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鹏翎股份(300375) - 2016 Q2 - 季度财报
鹏翎股份鹏翎股份(SZ:300375)2016-07-19 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入512,307,892.32元,同比下降0.98%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润62,260,833.74元,同比增长0.49%[16] - 基本每股收益0.34元/股,与上年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率5.41%,同比下降1.06个百分点[16] - 营业收入512.31百万元,同比下降0.98%[26][28] - 净利润为6226万元,同比增长0.5%[145] - 母公司营业收入5.39亿元,同比下降3.8%[149] - 母公司净利润4639万元,同比下降10.1%[149] - 综合收益总额为46,387,802.71元,同比下降10.1%[150] - 公司综合收益总额为6195.5万元[163] - 母公司综合收益总额为4638.8万元[166] - 本期综合收益总额为5161.17万元[168] 成本和费用(同比环比) - 营业成本359,322,700元,同比下降2.43%[25] - 营业成本359.32百万元,同比下降2.43%[26][28] - 销售费用20.74百万元,同比上升37.62%,主要因运输费用增加[26] - 财务费用-1.50百万元,同比下降332.98%,主要因汇兑损益减少及利息收入增加[26] - 研发投入20.73百万元,同比上升30.94%,主要因涡轮增压管路等研发投入增加[26] - 营业成本3.59亿元,同比减少2.4%[144] - 销售费用增长37.6%至2074万元[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23,397,188.00元,同比下降65.90%[16] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.1259元/股,同比下降66.57%[16] - 经营活动现金流量净额23.40百万元,同比下降65.90%,主要因材料成本战略储备增加[26] - 投资活动现金流量净额-24.55百万元,同比改善52.12%,主要因上年同期PA吹塑项目投入较大[26] - 现金及现金等价物净增加额-38.39百万元,同比下降79.54%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为23,397,188.00元,同比下降65.9%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为437,343,266.27元,同比增长5.3%[152] - 购买商品、接受劳务支付的现金为264,011,822.72元,同比增长15.6%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,554,800.29元,同比改善52.1%[153] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为24,564,800.29元,同比下降52.2%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,512,159.30元,同比改善4.1%[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36,508,837.60元,同比增长21.1%[154] - 期末现金及现金等价物余额为280,872,123.21元,同比增长16.9%[154] - 母公司经营活动现金流量净额为36,747,250.02元,同比下降29.5%[156] 各业务线表现 - 汽车发动机附件系统软管及总成营业收入403.78百万元,毛利率29.80%[30] - 汽车燃油系统软管及总成营业收入89.88百万元,毛利率30.83%[30] - 涡轮增压管路系统已有10余个项目进入客户定点开发阶段[41] - 燃油管路系统在国六标准方案推广开发成功,预计未来大幅增长[41] 投资项目进展 - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目累计投入资金1.634亿元,投资进度达46.61%[48] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入资金1.103亿元,投资进度达88.39%[48] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计投入资金4906.19万元,投资进度达84.90%[48] - 汽车流体管路系统研发中心项目累计投入资金1421.55万元,投资进度达45.27%[48] - 报告期内实现承诺项目效益3954.28万元,累计效益1.377亿元[48] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计实现收益低于承诺20%[49] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目一期建设期17个月(2014年8月至2015年12月)[49] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目二期建设期16个月(2016年3月至2017年6月)[49] - 首次公开发行募集资金投资项目投资总额21,829万元[49] - 募集资金投资项目承诺投入金额变更为21,397万元(因获得432万元专项补贴)[49] - 实际发行募集资金净额21,521.37万元[49] - 