超净电袋非对称梯度技术实现量产,粉尘捕集效率高,设备运行阻力低,获安徽省科学技术进步三等奖[34] - 燃煤电厂新型高效超低排放过滤材料产品在1000MW、600MW以上机组应用,除尘器出口排放<10mg/Nm³[35] - PTFE复合乳液渗膜技术实现量产,研发的高效低阻覆膜滤料实现百万机组除尘器出口<5mg/Nm³超净排放[35] - PTFE纳米膜复合技术实现量产,颗粒物初始过滤效率达99%,具备高阻隔效率、长寿命和高透气特点[35] - 电厂高效SCR脱硝技术实现95%以上NOx脱除效率,满足NOx<30mg/Nm³超低排放,已在2*630MW机组成功应用[35] - 稀土修饰耐碱SCR脱硝技术实现量产,稀土型SCR脱硝催化剂为安徽省新产品,出口排放<30mg/m³[35] - 氮氧化物-二噁英协同脱除技术处中试阶段,实现160-300℃温度区间内高效催化脱除,开发40孔蜂窝式产品[35] - 中低温SCR脱硝技术实现量产,在160-280℃具高效NOx脱除性能,广泛应用于钢铁烧结、焦化等行业[35] - 超高温SCR脱硝技术实现量产,适用于500℃以上高温烟气,解决常规催化剂300-400℃活性温度窗口限制[35] - 晶格修饰耐磨技术实现量产,最高孔内流速达11.3m/s(含尘20-40g/Nm³),适用于高粉尘恶劣烟气环境[35] - 公司滤袋产品应用于国内燃煤电厂装机容量1000MW机组[31] - 公司石灰窑SCR脱硝催化剂在国内实现首台套应用[31] - 公司拥有CMA及CNAS检测资质并入选国家第三次土壤普查实验室名单[28] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为徐辉[10] - 公司实际控制人为徐辉和梁燕[10] - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2022年4月19日股东大会审议通过2021年度利润分配预案及续聘审计机构等议案[76] - 2022年7月6日临时股东大会通过限制性股票激励计划相关议案[76] - 2022年6月20日董事会审议通过限制性股票激励计划草案[79] - 2022年7月19日董事会决议向激励对象首次授予限制性股票[79] - 公司实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月[99] - 公司股票上市后36个月内实际控制人、董事、总经理梁燕不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[101] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[101] - 锁定期届满后2年内实际控制人减持价格不低于发行价[101] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持全部股份的25%[101] - 股东元琛投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[101] - 股东元琛投资承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[101] - 股东刘启承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[101] - 所有承诺方若未履行承诺需将减持收益上缴公司[101] - 2022年半年度报告已发布[102] - 公司股票上市之日起36个月内,董事、高级管理人员及实际控制人近亲属等不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[103][105] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或6个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[103][105] - 董事、监事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过持有总量的25%[103][105] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[103][105] - 锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[103][105] - 未履行承诺出售股票的,所得收益上缴公司[103][105] - 相关监管规定修订时,承诺将相应更改[103][105] - 承诺不因职务变更或离职而放弃履行[103][105] - 上市日期为2021年3月26日[103][105] - 上述承诺对间接持股的董事、高级管理人员及核心员工均适用[103][105] - 核心技术员王光应、周冠辰承诺自公司股票上市之日起12个月内及离职后6个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[107] - 核心技术员王光应、周冠辰承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[107] - 股东南海基金、兴皖创投等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[107] - 控股股东、实际控制人徐辉、梁燕承诺限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[109] - 控股股东、实际控制人徐辉、梁燕承诺限售期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[109] - 持股5%以上股东南海基金、元琛投资等承诺限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行发行价[109] - 公司承诺若出现连续20个交易日股票收盘价低于最近一期审计每股净资产时启动稳定股价措施[109] - 稳定股价措施承诺有效期自公司股票挂牌上市之日起36个月内[109] - 未履行减持承诺方需将减持所得收益上缴公司[107][109] - 实际控制人徐辉、梁燕承诺不与公司存在同业竞争业务[107] - 公司承诺若招股说明书存在虚假陈述将依法回购首次公开发行的全部新股[111] - 控股股东及实际控制人承诺购回公司上市后已转让的原限售股份[111] - 公司及控股股东承诺若存在欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回