收入和利润(同比环比) - 公司2022年上半年营业收入为人民币5,332.22万元,同比下降58.84%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,304.70万元,同比下降165.40%[13] - 基本每股收益为人民币-0.16元,同比下降166.67%[13] - 加权平均净资产收益率为-1.71%,同比下降4.15个百分点[13] - 营业收入7393.9万元,同比增长98.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1358.16万元,同比增长32.63%[19] - 扣除非经常性损益净利润1136.34万元,同比增长459.53%[19] - 基本每股收益0.1697元/股,同比增长32.58%[20] - 加权平均净资产收益率1.91%,同比增加0.48个百分点[20] - 公司实现营业收入7393.9万元,较上年同期增加98.90%[94] - 归属于上市公司股东的净利润为1358.16万元,较上年同期增加32.63%[94] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1136.34万元,较上年同期增加459.53%[94] - 营业收入7393.9万元,同比增长98.90%[118][121] - 归属于上市公司股东的净利润1358.16万元,同比增长32.63%[118] - 2022年半年度营业总收入73,939,049.12元,同比增长98.9%[193] - 净利润13,581,609.70元,同比增长32.6%[194] - 营业收入同比增长98.4%至7403.51万元(2021年同期3732.50万元)[197] - 净利润同比增长29.2%至1375.15万元(2021年同期1064.72万元)[198] 成本和费用(同比环比) - 研发投入总额为人民币1,034.62万元,同比增长22.14%[13] - 研发投入占营业收入比例7.02%,同比下降3.53个百分点[20] - 报告期内研发投入总额为5,193,594.20元,较上年同期3,920,113.31元增长32.49%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为7.02%,较上年同期10.55%减少3.53个百分点[79] - 销售费用较上年同期增加50.94%[95] - 研发费用较上年同期增加32.49%[96] - 营业成本4315.56万元,同比增长117.29%[121] - 营业成本43,155,587.23元,同比增长117.3%[193] - 研发费用5,193,594.20元,同比增长32.5%[193] - 营业成本同比增长116.6%至4315.56万元(2021年同期1992.79万元)[197] - 研发费用同比增长35.2%至529.93万元(2021年同期392.01万元)[197] - 销售费用同比增长50.9%至337.25万元(2021年同期223.44万元)[197] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-3,189.21万元,同比下降252.67%[13] - 经营活动现金流量净额587.83万元,上年同期为-1314.3万元[19] - 经营活动现金流量净额转正为587.83万元(2021年同期-1314.30万元)[199] - 投资活动现金流出同比减少4.7%至4.98亿元(2021年同期5.22亿元)[200] 资产和负债变动 - 总资产为人民币11.93亿元,较期初下降3.31%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币7.52亿元,较期初下降1.71%[13] - 应收账款为人民币1.23亿元,较期初下降18.33%[13] - 存货为人民币2.86亿元,较期初增长5.93%[13] - 总资产7.8亿元,较上年度末增长2.90%[19] - 货币资金1.09亿元,同比下降49.33%[123] - 交易性金融资产1.70亿元,同比增长88.61%[123] - 应收票据5305.55万元,同比增长118.16%[123] - 在建工程6004.92万元,同比增长96.92%[123] - 应收账款融资从765.85万元降至0元,同比下降100%[123] - 应交税费785.04万元,同比增长414.99%[123] - 货币资金减少至108,619,468.80元,较期初下降49.3%[186] - 交易性金融资产增长88.6%至170,494,476.71元[186] - 应收账款减少至102,690,477.45元,较期初下降10.4%[186] - 在建工程大幅增长97.0%至60,049,219.72元[186] - 资产总额增长2.9%至779,577,135.86元[187] - 应交税费激增415.2%至7,850,422.32元[187] - 未分配利润增长8.8%至167,699,333.63元[188] - 母公司货币资金减少至108,209,406.99元,较期初下降49.4%[189] - 母公司存货增长55.1%至34,638,012.79元[189] - 母公司其他应收款微增0.8%至13,595,727.02元[189] - 资产总计787,119,465.09元,较期初增长2.9%[190] - 在建工程56,652,938.15元,较期初增长85.9%[190] - 合同负债19,134,073.77元,较期初增长39.5%[190] - 货币资金及交易性金融资产等流动资产合计557,506,289.70元[190] 