超募资金595.25万元[49] - 永久补充流动资金总额4,653.05万元(含超募资金、节余资金及利息收入)[49][50] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额14,278.22万元(截至2013年12月31日)[49] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金2,000万元(使用期限不超过6个月)[49][50] - 超募资金4653.05万元用于永久补充流动资金[48] 股权激励计划 - 公司限制性股票激励计划拟授予股票数量为268万股,占当时股本总额8,869.1478万股的3.02%[67] - 限制性股票激励计划预留部分为5.00万股,占计划限制性股票数量的1.87%,占股本总额的0.06%[67] - 限制性股票授予价格为每股14.85元[68] - 股权激励计划2016年解锁业绩条件要求扣除非经常性损益的净利润增长率达到或超过47%(以2013年为基数)[68] - 2016年公司层面解锁条件要求扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于12.50%[69] - 限制性股票激励计划授予数量由268万股调整为259万股,减少9万股[71] - 首次授予数量由263万股调整为254万股,预留部分数量保持5万股不变[71] - 实际参与认购激励对象36人,最终认购股份241万股[71] - 限制性股票授予价格14.85元/股[71] - 股权激励摊销费用总额39,536,050元[71] - 2015年度股权激励摊销额18,681,918.36元[72] - 2016年度股权激励摊销额8,184,259.61元[72] - 第一期限制性股票解锁数量1,264,200股,占总股本0.6799%[73] - 激励对象个人原因未认购股份导致回购注销总计97,800股[74][75] - 股份支付计入所有者权益的金额5,398,810.84元[160] - 股份支付计入所有者权益的金额为1212.5万元[163] - 股份支付计入所有者权益金额为1212.45万元[168] 资产和负债变动 - 总资产1,427,298,790.19元,较上年度末增长0.55%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,159,181,270.64元,较上年度末增长2.70%[16] - 货币资金期末余额为2.87亿元,较期初3.35亿元减少14.5%[135] - 应收账款期末余额为1.83亿元,较期初1.57亿元增长16.5%[135] - 存货期末余额为1.69亿元,较期初1.58亿元增长6.9%[136] - 流动资产合计期末余额为8.37亿元,较期初8.19亿元增长2.2%[136] - 固定资产期末余额为3.53亿元,较期初3.43亿元增长2.8%[136] - 应付账款期末余额为1.11亿元,较期初1.20亿元减少7.1%[137] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为11.59亿元,较期初11.29亿元增长2.7%[138] - 未分配利润期末余额为5.43亿元,较期初5.18亿元增长4.8%[138] - 公司总资产从13.6亿元增长至13.96亿元,增长2.6%[141][142] - 流动资产从7.3亿元增加至7.66亿元,增长4.9%[141] - 应付账款从1.17亿元上升至1.48亿元,增长26.5%[141] - 公司股本为185,931,988.00元[159] - 资本公积为348,906,074.95元[159] - 减:库存股25,154,415.00元[159] - 盈余公积101,220,672.49元[159] - 未分配利润517,803,703.22元[159] - 所有者权益合计1,128,708,023.66元[159] - 期末所有者权益合计1,159,181,270.64元[161] - 所有者投入和减少资本金额为1212.5万元[163] - 利润分配导致所有者权益减少3097.5万元[163] - 对股东的分配金额为3097.5万元[163] - 资本公积转增资本金额为9110.1万元[163] - 母公司所有者投入和减少资本净额为539.9万元[167] - 母公司对股东的分配金额为3718.6万元[167] - 母公司期末所有者权益合计为11.27亿元[167] - 公司股本从9110.15万元增加至1.82亿元,增幅100%[168][170] - 资本公积从3.40亿元减少至2.61亿元,降幅23.2%[168][170] - 未分配利润从4.03亿元增至4.19亿元,增长3.8%[168][170] - 所有者权益合计从8.86亿元增至9.18亿元,增长3.6%[168][170] - 对股东分配利润3097.45万元[170] - 提取盈余公积516.12万元[168] - 资本公积转增股本9110.15万元[168] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持185,931,988股不变[119] - 有限售条件股份减少1,287,150股至111,828,456股占比60.14%[119] - 无限售条件股份增加1,287,150股至74,103,532股占比39.86%[119] - 控股股东张洪起持股66,471,658股占比35.75%其中限售股65,291,458股[123] - 国有法人持股10,000,000股占比5.38%[119] - 高管锁定股每年解锁25%[119][121] - 报告期末股东总数8,463名[123] - 博正资本投资有限公司持股6,995,558股占比3.76%[123] - 全国社会保障基金理事会持股3,004,442股占比1.62%[123] - 南方绩优成长基金持有无限售条件股份2,999,913股[124] - 董事及高管合计获授限制性股票94万股,期末持有94万股[130] - 