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招商南油(601975) - 2019 Q2 - 季度财报
招商南油招商南油(SH:601975)2019-08-15 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为19.32亿元人民币,同比增长14.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元人民币,同比增长63.24%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.29亿元人民币,同比增长83.16%[21] - 基本每股收益同比增长63.24%至0.0671元/股[22] - 扣非基本每股收益同比增长83.16%至0.0655元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比增加2.59个百分点至8.56%[22] - 扣非加权平均净资产收益率同比增加3.16个百分点至8.35%[22] - 营业收入同比增长14.08%至19.32亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长63.24%至3.37亿元[44] - 净利润为3.42亿元,同比增长64.45%[145] - 归属于母公司股东的净利润为3.37亿元,同比增长63.25%[145] - 营业收入为10.78亿元人民币,同比增长1.1%[149] - 营业利润为2.66亿元人民币,同比增长83.1%[149] - 净利润为2.17亿元人民币,同比增长42.4%[151] - 基本每股收益为0.0671元/股,同比增长63.3%[147] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.41亿元人民币,同比增长53.1%[147] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长36.86%至1396.74万元,主要因销售人员费用列支口径变化[44] - 所得税费用同比增长121.42%至6592.06万元,主要因应纳税所得额增加[44] - 营业成本为13.96亿元,同比增长2.83%[142] - 财务费用为7800.65万元,其中利息费用7874.08万元[142] - 利息费用为4895.22万元人民币,同比下降8.5%[149] - 所得税费用为5357.03万元人民币,同比增长109.8%[151] - 营业成本为7.51亿元人民币,同比下降11.0%[149] - 支付的各项税费为7550万元,同比增长116.3%(从3490万元增至7550万元)[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元人民币,同比微降0.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元人民币,同比下降1.0%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.15亿元人民币,同比增长8.1%[153] - 经营活动产生的现金流量净额为2.099亿元,同比下降12.9%(从2.409亿元降至2.099亿元)[165] - 投资活动现金流入小计为4226.81万元,同比下降68.4%(从1.339亿元降至4226.81万元)[165] - 投资活动产生的现金流量净额为4204.01万元,同比下降67.9%(从1.309亿元降至4204.01万元)[165] - 筹资活动现金流出小计为1.929亿元,同比下降10.4%(从2.153亿元降至1.929亿元)[165] - 期末现金及现金等价物余额为3.194亿元,同比下降20.3%(从4.010亿元降至3.194亿元)[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.160亿元,同比下降10.4%(从10.221亿元降至9.160亿元)[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.713亿元,同比下降17.9%(从5.745亿元降至4.713亿元)[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.828亿元,同比下降5.3%(从1.930亿元降至1.828亿元)[165] 各条业务线表现 - 公司运营船舶总数58艘合计223.5万载重吨[27] - 原油运输主要覆盖渤海湾/海进江/宁波舟山三大内贸区域[27] - 成品油运输以外贸为主覆盖东北亚/新加坡/澳洲等航线[27] - 油品贸易业务涉及成品油及船用燃料油批发经营[30] - 公司原油船队上半年外贸航次同比增加83%[39] - 原油船队上半年累计实现运输收入68,099万元同比增加14.24%[39] - 成品油船队上半年累计实现运输收入87,101万元同比增加31.9%[39] - 化工品船队上半年累计实现运输收入16,074万元同比增加17.19%[39] - 气体船队上半年累计实现运输收入6,600万元同比增加11.22%[39] - 报告期内与法国道达尔公司新签外贸成品油运输COA合同[103] - 报告期内与腾龙芳烃新签内贸成品油运输COA合同[103] - 与中石油华北公司签订内贸原油运输COA合同[103] 资产和负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.12亿元人民币,较上年度末增长9.22%[21] - 