Workflow
三友医疗(688085) - 2021 Q2 - 季度财报
三友医疗三友医疗(SH:688085)2021-08-09 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2021年上半年营业收入为2.61亿元,同比增长73.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7093.27万元,同比增长85.36%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6168.56万元,同比增长78.38%[13] - 基本每股收益为0.35元/股,同比增长84.21%[13] - 加权平均净资产收益率为5.30%,同比增加1.98个百分点[13] - 营业收入2.61亿元,同比增长73.51%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润7046.19万元,同比增长85.36%[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润5292万元,同比增长43.88%[21][23] - 基本每股收益0.34元/股,同比增长54.55%[22] - 加权平均净资产收益率4.51%,同比下降0.35个百分点[22] - 公司实现营业收入26096.24万元,同比增长73.51%[68] - 归属于上市公司股东的净利润7046.19万元,同比增长85.36%[68] - 扣除非经常性损益的净利润5279.25万元,同比增长43.53%[68] - 基本每股收益为0.34元[68] - 较2019年同期相比营业收入增长62.06%[70] - 公司营业收入26096.24万元,同比增长73.51%[89] - 归属于上市公司股东净利润7046.19万元,同比增长85.36%[89] - 营业收入26096.24万元,同比增长73.51%[91][92] - 归属于上市公司股东净利润7046.19万元,同比增长85.36%[92][96] - 营业总收入同比增长73.5%至260,962,368.42元[198] - 净利润增长85.4%至70,461,887.19元[199] - 基本每股收益从0.22元增长至0.34元[200] 成本和费用(同比环比) - 研发投入为2198.58万元,同比增长58.26%,占营业收入比例为8.42%[13] - 研发投入占营业收入比例8.11%,同比下降0.31个百分点[22] - 营业成本2469.75万元,同比增长84.29%[89] - 销售费用同比增长89.96%,主要因商务服务费及市场推广活动增加[89] - 研发费用同比增长67.16%,主要因新产品开发及研发人员投入增加[89] - 管理费用同比增长43.19%,主要因管理人员及专业服务费用增加[89] - 营业成本2469.75万元,同比增长84.29%[91][93] - 销售费用13571.40万元,同比增长89.96%[91][93] - 研发费用2116.72万元,同比增长67.16%[91][94] - 所得税费用1294.46万元,同比增长81.96%[92][96] - 销售费用增长90.0%至135,714,037.46元[198] - 研发费用增长67.2%至21,167,173.31元[198] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元,同比下降256.67%[13] - 经营活动现金流量净额1998.64万元,同比下降33.54%[21][23] - 经营活动现金流量净额1998.64万元,同比下降33.54%[91][94] - 投资活动现金流量净额26020.23万元,同比上升139.59%[91][94] 各条业务线表现 - 2021年上半年公司脊柱类植入耗材销售收入2.4626亿元同比增长75.98%占总营收94.37%[35] - 2021年上半年公司创伤类植入耗材收入1441.11万元同比增长58.25%占总营收5.52%[35] - 脊柱类植入耗材销售收入24626.03万元,同比增长75.98%[68] - 创伤类植入耗材营业收入1441.11万元,同比增长58.25%[68] - 脊柱类植入耗材销售收入24626.03万元,占总收入94.37%[82] - 创伤类植入耗材销售收入1441.11万元,占总收入5.52%[82] 研发投入与成果 - 研发投入为2198.58万元,同比增长58.26%,占营业收入比例为8.42%[13] - 研发投入总额为2116.72万元,同比增长67.16%[47][48] - 费用化研发投入为2116.72万元,同比增长67.16%[47] - 研发投入总额占营业收入比例为8.11%,同比下降0.32个百分点[47] - 公司拥有三类医疗器械产品注册证23项[38] - 公司拥有专利125项,其中国内发明专利28项[38] - 公司拥有美国发明专利1项[38] - 公司拥有澳大利亚发明专利2项[38] - 公司拥有日本发明专利1项[38] - 公司拥有韩国发明专利1项[38] - 公司拥有国内实用新型专利90项[38] - 公司拥有德国实用新型专利1项[38] - 多平面调节、多轴延伸和骨质匹配椎弓根螺钉技术包含5项核心技术:侧向单平面可调节、横向单平面可调节、多平面可调节双头螺钉、横向位移可调节及双螺纹设计[41] - 柔性延长片技术使微创多节段固定成为可行 解决硬性延长管体积大和操作困难问题[41] - 内镜辅助经皮椎间融合术切口小于1公分 相比市场通用3-5公分小切口技术创伤更小[41] - 