公司七名主要股东合计持股占公司总股本的66.44%[104] - 截至2016年6月30日总股本1.859亿股,限售股1.118亿股占比60.14%[181] - 无限售条件流通股7410.3532万股占比39.86%[181] 公司治理和承诺 - 公司承诺当股价低于每股净资产时启动回购机制,具体条件包括股价下跌不超过5%时回购股本总额1%[91] - 股价下跌不超过10%时在完成1%回购后20个交易日内追加回购至股本总额5%[92] - 股价下跌不超过15%时在完成5%回购后20个交易日内追加回购至股本总额10%[93] - 股价下跌不超过20%时在完成10%回购后20个交易日内追加回购至股本总额15%[93] - 股价下跌不超过30%时在完成15%回购后20个交易日内追加回购至股本总额20%[93] - 回购行为每年最多实施一次且需经股东大会批准[94] - 回购股份中不超过股本总额5%部分可用于奖励员工超过部分将注销减资[94] - 若招股说明书存在虚假记载公司将依法回购全部首次公开发行新股[94] - 因虚假陈述导致投资者损失公司将按司法裁决赔偿投资者[95] - 控股股东承诺在招股说明书存在虚假记载时回购其已转让的全部股份[96] - 控股股东承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[97] - 回购行为需在回购公告发布后30个交易日内完成[97] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[98] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 上市后三年内若股价首次低于每股净资产将启动增持[99] - 增持资金为税后现金分红50%或人民币1000万元孰高者[100] - 增持需在触发后10个交易日内完成[100] - 未履行增持承诺需按日支付承诺金额万分之五违约金[100] - 八名主要股东承诺上市后36个月内不转让股份[101] - 第二大股东博正投资承诺上市后42个月内不转让股份[101] - 公司控股股东张洪起承诺每年转让股份不超过其所持股份总数的25%[102] - 公司控股股东张洪起承诺承担全部住房公积金相关纠纷造成的经济损失[105] - 公司控股股东张洪起等七名股东承诺承担全部税务风险连带责任[105] - 公司控股股东张洪起承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[102] - 公司控股股东张洪起承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[106] - 公司首发上市前股东刘世菊等人承诺自上市之日起三十六个月内不转让股份[106] - 博正资本投资有限公司承诺自股票上市之日起四十二个月内不转让股份[106] 利润分配和资本变动 - 2016年半年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[60] - 2016年4月20日公司实施2015年度利润分配方案,以总股本185,931,988股为基数,每10股派发现金2.00元人民币(含税)[59] - 公司2015年度权益分派以总股本185,931,988股为基数每10股派发现金2.00元[113] - 对股东的分配减少未分配利润37,186,397.60元[160] - 公司回购注销股权激励限制性股票97,800股[115] - 控股股东张洪起质押的10,620,000股限售股已于2016年5月17日解除质押[114] - 公司1998年评估净资产为3634.34万元[172] - 博正资本和孙伟杰以每股8元增资,总额6160万元,认购770万股[177] - 增资后总股本增至7699.1478万股,博正资本持股500万股占比6.49%[177] - 2014年首次上市发售新股1170万股,注册资本增至8869.1478万元[178] - 2014年股权激励增资241万元,注册资本增至9110.1478万元[178] - 2015年资本公积转增股本每10股转增10股,注册资本增至1.822亿元[178] - 2015年非公开发行372.9032万股,发行价23.25元/股,募集资金8669.9994万元[180] - 扣除发行费用278.565336万元后,实际募集资金净额8391.434064万元[180] - 2016年回购注销股权激励股票9.78万股[181] 诉讼和风险 - 自2014年6月30日起公司收到52人关于历史股权纠纷的144起诉讼,其中73起已完成一审、二审程序[64] - 已完成诉讼程序中公司全部胜诉,60起诉讼完成了再审程序[64] - 截至报告期仍有53起诉讼正在履行一审程序,16起诉讼尚未开庭审理[64] - 公司面临燃料成本上升风险,因天津厂区煤改燃项目于2016年10月完成[45] 其他重要事项 - 非经常性损益总额2,630,127.15元,主要来自政府补助2,498,472.08元[18] - 报告期内原材料成本及管理费用控制达成公司目标[43] - 公司非公开发行股票申请于2016年1月13日获证监会受理[111] - 公司向证监会申请延期至2016年3月31日前提交非公开发行反馈回复[112] - 公司于2016年4月19日收到非公开发行中止审查通知书[112] - 公司全资子公司合肥鹏翎胶管资产转让手续正在办理中[115] - 控股股东张洪起承诺所持股份锁定期至2017年1月27日[109] - 公司2016年半年度财务报告未经审计[110] - 公司第六届董事会选举张宝新为副董事长[114] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 公司对子公司江苏鹏翎担保实际发生额4,000万元[86] - 购买日前持有被购买方股权按公允价值重新计量 账面价值差额计入当期投资收益[196] - 购买日前涉及权益法核算的其他综合收益转为购买日当期投资收益[196] - 处置子公司时 期初至处置日收入