财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为2.12亿元人民币,同比下降13.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3604.48万元人民币,同比增长2.07%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2497.61万元人民币,同比下降16.85%[20] - 营业收入为2.124373亿元,同比下降13.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3604.48万元,同比增长2.07%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2497.61万元,同比下降16.85%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股,同比下降23.08%[21][23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股,同比下降39.39%[21][23] - 加权平均净资产收益率为2.08%,同比减少5.97个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.44%,同比减少5.40个百分点[21] - 公司2022年半年度营业总收入为2.12亿元,同比下降13.9%[167] - 公司2022年半年度净利润为3604.48万元,同比增长2.07%[168] - 公司2022年半年度营业利润为3629.36万元,较上年同期3568.35万元增长1.71%[168] - 公司2022年半年度营业收入为1.92亿元,同比下降8.09%[171] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.30元/股,同比下降23.08%[168] - 公司2022年半年度其他综合收益为189.23万元,同比转正[168] - 公司2022年半年度投资收益为374.66万元,同比增长6156.25%[171] - 公司2022年半年度利息收入为1608.88万元,同比增长317.59%[171] - 公司营业收入21,243.73万元,同比下降13.87%[66] - 归属于上市公司股东的净利润3,604.48万元,同比增长2.07%[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,497.61万元,同比下降16.85%[66] - 营业收入为2.124亿元,同比下降13.87%[88] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本为1.266亿元,同比下降8.33%[88] - 研发费用为5839.43万元,同比下降4.46%[88] - 研发投入总额为人民币58,394,294.44元,同比下降4.46%[55] - 研发投入总额占营业收入比例为27.49%,同比上升2.71个百分点[55] - 研发费用5,839.43万元,占营业收入比例27.49%[65][66][68] - 公司2022年半年度营业总成本为1.88亿元,同比下降13.9%[167] - 公司2022年半年度研发费用为5839.43万元,同比下降4.5%[167] - 公司2022年半年度研发费用为4491.64万元,同比下降5.16%[171] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9480.27万元人民币,同比下降265.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-9480.27万元,同比下降265.20%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-9480.27万元,同比下降265.20%[88] - 公司2022年半年度经营活动现金流量净额为-9480.27万元,同比转负[173] - 公司2022年半年度投资活动现金流量净额为-3.30亿元,同比扩大972.19%[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元人民币,较期初6.18亿元下降69.2%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元人民币,同比上年同期3434万元下降449.5%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币,同比上年同期-2821万元扩大1105.8%[176] - 销售商品提供劳务收到现金1.46亿元,同比上年同期2.32亿元下降37.2%[176] - 购买商品接受劳务支付现金2.23亿元,同比上年同期1.51亿元增长47.8%[176] - 收到税费返还1319万元,同比上年同期379万元增长247.5%[176] - 投资支付现金7.92亿元,同比上年同期5737万元增长1280.5%[176] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正影响957万元,同比上年同期-18万元改善[174] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为17.50亿元人民币,同比增长2.22%[20] - 总资产为18.36亿元人民币,同比增长0.92%[20] - 归属于上市公司股东的净资产17.50亿元,较上年末增长2.22%[66] - 总资产18.36亿元,较上年末增长0.92%[66] - 存货为2.043亿元,同比增长69.38%,占总资产比例11.13%[92] - 交易性金融资产为2.1亿元,同比下降48.91%,占总资产比例11.44%[92] - 预付款项为1847.51万元,同比增长659.59%[92] - 