业务线表现 - 公司工业连续化裂解技术成功应用于金属矿综合利用领域[66] - 公司工业连续化裂解技术成功拓展至医疗废弃物处理领域[67] - 公司裂解设备已进入德国匈牙利丹麦等超8个国家地区[65] - 公司系国际少数具备实际供货能力的裂解设备供应商[64] - 公司客户包含挪威Quantafuel等行业领先企业[65] - 公司采用外协生产为主的生产模式[37] - 公司产品采用订单式非标生产模式[36] - 公司正在拓展参股运营公司和BOO模式等新经营模式[38] - 克拉玛依顺通污油泥项目证载处理量为188万吨/年[91] - 高端热裂解环保装备生产基地项目累计投入募集资金9341.3万元,投入进度46.43%[163] - 高端环保装备制造产业园(一期)项目投资额1.5亿元,累计投入5578.62万元,进度37.07%[165] - 企业信息化与管理中心系统建设项目投资额3203.28万元,累计投入240.37万元,进度1.5%[165] - 补充流动资金项目实际投入6804.63万元,完成率100%[165] 研发与技术 - 研发投入总额为人民币1,034.62万元,同比增长22.14%[13] - 研发投入占营业收入比例7.02%,同比下降3.53个百分点[20] - 报告期内研发投入总额为5,193,594.20元,较上年同期3,920,113.31元增长32.49%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为7.02%,较上年同期10.55%减少3.53个百分点[79] - 报告期内费用化研发投入5,193,594.20元,无资本化研发投入[79] - 公司拥有8项自主研发的核心技术,包括热分散技术、热气密技术等,均属原始创新[72][73] - 公司"工业连续化废轮胎热裂解生产线"被列入《"无废城市"建设试点先进适用技术(第一批)》[71] - 公司"工业连续化有机废弃物热裂解装备"被评为"好品山东"产品[75] - 研发团队共34人,占公司总人数的26.80%[90] - 公司在热裂解领域拥有国内外专利技术96项,其中国内发明专利24项,国际专利16项[89] - 报告期内新增获得国内外授权专利4项,新申请专利3项[96] - 公司在热裂解领域拥有国内外专利技术96项,其中国内发明专利24项,国际专利16项[70] - 报告期内新增获得国内外授权专利4项,新申请专利3项[74] - 报告期内发明专利获得数为3个,累计发明专利获得数为40个[76] - 报告期内实用新型专利申请数为3个,获得数为1个,累计实用新型专利获得数为53个[76] - 研发人员数量为34人,占公司总人数比例为26.80%[86] - 研发人员薪酬合计为229.34万元,平均薪酬为6.75万元[86] - 公司研发项目预计总投资规模为2010万元,本期投入529.93万元,累计投入1183.54万元[84] - 油漆渣资源化处理技术装备研发项目预计总投资规模为500万元,本期投入194.77万元,累计投入231.76万元[84] - 废玻璃钢热裂解工艺技术研究项目预计总投资规模为300万元,本期投入0.30万元,累计投入193.68万元[83] - 金属矿还原工艺技术研究项目预计总投资规模为200万元,本期投入50.19万元,累计投入170.58万元[83] - 污泥热解无害化处理及资源化利用技术研究项目预计总投资规模为200万元,本期投入15.87万元,累计投入170.30万元[83] - 炭黑高值化研究项目预计总投资规模为200万元,本期投入90.75万元,累计投入118.82万元[84] - 医药废物热解工艺技术研发项目预计总投资规模为120万元,本期投入55.30万元,累计投入55.30万元[84] - 有机溶剂再生产生高沸物和釜底残渣热解工艺技术研究项目预计总投资规模为90万元,本期投入40.41万元,累计投入40.41万元[84] 市场与行业环境 - 工信部规划到2025年单位工业增加值二氧化碳降低18%[41] - 大宗工业固废综合利用率目标达到57%[41] - 主要再生资源回收利用量目标达到4.8亿吨[41] - 绿色环保产业产值目标达到11万亿元[41] - 环保装备制造业产值目标达到1.3万亿元[42] - 裂解技术被列入国家鼓励发展的重大环保技术装备目录[44] - 2019年196个大中城市工业危险废物产生量达4498.9万吨,综合利用量2491.8万吨[49] - 处理废旧轮胎和废橡胶制品可享受70%退税的税收优惠政策[47] - 处理废塑料和废塑料复合材料可享受90%退税的税收优惠政策[51] - 终止塑料废弃物联盟成员企业承诺投入15亿美元(约103亿人民币)用于塑料污染治理[50] - 2018年中国煤焦油产量为1806万吨,每生产一吨煤焦油产生0.3吨焦油渣[54] - 焦油渣年产量达数百万吨[54] - 废轮胎裂解处理可实现能源最大回收和充分利用[46] - 工业连续化废轮胎裂解被列入国家推广类技术装备目录[46] - 废塑料化学再生裂解设施需使用连续生产设备[52] - 热裂解技术有望成为有机危废和焦油渣的主要处理方式之一[49][54] - 2020年中国医疗废弃物产生量183万吨市场规模86.22亿元[58] - 2021年中国医疗废弃物产生量210万吨市场规模90.68亿元[58] - 裂解技术需解决供热温度导热面积等6大关键要素匹配[60] - 裂解系统存在易结焦动态密封难产出物易聚合3大行业难题[61][62] - 金属矿选矿需应对低品位矿占比大富矿少贫矿多等特性[55] 风险因素 - 公司2021年扣非净利润为负且扣除无关收入后营收低于1亿元 触发退市风险警示[107] - 截至2022年6月30日合同资产账面价值6690.47万元 占资产总额8.58% 计提减值损失396.68万元[109] - 