报告期末总资产为76.71亿元人民币,较上年度末下降3.23%[21] - 应收账款同比增长40.14%至4.09亿元,主要因油品贸易款增加及应收运费未结算[47] - 在建工程同比激增4889.61%至4008.58万元,主要因乙烯船舶建造款转入[47] - 长期应付款同比下降84.98%至9820.46万元,主要因提前收购4艘融资租赁船舶[47] - 预收款项同比上升262.44%至750.57万元,主要因预收运费增加[47] - 公司总资产为76.71亿元人民币,较上年末的79.27亿元人民币下降3.2%[131][136] - 流动资产总额为12.82亿元人民币,与上年末基本持平[131] - 非流动资产总额为63.89亿元人民币,较上年末的66.46亿元人民币下降3.9%[131] - 固定资产为62.78亿元人民币,较上年末的65.51亿元人民币下降4.2%[131] - 存货为1.97亿元人民币,较上年末的1.72亿元人民币增长15.0%[131] - 短期借款为1.77亿元人民币,与上年末基本持平[131] - 长期借款为21.91亿元人民币,较上年末的21.52亿元人民币增长1.8%[134] - 长期应付款为0.98亿元人民币,较上年末的6.54亿元人民币大幅下降85.0%[134] - 未分配利润为-53.06亿元人民币,较上年末的-56.43亿元人民币改善6.0%[134] - 母公司货币资金为3.19亿元人民币,较上年末的2.58亿元人民币增长23.8%[138] - 公司总资产为61.21亿元,较期初60.19亿元增长1.02亿元(1.7%)[141][142] - 短期借款为1.72亿元,与期初基本持平[141] - 长期借款为14.76亿元,较期初15.90亿元减少7.13%[141] - 应付账款为1.87亿元,较期初1.37亿元增长36.26%[141] - 未分配利润为-57.95亿元,较期初-60.12亿元改善3.61%[141] - 归属于母公司所有者权益合计增加3.471亿元,期末余额达41.128亿元[170] - 未分配利润为人民币-6002834307.24元[178] - 所有者权益合计为人民币3453242465.41元[178] - 公司实收资本为5,023,400,024元,资本公积为4,281,421,702.93元[186][189] - 2018年上半年未分配利润从-6,012,059,359.40元改善至-5,794,822,072.97元,增加217,237,286.43元[186] - 2018年上半年所有者权益合计从3,625,133,944.06元增长至3,846,649,491.58元,增幅6.1%[186] - 2019年上半年未分配利润从-6,357,787,194.64元改善至-6,205,217,839.48元,增加152,569,355.16元[189] - 2019年上半年所有者权益合计从3,279,406,108.82元增长至3,435,393,096.87元,增幅4.8%[189] 非经常性损益 - 非经常性损益中非流动资产处置收益784.6万元[23] - 非经常性损益中政府补助收益522万元[23] - 营业外收入同比下降84.22%至522万元,主要因上年同期取得船舶理赔收益[44] - 资产处置收益庆顺轮实现358.77万元人民币,交易价格4154.88万元人民币较账面价值3648.32万元人民币溢价13.9%[94] - 佳顺轮资产处置收益331.95万元人民币,交易价格4127.28万元人民币较账面价值3645.13万元人民币溢价13.2%[94] - 苏顺轮资产处置收益82.46万元人民币,交易价格721.29万元人民币较账面价值599.44万元人民币溢价20.3%[94] 市场与行业环境 - 全球原油油轮三大船型即期市场成交运量同比小幅下滑[33] - 全球成品油轮三大船型即期市场成交运量同比小幅下滑[33] - 全球即期运输市场MR型油轮平均收益达1.24万美元/天同比上升30%[33] - 美国原油出口量大幅增加推动长航线油运需求改善[33] - 燃油成本与2018年同期基本持平[33] 子公司和关联公司表现 - 南京油运(新加坡)有限公司总资产283197.41万元,净资产119541.09万元,净利润10993.25万元[56] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产61766.37万元,净资产37592.58万元,净利润1820.51万元[56] - 南京石油运输有限公司总资产3433.82万元,净资产3432.98万元,净利润17.14万元[56] - 南京长航油运海员服务有限公司总资产2110.78万元,净资产1088.05万元,净利润147.52万元[56] - 上海长石海运有限公司总资产45213.78万元,净资产36368.84万元,净利润1734.37万元[56] - 长航油运(新加坡)有限公司已于2019年3月7日注销[60] 重大投资和资产交易 - 境外资产及债务重组完成,总投资额1.5亿美元设立新加坡平台公司[54] - 公司控股子公司上海长石海运有限公司以评估价格9003.45万元协议转让三艘船舶[55] - 长石海运与金陵船厂签订6500立方乙烯船舶建造合同,合同价格1.94亿元人民币[103] - 南油(新加坡)与广船国际签订2艘MR油轮建造合同,单艘价格3280万美元[103] - 4艘MR船舶光船租购租期8年,报告期末已全部提前收购[109] 股东和股权结构 - 建行江苏分行持股387,934,815股占总股本7.72%[11] - 中行江苏分行持股250,221,798股占总股本4.98%[12] - 