境外资产为7752.46万元,占总资产比例4.22%[93] - 受限银行存款为2774.85万元[94] - 货币资金期末余额为12.68亿元人民币,较期初增长9.6%[158] - 交易性金融资产期末余额为2.10亿元人民币,较期初下降48.9%[158] - 应收账款期末余额为7515.54万元人民币,较期初增长21.6%[158] - 存货期末余额为2.04亿元人民币,较期初增长69.4%[158] - 流动资产合计期末余额为17.82亿元人民币,较期初增长1.4%[158] - 应付账款期末余额为5409.00万元人民币,较期初下降5.7%[160] - 应付职工薪酬期末余额为758.42万元人民币,较期初下降54.9%[160] - 其他应付款期末余额为1320.59万元人民币,较期初下降31.3%[160] - 货币资金期末余额为11.39亿元,较期初增长7.0%[163] - 交易性金融资产期末余额为2.01亿元,较期初下降49.8%[163] - 应收账款期末余额为9845.03万元,较期初增长165.3%[163] - 存货期末余额为1.18亿元,较期初增长61.4%[163] - 归属于母公司所有者权益合计为17.50亿元,较期初增长2.2%[161] - 未分配利润为1584.56万元,较期初改善3580.48万元[161] - 负债合计为8.60亿元,较期初下降19.8%[161] - 归属于母公司所有者权益合计增加3793万元,主要来自综合收益总额3793万元[180] 业务表现:产品与技术 - 公司采用Fabless模式运营,专注于集成电路研发和销售[10] - 公司产品涉及射频技术,频率范围在300KHz-300GHz之间[10] - 公司业务涵盖TWS耳机技术领域[10] - 公司采用Fabless模式 专注于集成电路设计[37] - 公司产品已进入多家知名手机品牌和互联网厂商的智能终端供应链[45] - 公司是全球蓝牙音箱SoC芯片重要供应商之一[45] - 公司服务于华为小米索尼等国内外一线终端品牌[45] - 公司新一代蓝牙耳机芯片延时低至20ms以内且推歌模式功耗低至4.5mA[47] - 公司第一代智能手表芯片ATS308X系列已进入大规模量产阶段[51] - 公司基于LE Audio的无线麦克风和无线电竞耳机产品进入大规模量产阶段[51] - 带ANC主动降噪功能的中高端TWS蓝牙耳机芯片ATS302X处于客户端试量产阶段[51] - 公司蓝牙耳机芯片已进入荣耀、realme、传音、JBL、倍思、百度、TOZO、Noise、黑鲨等品牌供应链[46] - 公司在音箱市场进入LG供应链并在无线麦克风市场进入猛犸和科大讯飞供应链[46] - 公司智能录音笔芯片覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等终端品牌[48] - 公司新一代面向IoT领域超低功耗MCU芯片ATB111X已进入品牌客户供应链[48] - 公司下一代高性能智能手表芯片和支持LE Audio及ENC降噪的中端TWS芯片正在研发中[52] - 新一代IoT超低功耗MCU芯片ATB111X待机功耗降低至100nA[69] - 第一代智能手表芯片ATS308X进入大规模量产阶段[67][68] - 无线麦克风和无线电竞耳机芯片端到端延时小于20ms[69] - 蓝牙音频芯片进入荣耀、LG、猛犸、科大讯飞等品牌供应链[67] - 公司主营业务为中高端智能音频SoC芯片研发设计及销售 未纳入环境保护部门重点排污单位名单[105] 业务表现:研发投入 - 研发投入总额为人民币58,394,294.44元,同比下降4.46%[55] - 研发投入总额占营业收入比例为27.49%,同比上升2.71个百分点[55] - 公司研发人员数量为204人,占公司总人数比例为69.86%[62] - 研发人员平均薪酬为人民币19.77万元[62] - 全球累计专利数量为294项,其中中国大陆发明专利228项[53] - 报告期内新申请境内发明专利21项,获得批准14项[53] - 在研项目预计总投资规模为人民币29,000万元,本期投入人民币4,131.84万元[58] - 第二代蓝牙穿戴芯片累计投入人民币12,283.47万元,占其总投资的79.25%[58] - 硕士研究生学历研发人员58人,占比28.43%[60] - 30-40岁研发人员86人,占比42.16%[60] 公司治理与股权结构 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司拥有多家全资子公司,包括熠芯微电子、合肥炬芯、炬力微电子等[10] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] - 公司注册地址为珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1厂房一层C区[15] - 公司股票代码为688049,在上海证券交易所科创板上市[18] - 公司采用经销为主直销为辅的销售模式[37] - 公司前五大客户集中度较高,若主要客户减少或终止采购将导致经营业绩较大风险[77] - 公司供应商集中度较高,采购相对集中,若供应商业务经营发生不利变化可能导致无法足量及时出货[78] - 公司存货若滞销或积压将导致存货跌价风险提高,对经营业绩产生不利影响[79] - 公司政府补助占比较高,若无法持续获得补贴将对盈利能力产生一定影响[80] - 公司采用Fabless模式,大部分供应商使用美国设备或技术,受国际贸易摩擦影响较大[83] - 公司IP主要供应商为ARM、MIPS、CEVA等,EDA主要供应商为Mentor Graphics、Cadence和Synopsys[85] - 若国外EDA工具供应商不对公司进行技术授权,将对经营产生不利影响[85] - 核心技术人员流失风险存在,尽管已实施股权激励等措施[75] - 全资子公司合肥炬芯实现营业收入7479.09万元,净利润711.61万元[97] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[102] - 