应收账款账面余额12375.31万元 坏账准备2106.26万元 账面净值10269.05万元占资产总额13.17%[110] - 顺通环保应收账款7027.80万元 占应收账款余额56.79% 一季度已回款5644.20万元[110] - 2022年1-6月前五大客户营收占比84.90% 客户集中度高[114] - 公司核心技术面临被模仿、替代及迭代风险[99] - 存在核心技术失密风险 已申请专利并签署保密协议[101] - 受新冠疫情影响业务洽谈延期 项目执行出现困难[106] - 国际贸易环境恶化对海外市场开拓产生不利影响[104] - BOO业务模式前期资金投入高 存在现金流压力[108] - 南疆项目等部分项目执行进度不及预期[115] 投资与子公司 - 政府补助716,216.10元计入非经常性损益[22] - 金融资产投资收益1,827,024.65元[23] - 公司持有友邦恒誉100%股权 启恒环保20%股权 昌硕环境30%股权 恒誉环境100%股权[125] - 以公允价值计量的金融资产余额为2.005亿元 2022半年度公允价值变动损益为9.8万元[127] - 友邦恒誉总资产674.75万元 净资产-687.99万元 净利润-15.55万元[128] - 启恒环保总资产1.811亿元 净资产3779.24万元 净利润-661.41万元[128] - 昌硕环境总资产688.33万元 净资产688.33万元 净利润0元[128] - 恒誉环境总资产0元 净资产0元 净利润0元[129] - 信用减值损失同比大幅增长921.5%至628.35万元(2021年同期61.52万元)[198] - 投资收益同比下降91.7%至31.02万元(2021年同期375.90万元)[197] - 公允价值变动收益转正为9.80万元(2021年同期-29.17万元)[198] - 应收账款信用减值损失转回6,283,497.02元[194] 公司治理与承诺 - 2022年6月23日召开2021年度股东大会 全部议案审议通过[131] - 半年度未拟定利润分配及资本公积金转增预案[135] - 公司及子公司不属于重污染行业企业 报告期内无环保行政处罚[138] - 公司生产模式以外协为主 排放处理符合国家标准[138] - 控股股东及实际控制人承诺自2020年5月13日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[142][144] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[142] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[142][144] - 董事、监事及高管承诺在任期内每年转让股份不超过持有总数的25%[144] - 公司报告期内严格执行质量、环境、职业健康安全三体系及双重预防机制文件[139] - 公司设有严格的节水节电制度以减少能源消耗和碳排放[139] - 实际控制人及高管承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的股份[144] - 违规减持收益将归公司所有[142][144] - 董事钟穗丽通过银晟投资持有的股份锁定期为上市之日起36个月[146] - 董事钟穗丽通过荣隆投资持有的股份锁定期为上市之日起12个月[146] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[146][148] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[146][148] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[146] - 核心技术人员(牛斌等5人)锁定期为上市之日起36个月[148] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数25%[148] - 所有承诺人离职后6个月内不得转让股份[146][148] - 违规减持收益将归公司所有[146][148] - 公司承诺发行后3年内若股价连续20日低于特定水平将启动稳定措施[147] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动回购程序[150] - 控股股东承诺在相同条件下将对回购股份决议投赞成票并履行增持义务[150] - 公司高管承诺在相同条件下将支持回购决议并履行增持义务[152] - 若未履行股价稳定承诺公司将在指定媒体公开说明原因并道歉[150] - 公司保证发行上市不存在欺诈情形若不符合条件将在5个工作日内启动新股回购程序[152] - 股东及实际控制人承诺若存在欺诈发行将回购全部新发行股份[152] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时将依法承担赔偿责任[152] - 控股股东未履行增持义务时公司可扣留其现金分红直至达到所需金额[150] - 高管未履行增持义务时公司可扣留其薪酬直至措施实施完毕[152] - 股价稳定承诺有效期自上市之日起36个月(至2023年5月)[150][152] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益并约束职务消费行为[154] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[154] - 公司承诺严格按照章程及分红规划进行利润分配[155] - 控股股东承诺督促公司履行
恒誉环保(688309) - 2022 Q2 - 季度财报