工行下关支行持股237,847,880股占总股本4.73%[13] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占总股本3.76%[14] - 中国长城资产持股138,781,438股占总股本2.76%[15] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2.72%[16] - 民生金融租赁持有长航油运117,683,500股股份占总股本2.34%[77] - 光大银行南京分行持有长航油运76,258,202股股份占总股本1.52%[77] - 交通银行持有长航油运75,000,000股股份占总股本1.49%[77] - 招银金融租赁持有长航油运74,253,958股股份占总股本1.48%[77] - 招商银行南京分行持有长航油运45,000,000股股份占总股本0.90%[77] - 南京银行持有长航油运38,735,382股股份占总股本0.77%[77] - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股,占总股本27.02%[119] - 中国建设银行股份有限公司江苏省分行持股387,934,815股,占总股本7.72%[119] - 中国银行股份有限公司江苏省分行持股250,221,798股,占总股本4.98%[119] - 中国工商银行股份有限公司南京下关支行持股237,847,880股,占总股本4.73%[119] - 中信银行股份有限公司南京分行持股189,095,879股,占总股本3.76%[119] - 中国长城资产管理股份有限公司持股138,781,438股,占总股本2.76%[119] - 平安银行股份有限公司持股136,609,454股,占总股本2.72%[119] - 民生金融租赁股份有限公司持股117,683,500股,占总股本2.34%[119] - 中国光大银行股份有限公司南京分行持股76,258,202股,占总股本1.52%[119] - 交通银行股份有限公司持股75,000,000股,占总股本1.49%[119] - 公司普通股股东总数为171,976户[112] 承诺与协议 - 主要股东承诺重新上市后12个月内不转让股份[11][12][13][14][15][16] - 招商局集团及中外运长航集团承诺36个月内不转让股份[9] - 中外运长航集团承诺股价低于基准价50%时锁定期延长6个月[8] - 公司董事监事及高管承诺12个月内不转让股份[10] - 招商局集团承诺股份回购资金不低于前三年平均归母净利润30%[80] - 招商局集团承诺2020年6月底前化解AFRA原油船同业竞争风险[80] - 中外运长航集团承诺避免与长航油运同业竞争[80] - 关联交易承诺遵循公允定价及合法程序[80] - 招商局集团2015年12月31日作出的同业竞争和关联交易承诺正在履行中[66] - 中国外运长航集团2017年1月7日作出的关联交易承诺正在履行中[66] - 中外运长航集团于2017年1月7日作出股份限售承诺[68] - 中外运长航集团于2017年1月7日作出解决同业竞争承诺[68] - 中外运长航集团于2018年11月2日作出其他承诺[68] - 招商局集团于2017年11月10日作出股份限售承诺[68] - 公司董事、监事、高管于2018年6月4日作出股份限售承诺[68] - 建行江苏分行于2018年9月26日作出股份限售承诺[68] - 中行江苏分行于2018年10月9日作出股份限售承诺[68] - 工行下关支行于2018年9月29日作出股份限售承诺[68] - 招商局集团于2019年1月8日作出其他承诺[71] - 招商局集团于2017年9月1日作出解决同业竞争承诺[71] 关联交易 - 关联交易中接受劳务实际发生金额为1856.50万元人民币,占中国外运长航集团年度预计上限4000万元人民币的46.4%[87] - 采购商品关联交易实际发生金额为9019.98万元人民币,占招商海通年度预计上限3.5亿元人民币的25.8%[90] - 销售商品关联交易实际发生金额为1689.67万元人民币,占招商局能源运输年度预计上限1.25亿元人民币的13.5%[90] - 提供劳务关联交易实际发生金额为12464.27万元人民币,占中国外运长航集团年度预计上限2.8亿元人民币的44.5%[90] - 与深圳赤湾拖轮公司发生拖轮费关联交易12.08万元人民币,按市场价格定价[91] - 关联方招商银行南京分行提供资金期末余额为5390万元人民币,期初余额为6338万元人民币,减少948万元人民币[97] - 关联债权债务往来中其他关联人提供资金发生额为-948万元人民币[97] 租赁与担保 - 白鹭洲轮载重吨为110,503吨,租期1年于2019年2月24日到期续租[106] - 鹏顺轮载重吨为8,630吨,租期1年于2019年1月1日到期续租[106] - 宁化419轮载重吨为3,560吨,租期2+1年自2019年4月1日起租[106] - Forever Melody轮载重吨为50,885吨,租期3年自2019年5月11日起租[106] - C VALENTINE轮载重吨为51,218吨,租期3年自2018年8月16日起租[106] - 广兴洲和长航希望两轮融资租赁期限为10年,起租日2014年7月19日[106] - 白鹭洲轮售后回租期限为10年,起租日2009年12月16日[106] - 永兴洲轮融资租赁期限为120个月,起租日2014年7月19日[109] - 公司对子公司担保余额合计2430.49万元人民币,占净资产比例为0.59%[102] - 子公司南京扬洋化工未到期融资余额为2430.49万元人民币[102] - 公司担保总额全部为对子公司担保,无对外担保[102] 法律诉讼与风险 - 重大诉讼涉及江苏舜天