收入和利润(同比环比) - 公司2024年营业收入为24.61亿元,同比增长26.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7765.04万元,同比增长173.36%[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为7504.24万元,同比增长297.77%[16] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长150.00%[16] - 加权平均净资产收益率为3.49%,同比提升2.02个百分点[16] - 2024年度公司营业收入达到246,058.16万元,同比增长26.08%[62] - 2024年度营业利润为7,103.64万元,同比增长191.50%[62] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,765.04万元,同比增长173.36%[62] - 归属于母公司股东的净利润同比增长173.36%至7765万元[84] - 基本每股收益同比增长150%至0.10元[84] 成本和费用(同比环比) - 直接材料成本同比增长26.71%至14.077亿元,占营业成本比重71.08%[79] - 人工成本同比增长46.64%至3.307亿元,占营业成本比重16.70%[79] - 研发费用同比增长12.17%至1.386亿元[83] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2829.40万元,同比改善77.82%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为297.87万元,第二季度大幅增长至5499.22万元,第三季度转为负4033.65万元,第四季度进一步恶化至负4592.85万元[19] - 经营活动现金流量净额从2023年的-127,562,267.15元改善到2024年的-28,294,012.61元,同比改善77.82%[90] - 净利润为7790.88万元,但经营活动现金流量净额为-2829.40万元,差异主要因销售额增加导致存货投入加大且资金回流滞后[93] 各业务线表现 - 公司汽车流体管路及总成产量为113,635,553件,同比增长18.53%,销售量为110,501,181件,同比增长13.83%[48] - 公司汽车密封部件及总成产量为54,701,659件,同比增长25.21%,销售量为54,363,753件,同比增长24.26%[48] - 新能源汽车流体管路产量为41,088,652件,销量为37,869,723件,销售收入为732,994,863元[50] - 新能源汽车密封部件产量为36,749,886件,销量为36,029,330件,销售收入为498,971,939元[50] - 2024年营业收入24.61亿元,同比增长26.08%,其中汽车流体管路及总成占比65.19%,汽车密封部件及总成占比33.54%[73] - 非轮胎橡胶制品销售量同比增长17.07%至164,864,934件,生产量同比增长20.62%至168,337,212件[77] - 非轮胎橡胶制品库存量同比增长24.18%至17,832,206件[77] 各地区表现 - 分地区收入中,华东地区收入5.68亿元(占比23.10%),同比增长46.17%;西南地区收入6.86亿元(占比27.86%),同比增长54.15%[73] - 华北地区收入2.27亿元(占比9.21%),同比下降21.30%;东北地区收入3.94亿元(占比16.01%),同比下降0.68%[73] - 中南地区毛利率24.55%,同比下降2.21%[76] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的316人增加到2024年的362人,同比增长14.56%[88] - 研发投入金额从2023年的123,552,302.51元增加到2024年的138,583,803.01元,同比增长12.17%[88] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.33%下降到2024年的5.63%[88] - 公司成功研发并应用300余项配方技术,对接国际先进汽车管路标准[45] - 公司注册专利109项,其中发明专利61项,实用新型48项[58] - 公司主导/参与修订国家/行业/团体标准4项,制定企业标准14项[58] 管理层讨论和指引 - 公司2024年战略转型初见成效,但研发投入较大导致净利润未同步增长[60][61] - 新能源汽车行业竞争加剧,2025年行业集中度将进一步提升[113] - 公司面临原材料价格波动风险,橡胶、尼龙等高分子材料占成本比重较大[120] - 公司通过联动定价机制和供应商价格协议锁定原材料价格以应对成本压力[120] - 新能源汽车行业技术创新加速,公司面临开发失败和技术被替代的风险[122][123] - 公司紧跟行业技术趋势,鼓励研发人员创新以降低新产品开发风险[123] 投资活动 - 报告期内对嘉兴颀景投资4,500万元,对十风智能科技投资500万元[92] - 公司对外投资嘉兴颀景创业投资合伙企业(有限合伙)45,000,000.00元,持股比例为95.34%[103][112] - 公司投资建设VDA型冷却管路快插接头自动化生产线,提高零部件自制率和管路集成交付比例[116] - 公司参股投资合肥威翎储能科技,为储能企业提供液冷流体管路[116] 子公司表现 - 成都鹏翎胶管有限责任公司净利润为2,733,647.19元,营业收入为100,448,949.10元[110] - 江苏鹏翎胶管有限责任公司净利润为4,521,035.58元,营业收入为259,067,925.45元[110] - 河北新欧汽车零部件科技有限公司净利润为56,780,107.93元,营业收入为878,614,697.80元[110] - 天津新欧汽车零部件有限公司净利润为2,746,634.93元,营业收入为18,928,478.34元[110] - 西安鹏翎汽车部件有限公司净利润为366,858.01元,营业收入为47,258,713.10元[110] 环境和社会责任 - 公司2024年环境治理总投入693.2万元,主要用于污水处理改造及运行、自行监测等[198] - 公司2024年缴纳环境保护税18,152.68元,主要应税因子为氮氧化物[198] - 公司锅炉大气污染物排放中氮氧化物排放量为10.498吨,二氧化硫排放量为5.53吨,颗粒物排放量为2.77吨[195][196] - 公司2024年实施光伏项目以减少二氧化碳排放[199] - 公司2024年修订并通过《突发环境事故应急预案》并向行政部门备案[197] 公司治理和高管变动 - 公司董事会秘书魏泉胜于2024年7月8日辞职,转任非独立董事及副总裁[138][139] - 公司非独立董事兼副总裁魏泉胜于2024年12月11日辞职,不再担任任何职务[139][140] - 公司于2024年7月8日聘任张鸿志为董事会秘书和副总裁[140] - 公司于2025年1月20日补选张鸿志为非独立董事[140] - 公司于2024年7月8日聘任马景春为副总裁[140] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数合计为3,360人[173] - 公司员工总数为3,360人,其中生产人员占比75.5%(2,537人),销售人员占比3.1%(103人),技术人员占比11.2%(377人),财务人员占比1.6%(54人),行政人员占比8.4%(282人)[174] - 员工教育程度中,初中及以下占比最高为51.5%(1,731人),其次为高中/中专占比23.6%(794人),大专占比14.6%(492人),本科占比9.6%(323人),硕士占比0.6%(20人)[174] - 董事长王志方从公司获得的税前报酬总额为6万元[156] - 董事、总裁王东从公司获得的税前报酬总额为60.67万元[156] - 公司副总裁田进平薪酬为85.55万元[157] - 公司副总裁兼财务总监范笑飞薪酬为45.1万元[157] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.36元(含税)[5] - 2023年利润分配方案为每10股派发现金红利0.35元(含税),总股本基数为755,378,818股,现金分红总额为27,193,637.44元[179] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.36元(含税),现金分红总额占利润分配总额的100%[181] - 公司可分配利润为726,864,585.63元[181] 限制性股票激励计划 - 公司于2024年5月推出限制性股票激励计划,并已通过董事会和监事会审议[182][183] - 2024年6月14日临时股东大会通过限制性股票激励计划相关议案,包括草案及考核管理办法[184] - 董事及高管获授限制性股票数量:总裁王东700,000股,副总裁高贤312,163股,副总裁田进500,000股,副总裁马景500,000股,财务总监范笑400,000股,董事会秘书张鸿200,000股[186] - 限制性股票授予价格为每股4.61元,期权行权价为2.22元[186]
鹏翎股份(300375) - 2024 Q4 - 年度财报