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摩恩电气(002451) - 2014 Q2 - 季度财报
摩恩电气摩恩电气(SZ:002451)2014-08-08 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司营业收入为2.27亿元人民币,同比增长22.47%[22][29] - 归属于上市公司股东的净利润为1098.37万元人民币,同比增长29.71%[22][29] - 基本每股收益为0.025元/股,同比增长31.58%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1082.15万元人民币,同比增长29.65%[22] - 营业收入同比增长22.47%至2.27亿元[31] - 净利润同比增长29.9%至1104万元[129] - 归属于母公司所有者的净利润为10,983,717.46元[141] - 母公司净利润为530.6万元[150] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长22.76%至1.73亿元[31] - 财务费用同比增加49.78%至1213万元,主要因借款增加[31] - 研发投入同比减少18.98%至373万元[31] - 营业成本同比上升22.8%至1.73亿元[127] - 销售费用同比增长24.4%至1242万元[127] - 所得税费用同比增长44.3%至290万元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2611.14万元人民币,同比增长149.61%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长149.61%至2611万元[31] - 经营活动现金流流入同比增长76.8%至3.37亿元[133] - 经营活动产生的现金流量净额为26,111,370.30元,同比增长149.6%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,485,234.95元,较上年同期的-94,037,431.41元改善83.5%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为-65,836,792.83元,较上年同期的-36,397,253.67元恶化80.9%[135] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为44,294,077.91元,同比下降16.4%[137][138] - 取得借款收到的现金为144,948,365.11元,同比增长3.7%[138] - 偿还债务支付的现金为198,612,764.97元,同比增长18.2%[135] 业务线表现 - 租赁业务收入同比增长30.83%至1277万元,毛利率达95.78%[35][37] - 普通电缆产品收入同比增长87.39%至8054万元[35] - 主营业务收入占比达99.93%,金额为2.27亿元人民币[29] - 公司属于电线电缆行业主营特种电缆产品[163] 地区市场表现 - 海外市场营业收入同比激增751.41%至2611万元[35] - 华东地区营业收入同比增长60.85%至8013万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少49.1%,从期初的9684.2万元降至期末的4926.5万元[121] - 应收账款基本持平,从期初的3.01亿元微降至期末的3.01亿元[121] - 预付款项增加23.3%,从期初的4697.0万元增至期末的5792.3万元[121] - 存货增长33.4%,从期初的6578.3万元增至期末的8774.3万元[121] - 短期借款减少14.2%,从期初的3.77亿元降至期末的3.23亿元[122] - 预收款项激增696.3%,从期初的606.3万元大幅增至期末的4828.7万元[122] - 其他应付款激增1970.6%,从期初的166.6万元大幅增至期末的3449.5万元[122][123] - 短期借款减少15.0%至3.03亿元[126] - 预收款项激增696.3%至4829万元[126] - 资产总额增长1.8%至11.52亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额为35,695,047.01元,较期初下降60.7%[135] 所有者权益和资本结构 - 加权平均净资产收益率为1.71%,同比上升0.37个百分点[22] - 总资产为12.65亿元人民币,较上年度末增长2.94%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为6.49亿元人民币,较上年度末增长1.68%[22] - 实收资本(股本)增长100.0%,从期初的2.20亿元增至期末的4.39亿元[123] - 资本公积下降76.3%,从期初的2.88亿元降至期末的6814.7万元[123] - 未分配利润增长9.3%,从期初的1.18亿元增至期末的1.29亿元[123] - 所有者权益合计为640,115,283.96元,较年初增长1.7%[141] - 公司本期期末所有者权益总额为6.51亿元,较期初增长[143] - 公司通过资本公积转增股本增加实收资本2.196亿元[143][152] - 合并报表中归属于母公司所有者的未分配利润为1.29亿元[143] - 合并报表少数股东权益为222.51万元[143] - 母公司上年年末未分配利润为9368.29万元[150] - 母公司本期期末未分配利润增至9898.89万元[152] - 合并报表中其他综合收益项减少21.55万元[145] - 公司对所有者分配金额为-13,176,000元[157] - 期末所有者权益总额为612,797,795.97元[157] - 期末资本公积余额为287,566,401.57元[157] - 期末未分配利润为93,682,937.73元[157] - 注册资本为43,920.00万元[160] - 2014年通过资本公积转增股本使注册资本从21,960.00万元增至43,920.00万元[162] - 2010年IPO发行3,660.00万股A股[162] - 公司2013年度权益分派以资本公积金每10股转增10股,总股本从219,600,000股增至439,200,000股[100] - 有限售条件股份变动后为246,600,000股,占比56.15%[99] - 无限售条件股份变动后为192,600,000股,占比43.85%[99] - 董事及高管合计持股从164,400,000股增至307,525,000股,净增143,125,000股[114] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股3660万股,发行价每股10元,募集资金总额3.66亿元,实际募集资金净额3.39亿元,超募资金4154.21万元[51] - 