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华东数控(002248) - 2025 Q2 - 季度财报
华东数控华东数控(SZ:002248)2025-08-27 12:40

收入和利润(同比环比) - 营业收入1.63亿元,同比下降6.06%[21] - 公司报告期内实现营业收入16330.17万元,同比下降6.06%[35] - 营业收入1.63亿元,同比减少6.06%[50] - 公司营业收入同比下降6.06%至1.63亿元[52] - 营业总收入同比下降6.1%至1.63亿元(2024年半年度:1.74亿元)[131] - 归属于上市公司股东的净利润1358.55万元,同比大幅增长140.53%[21] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1358.55万元,同比增长140.53%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1226.31万元,同比大幅增长200.76%[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长140.5%至1358.55万元(2024年半年度:564.81万元)[131] - 基本每股收益0.04元/股,同比增长100%[21] - 基本每股收益从0.02元上升至0.04元,增幅100%[131] - 加权平均净资产收益率17.46%,同比上升8.66个百分点[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1.19亿元,同比减少16.92%[50] - 营业成本同比下降16.9%至1.19亿元(2024年半年度:1.43亿元)[131] - 研发费用708.63万元,同比增加293.16万元,增幅70.56%[44] - 研发费用同比大幅增长70.6%至708.63万元(2024年半年度:415.47万元)[131] - 财务费用108.86万元,同比减少174.78万元,降幅61.62%[44] - 财务费用同比下降61.6%至108.86万元(2024年半年度:283.65万元)[131] - 销售费用同比增长29.9%至1226.71万元(2024年半年度:944.22万元)[131] - 信用减值损失扩大79.3%至-132.58万元(2024年半年度:-73.91万元)[131] - 信用减值损失132.58万元,主要因计提坏账准备[56] 各条业务线表现 - 机床产品收入同比下降5.17%至1.63亿元,占总收入99.52%[52] - 数控产品收入同比下降3.47%至1.40亿元,毛利率提升9.90个百分点至27.64%[53] - 高速龙门加工中心HGM2030最高快移速度达36米/分钟,主轴转速20000转/分钟[28] - 高速龙门加工中心HGM2030可实现3+2五轴加工,应用于航空航天、新能源汽车、模具制造等领域[28] - 数控龙门移动式镗铣床XKW2642、50、63系列具有超强承载能力,适用于大型、重型零件机械加工[28] - 数控动梁龙门镗铣床XKW2132、37、42系列具有超强承载能力和良好动态性能,适用于大型、重型零件加工[28] - 龙门平面磨床MC(K)W7512、16、20、25、30、35系列采用高刚性箱型铸件构造和热对称变形结构[28] - 定梁数控龙门导轨磨床MC(K)W53系列磨头主轴采用动静压轴瓦结构,工作台采用伺服电机驱动能耗低[28] - 动梁数控龙门导轨磨床MC(K)W52系列采用阶梯梁结构和镶贴钢导轨,整体刚性强[29] - 高精度数控平面磨床MG2050NC2配置高分辨率光栅尺,可实现微米级精度加工[29] - 高精度平面磨床MG60220PC采用矿物铸件床身和高精密动静压技术,应用于精密测量仪器和新能源行业[29] - 数控平面磨床SG40100NC采用十字拖板布局和三轴数控系统,配备自动定尺寸磨削功能[29] - 砂轮线速度最高达到150米/秒[17] - 圆度≤1.5微米,直径一致性≤3微米,表面粗糙度Ra≤0.16微米[17] - 适用于磨削IT5至IT6级精度的大中型轴类零件[19] - 适用于汽车、航空航天、模具、机械制造等行业的磨削加工[13] - 适用于机械、模具加工厂和汽车等行业的大中件磨削[14] - 适用于船舶、机车车辆、重型机械等行业的单件小批量生产[19] - 采用SIMENS、FANUC或其他数控系统实现X、Z轴联动直线和圆弧插补[15] - 配置外径主动量仪及轴向定位仪实现外径磨削闭环控制[16] - 砂轮主轴应用动静压流体轴承,具有高刚性和高回转精度[17] - 纵向、横向运动导轨采用V-平开式节流静压导轨,摩擦系数低[19] - 机床产品广泛应用于航空、汽车、船舶、电子等行业复杂零件的精密磨削[32] - 机床回转工作台主轴采用闭式静压结构,适用于高刚性高精度立式复合磨削工艺[32] - 外圆磨头为自有专利技术,内圆磨头采用30000RPM主轴结构[32] - 系列数控刨台镗铣床TK6适用于船舶、交通、铁路、能源、工程机械等通用机械加工行业[33] - 系列数控动梁龙门移动式镗铣床XKW28适用于航空、重机、机车、造船、发电、汽车、印刷、模具等行业[33] - 系列数控落地铣镗床TKA69适用于航空、重机、机车、造船、发电、机床、模具等行业[33] - 公司机床采用线速度120m/s的CBN砂轮进行高精密加工[35] - 公司机床加工工件圆度精度可达≤0.001mm[35] - 公司采用300mm超宽砂轮进行切削加工[35] - 公司采用西门子828D数控系统和FANUC 0i-MF系统[34][35] - 设备数控化率达60%,高于国内同行15-20%水平[43] - 数控机床效率较传统机床提升3-7倍[43] 各地区表现 - 国内收入同比下降11.23%至1.21亿元,毛利率提升9.74个百分点至25.47%[53] - 国外收入同比增长12.86%至4216.66万元,毛利率提升7.14个百分点至32.83%[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[14] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[82] - 公司面临原材料价格波动风险,铸件成本占比最大,对普通机床产品毛利率影响较大[73] - 