内镜辅助技术使用9毫米Halis融合器 通过方形开口式工作通道保护神经组织[41] - C-Ring悬浮通道采用X光透明拉勾片设计 可悬浮固定于椎体表面[41] - 侧向单平面可调节螺钉技术在头尾方向自由摆动 有效矫正脊柱侧弯[41] - 横向单平面可调节螺钉在横断面左右方向调节 利于微创手术穿棒操作[41] - 多平面可调节双头螺钉可装配两根连接棒 增强矫形效果并提供复杂连接功能[41] - 横向位移可调节螺钉可实现左右移动调节 简化多节段连接与矫形操作[41] - 所有椎弓根螺钉采用双螺纹设计 远端匹配松质骨、近端匹配皮质骨特征[41] - 公司拥有三类医疗器械产品注册证23项[44] - 公司累计获得专利125项,其中发明专利33项[44][45] - 报告期内新增专利获得数17项,其中发明专利2项[45] - 公司承担国家科技部重大研发专项及上海市专项资金项目[43] - 研发投入增长主要由于新产品设计费、试验试制费和非专利技术费增加[48] - 公司被认定为国家第二批专精特新"小巨人"企业[44] - 公司拥有美国发明专利1项、澳大利亚发明专利2项、日本发明专利1项、韩国发明专利1项[44] - 脊柱矫形融合器及骨水泥横向位移螺钉内固定系统预计总投资规模为2,031.15万元,本期投入金额为15.26万元,累计投入金额为1,767.81万元[51] - 万向椎弓根螺钉技术在胸腰段脊椎内固定系统中约占65%的销售额[51] - 新型髓内钉及足踝内固定系统项目预计总投资规模为2,011.60万元,本期投入金额为2.49万元,累计投入金额为1,430.81万元[51] - 髓内钉市场总量约为7-8万套/年,年增长10%以上[51] - 3D打印定制椎间隙融合器系统预计总投资规模为1,049.70万元,本期投入金额为193.33万元,累计投入金额为675.49万元[51] - 3D打印定制椎间隙融合器系统预计市场总量超过20,000套/年,年增长20%以上[51] - 微创脊柱内固定系统预计总投资规模为1,141.76万元,本期投入金额为12.77万元,累计投入金额为774.11万元[51] - 新型通用脊柱内固定系统项目投入资金3390.52万元,其中资本化金额1579.23万元[53] - 新型颈椎间盘假体项目投入资金1281.76万元,资本化金额41.65万元[53] - 新型骨与软组织损伤修复系统项目投入资金1928.2万元,其中资本化金额1189.96万元[53] - 通用创伤固定系统更新升级项目投入资金2637.3万元,其中资本化金额895.9万元[53] - 新型通用脊柱内固定系统项目处于产品设计阶段,正在进行结构优化与外观设计[53] - 新型颈椎间盘假体项目处于产品设计阶段,正在进行材料与设计优化[53] - 新型骨与软组织损伤修复系统项目中两项产品已完成国家局受理,三项处于检测状态[53] - 通用创伤固定系统更新升级项目已启动并完成微型化设计[53] - 研发总投入为221.8988百万元,其中费用化研发投入为211.672百万元,资本化研发投入为926.603百万元[54] - 微创脊柱椎间隙融合系统项目投入资金2.201百万元,进度101.27%,累计投入3.4756百万元[54] - 退变性脊柱畸形矫正固定系统项目投入资金3.0064百万元,进度58.59%,累计投入3.8258百万元[54] - 颈椎减压矫形固定系统项目投入资金1.51049百万元,进度18.12%,累计投入1.8093百万元[54] - 公司研发人员数量58人,占公司总人数比例16.52%[56] - 研发人员薪酬合计11.015568百万元,同比增长71.8%[56] - 研发人员平均薪酬189,923.59元,同比增长33.3%[56] - 研发人员中硕士及以上学历17人,占比29.31%[56] - 30-39岁研发人员38人,占比65.52%[56] - 公司获得中华医学科技奖之医学科学技术二等奖和高等学校科学研究优秀成果奖科学进步奖一等奖[59] - 研发投入2116.72万元,占营业收入比例8.11%,同比增长67.16%[60] - 拥有三类医疗器械产品注册证23项及专利125项(含国内外发明专利33项)[60] - 研发团队由拥有近30年经验的董事长兼首席科学家领导,具备多学科专业背景[61] - 建立成熟研发体系,设基础研发部、技术部等6个部门协同推进项目[62] - 研发总监主持国家科技部重点研发专项及863计划项目[62] 资产和负债变化 - 总资产达到21.47亿元,较上年度末增长5.21%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为13.64亿元,较上年度末增长2.60%[13] - 货币资金为6.12亿元,较上年度末减少25.56%[13] - 总资产17.38亿元,较上年度末增长4.03%[21] - 归属于上市公司股东的净资产15.69亿元,较上年度末增长2.24%[21] - 公司总资产173801.07万元,较期初增长4.03%[68] - 整体毛利率为90.54%[68] - 应收账款净额24078.70万元,较期初增加4439.86万元,增幅22.61%[79] - 存货账面价值10376.96万元,较期初增加1057.80万元,增幅11.35%[80] - 货币资金期末较期初增加24,143.24万元,增幅91.99%,主要系理财资金到期收回所致[99] - 应收款项期末较期初增加4,439.86万元,增幅22.61%,主要系应收账款随营业收入增长而增长所致[99] - 存货期末较期初增加1,057.80万元,增幅11.35%,主要系为支持销售增长所作备货所致[99] - 