2010年投入募集资金项目金额1291万元,年底募集资金专户余额2.85亿元[52] - 调整后实际募集资金净额3.46亿元,超募资金总额4842.99万元,2011年投入募集资金项目5833.67万元[53] - 2012年募集资金支付募投项目1.03亿元,年底募集资金余额4352.17万元[54] - 2013年募集资金支付募投项目1.1亿元,年底募集资金余额13.93万元[55] - 2014年上半年募集资金支付募投项目3005.28万元,实际支出1601.28万元,6月底募集资金专户余额1236.92万元[56] - 铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目投资总额1.68亿元,累计投入1.7亿元,投资进度101%[59] - 交流变频调速节能电机电缆项目投资总额1.29亿元,累计投入1.29亿元,投资进度99%[59] - 超募资金总额4842.99万元,其中4154.21万元用于永久补充流动资金,剩余688.78万元永久补充流动资产[59] - 公司变更募投项目实施地点至上海临港产业区,原因为原实施面积较小可能制约发展[59] 子公司表现 - 子公司江苏摩恩电工有限公司报告期营业利润为负17.5万元,净利润为负17.5万元[63] - 子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司报告期营业利润为788.2万元,净利润为591.18万元[63] - 2012年设立控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司[164] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长10%至60%,达到1350万元至1950万元[67] - 公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1224.42万元[67] - 公司收购北京亿力新能源69%股权进军风电行业[42] 关联交易和担保 - 公司向控股股东问泽鸿先生无偿借款3000万元人民币,期限三个月[83] - 公司向中国民生银行上海分行借款3500万元,由问泽鸿先生和问泽鑫先生提供担保[83] - 公司向招商银行上海金桥支行申请综合授信额度5000万元,由问泽鸿先生和朱志英女士提供担保[83] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,499名[107] - 控股股东问泽鸿持股比例为61.61%,持股数量为270,600,000股[107][108] - 股东问泽鑫持股比例为7.38%,持股数量为32,400,000股[107] - 股东王永伟持股比例为0.34%,持股数量为1,500,000股[107] - 股东陈银持股比例为0.34%,持股数量为1,480,000股[107] - 股东王清持股比例为0.28%,持股数量为1,245,000股[107] - 问泽鸿质押股份数量为118,930,000股[107] - 问泽鑫质押股份数量为5,200,000股[107] - 云南国际信托持有无限售条件股份1,220,000股[108] 承诺事项 - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[92] - 控股股东问泽鸿承诺连续六个月内通过证券交易系统出售股份低于公司股份总数的5%[92] - 实际控制人问泽鸿及其兄问泽鑫出具避免同业竞争承诺函,承诺长期有效[92] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为16.76万元人民币[26] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[74] - 公司报告期无重大资产交易或企业合并事项[77] - 公司报告期未实施股权激励计划[78] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 报告期内公司及董监高、控股股东均未受到监管机构处罚[94] - 股份变动摊薄每股收益和每股净资产[104] - 股份变动已实施完毕[103] - 母公司其他综合收益减少42.15万元[150] - 母公司投资活动现金流出为15,523,335.45元,其中购建长期资产支出14,523,335.45元[138] - 上年同期合并所有者权益总额为6.41亿元[145] 会计政策和会计估计 - 记账本位币为人民币[170] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[175] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[176] - 处置子公司时该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[177] - 现金等价物需满足期限短(三个月内到期)流动性强等四个条件[179] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[180] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[182] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用作为初始确认金额[183] - 可供出售金融资产期末以公允价值计量且变动计入资本公积[184] - 应收款项以合同或协议价款作为初始确认金额具有融资性质的按现值确认[184] - 金融资产重分类为可供出售金融资产时账面价值与公允价值差额计入所有者权益[186] - 单项金额重大应收账款标准为单笔余额占总额比例大于5%且余额大于1000万元人民币[193] - 单项金额重大其他应收款标准为单笔余额占总额比例大于5%且余额大于100万元人民币[193] - 1年以内(含1年)应收款项坏账计提比例为5%[194] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[194] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[194] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[194] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[194] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[194] - 同一控制下关联企业及应收银行利息等确定可收回款项不计提坏账准备[194][195] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[198]