公司通过发展数控机床产品及内部管理措施应对铸件价格上涨风险[73] - 公司重点拓展5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等高潜力行业市场[75] - 公司计划升级龙门铣、龙门磨等产品线并推进全自动智能化生产线技术[76] - 公司已制定市值管理制度并于2025年8月27日通过董事会审议[77][78] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2067.11万元,同比下降29.56%[21] - 经营活动现金流量净额2,067.11万元,同比减少867.44万元,降幅29.56%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.6%,从2945万元减少至2067万元[135] - 投资活动现金流量净额-2,040.83万元,同比增加937.97万元,增幅31.49%[47] - 投资活动现金流出同比减少66.0%,从6009万元降至2040万元[135] - 筹资活动现金流入同比减少100%,从7500万元降至0元[137] - 交易性金融资产期末余额3,034.89万元,较期初增长2,018.96万元,增幅198.73%[45] - 交易性金融资产期末余额为30,348,871.09元,较期初10,159,318.00元增长约198.7%[123] - 交易性金融资产增加2019万元,从1016万元增至3035万元,增幅98.7%[127] - 交易性金融资产公允价值变动收益18.96万元[55] - 应付票据期末余额3,000万元,较期初增加2,800万元,增幅1,400%[46] - 应付票据大幅增加2800万元,从200万元增至3000万元,增幅1400%[125][129] - 存货下降3.45个百分点至总资产占比44.86%,金额2.31亿元[58] - 存货期末余额为231,206,553.73元,较期初243,444,366.18元下降5.0%[123] - 存货减少1227万元,从2.431亿元降至2.309亿元,降幅5.0%[127] - 短期借款下降至5000万元,占总资产比例下降2.21个百分点[58] - 短期借款减少1000万元,从6000万元降至5000万元,降幅16.7%[125][129] - 货币资金中1200.05万元因票据保证金受限[62][63] - 货币资金期末余额为70,183,670.18元,较期初69,524,557.43元略有增长[123] - 货币资金增加43万元,从6944万元增至6987万元,增幅0.6%[127] - 总资产5.15亿元,较上年度末增长2.27%[21] - 资产总计515,413,311.96元,较期初503,967,452.95元增长2.3%[123] - 资产总额增加1145万元,从5.040亿元增至5.154亿元,增幅2.3%[125][127] - 归属于上市公司股东的净资产8533.87万元,较上年度末增长20.17%[21] - 归属于母公司所有者权益同比增长20.2%,从7101万元增至8533万元[139] - 未分配利润改善1358万元,亏损从1.046亿元收窄至1.032亿元[125] - 未分配利润亏损收窄至-103210万元,同比改善1358万元[139] - 所有者权益增加429万元,从7043万元增至8473万元,增幅6.1%[125] - 流动负债减少424万元,从3.789亿元降至3.746亿元,降幅1.1%[125] - 合同负债减少346万元,从1.189亿元降至1.163亿元,降幅2.9%[125] - 固定资产期末余额57,245,495.72元,较期初60,606,283.84元下降5.5%[123] 研发和知识产权 - 公司拥有产品专利171项,其中发明专利32项,实用新型专利136项,软件著作权3项[38] - 公司拥有省级以上研发平台包括山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心等[38] - 公司获得山东名牌产品3项,山东省科技进步奖4项[38] - 公司参与制定行业标准1项,制定企业标准2项[38] 子公司和投资 - 子公司威海华东数控机床有限公司注册资本为125万美元,净资产为负226.85万美元,净利润亏损10.37万美元[71] - 公司总资产为845.24万美元,但营业收入为0,营业利润亏损10.37万美元[71] - 非经常性损益项目合计金额132.24万元,主要为政府补助59.75万元和应收款项减值准备转回58.53万元[25] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司无股权激励计划及员工持股计划实施[83] - 董事赵春旭本期被授予3,400股限制性股票[117] - 报告期末普通股股东总数为53,480名[115] - 控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例为17.50%,持股数量为53,825,800股[115] - 华夏中证机器人ETF持股比例为2.24%,持股数量为6,886,300股,报告期内增持4,620,700股[115] - 天弘中证机器人ETF持股比例为0.91%,持股数量为2,787,500股,报告期内增持2,009,800股[115] - 股份总数307,495,600股无限售条件股份占比100%[112] - 有限售条件股份数量为0股占比0.00%[112] - 公司及控股股东未被列入失信被执行人名单[94] 诉讼和风险 - 诉讼涉案总金额412.82万元占公司最近一期经审计归母净资产5.81%[91] - 公司起诉案件3项金额360.17万元占归母净资产5.07%[91] - 扣除已公告诉讼后未达重大诉讼披露标准的案件持续存在[91][92] 租赁和关联交易 - 公司签订五年期厂房租赁合同涉及广安装备制造产业园[104] - 租赁事项损益可能达到报告期利润总额10%以上[104] - 报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[95][96][97][98] - 报告期不存在委托理财及重大担保情况[105][106] 环境保护 - 公司未被纳入环境信息依法披露企业名单但注重节能环保措施[84]