在建工程期末较期初增加3,853.33万元,增幅1,665.45%,主要系全资子公司苏州拓腾开工建设所致[99] - 其他非流动金融资产期末较期初增加10,787.50万元,增幅1,078.75%,主要系对外投资增加所致[100] - 其他非流动资产期末较期初增加2,359.22万元,增幅373.93%,主要系根据股权转让协议在工商变更前支付的股权转让对价所致[100] - 应付账款期末较期初增加3,018.21万元,增幅45.86%,主要系应付供应商材料款增加所致[100] - 货币资金为5.04亿元人民币,较2020年末的2.62亿元人民币增长92.1%[191] - 交易性金融资产为4.67亿元人民币,较2020年末的8.81亿元人民币下降47.0%[191] - 应收账款为2.41亿元人民币,较2020年末的1.96亿元人民币增长22.6%[191] - 存货为1.04亿元人民币,较2020年末的0.93亿元人民币增长11.3%[191] - 其他非流动金融资产为1.18亿元人民币,较2020年末的0.10亿元人民币增长1078.8%[191] - 在建工程为0.41亿元人民币,较2020年末的0.02亿元人民币增长1665.0%[191] - 资产总计为17.38亿元人民币,较2020年末的16.71亿元人民币增长4.0%[192] - 应付账款为0.96亿元人民币,较2020年末的0.66亿元人民币增长45.8%[192] - 未分配利润为2.81亿元人民币,较2020年末的2.47亿元人民币增长14.0%[193] - 母公司货币资金为3.60亿元人民币,较2020年末的2.25亿元人民币增长59.9%[194] - 公司总资产从1,664,892,110.16元增长至1,713,422,713.31元,增幅2.9%[195][196] - 流动资产减少6.9%至1,176,547,396.69元[195] - 非流动资产大幅增长34.2%至536,875,316.62元[195] - 其他非流动金融资产从10,000,000元激增至117,875,000元[195] 市场趋势与行业环境 - 中国60岁及以上人口达2.6402亿人占总人口18.70%较2010年上升5.44个百分点[30] - 中国骨科植入医疗器械市场规模从2015年164亿元增长至2019年308亿元CAGR为17.03%[30] - 预计2024年中国骨科植入市场规模达607亿元2019-2024年CAGR为14.51%[30] - 国产骨科器械占市场份额不足40%进口品牌仍超60%但进口替代趋势加速[32] - 公司脊柱与创伤类产品在十二省联盟带量采购中以A组高位价格中标[33] - 国家人工关节集采启动分类规则避免恶意低价竞争利好国产头部企业[34] - 公司在河南等十二省市骨科创伤类联盟集采中以A组中标[70] - 运动医学骨与软组织损伤修复手术量达100万台/年,复合年增长率CAGR为20%[53] - 国内骨科市场规模近500亿元,创伤领域占据15%份额[53] 公司战略与投资 - 公司布局超声骨刀有源设备探索耗材与设备结合的骨科手术解决方案[35] - 公司研发聚焦幼儿脊柱畸形早期介入及老年脊柱疾病功能性治疗等领域[35] - 公司使用自有资金向上海尚融生物科技有限公司增资1,500.00万元,持有尚融生物17.90%股权[101] - 公司使用自有资金20,000.00万元投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业约10%基金份额[103] - 公司使用自有资金34,265.447万元购买北京水木天蓬医疗技术有限公司49.8769%股权,交易完成后持有水木天蓬51.8154%股权[104][106] - 公司使用自有资金1147.5万元购买关联方飞依诺科技持有的苏州英途康医疗科技2.48%股权[162] - 交易完成后公司累计持有英途康4.35%股权[162] - 公司使用自有资金34265.447万元收购北京水木天蓬医疗技术49.8769%股权[164] - 公司实际控制人徐农以4809.42万元共同收购水木天蓬7.0006%股权[164] - 交易完成后公司持有水木天蓬51.8154%股权实现控股[164] - 2021年6月公司支付首笔股权转让款2642.306万元[164] - 2021年7月公司支付剩余股权转让款31623.141万元完成交易[165] - 募集资金总额为9.78亿元人民币,本年度投入1615.03万元,累计投入5.15亿元人民币,总体投入进度52.63%[168] - 骨科植入物扩产项目投入进度62.45%,累计投入1.42亿元人民币,结余资金8920.21万元[168][169] - 骨科产品研发中心建设项目投入进度63.99%,累计投入6895.55万元,因疫情延期至2021年12月[168][169] - 营销网络建设项目投入进度仅8.7%,累计投入671.62万元,计划2023年3月完成[168] - 补充流动资金项目投入进度99.65%,累计投入1.87亿元人民币[168] - 超募资金补充流动资金1.1亿元人民币已全部投入[168] - 公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[169] 子公司表现 - 拓腾(苏州)医疗科技有限公司总资产为1.69亿元人民币,净资产为1.46亿元人民币,净亏损135万元人民币[108] - 上海拓腾医疗器械有限公司总资产为1908万元人民币,净资产为1679万元人民币,净亏损48万元人民币[108] - 上海拓友医疗器械有限公司总资产为2077万元人民币,净资产为-11万元人民币,净利润