公司报告期内无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[103][104] - 公司报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[105] - 公司报告期内董事 监事 高级管理人员和核心技术人员无变动[102] - 公司生活污水直接纳入市政污水管网 严格遵守环境保护相关规定[106] - 公司2021年年度股东大会及2022年第一次临时股东大会全部议案审议通过 无否决议案[101] - 公司股份总数保持稳定,为122,000,000股[144] - 有限售条件股份减少1,244,944股至94,683,605股,占比从78.63%降至77.61%[144] - 无限售条件流通股份增加1,244,944股至27,316,395股,占比从21.37%升至22.39%[144] - 国有法人持股增加80,100股至2,097,300股,占比从1.65%升至1.72%[144] - 其他内资持股减少1,316,230股至92,586,305股,占比从76.97%降至75.89%[144] - 外资持股减少8,814股至0股,占比从0.01%降至0%[144] - 报告期末普通股股东总数为10,446户[148] - 控股股东珠海瑞昇投资合伙企业持股28,223,600股,占比23.13%[150] - 网下限售股份1,360,044股于2022年5月30日解除限售[145][147] - 前十名无限售条件股东中最高持股为郑素丽616,789股(人民币普通股)[150] - 珠海瑞昇投资持有有限售条件股份2822.36万股,限售期42个月至2025年5月29日[152] - 珠海炬佳投资等9家股东合计持有有限售条件股份3570.49万股,限售期12个月至2022年11月29日[152] - 公司注册资本12,200.00万元[190] - 公司于2021年11月29日在科创板上市[190] 市场与行业趋势 - 全球半导体市场2022年增长率为11% 低于2021年的25%增长率[39] - 2021至2026年全球半导体销售额预计以7.1%年复合增长率增长[39] - 蓝牙设备年出货量预计2026年突破70亿台 2022-2026年复合增长率9%[41] - 2021年全球蓝牙音频产品出货量近13亿台[41] - 2026年蓝牙音频传输设备年出货量将超过18亿台 2022-2026年复合增长率7%[41] - 全球智能手表市场出货量同比增长13%[47] - 蓝牙耳机SoC芯片市场竞争加剧,国际巨头和国内新进入厂商以低价抢夺市场份额[81] - 便携式音视频市场持续萎缩,可能导致公司相关产品收入逐年下降[82] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为13.1089亿元,扣除发行费用后募集资金净额为11.9487亿元[135] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为6953.31万元,整体投入进度为19.78%[135] - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目累计投入4765.27万元,投入进度为37.6%[135] - 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发项目累计投入374.27万元,投入进度为5.56%[135] - 研发中心建设项目累计投入1813.77万元,投入进度为31.54%[135] - 公司使用超募资金2.5亿元永久补充流动资金[138] - 以暂时闲置募集资金购买大额存单及结构性存款共计7.4306亿元[137] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5155.96万元[136] - 使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金384万元[136] - 报告期内使用募集资金置换自筹资金支付募投项目款项526.88万元[140] 股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东珠海瑞昇投资合伙企业承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 公司控股股东承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行发行价[109] - 公司上市时若未盈利 控股股东承诺自上市之日起3个完整会计年度内不减持股份[109] - 实际控制人及关联方首次公开发行前股份锁定期为上市之日起36个月内[110] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[110] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[110] - 公司未盈利时上市起3个完整会计年度内不减持首发前股份[110] - 第4和第5会计年度每年减持不超过公司股份总数2%[110] - 珠海辰友投资等机构锁定期为上市之日起36个月内[111] - 部分投资机构锁定期为上市之日起12个月内[111] - 董事监事高管在职期间每年转让股份不超过持有总数25%[110] - 离职后半年内不得转让股份[110] - 任期届满后6个月内仍需遵守股份锁定承诺[110] - 战略配售股票锁定期为上市后24个月内不得出售[112] - 董事、监事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[112] - 董事、监事及高级管理人员离职后半年内不得转让股份[112] - 核心技术人员锁定期为上市后12个月及离职后6个月内不得转让股份[116] - 控股股东及实际控制人减持价格承诺不低于首次公开发行价
炬芯科技(688049) - 2022 Q2 - 季度财报