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鹏翎股份(300375) - 2015 Q1 - 季度财报
鹏翎股份鹏翎股份(SZ:300375)2015-04-14 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.72亿元人民币,同比增长0.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3118.11万元人民币,同比增长5.61%[7] - 基本每股收益为0.3516元人民币/股,同比增长0.98%[7] - 报告期内营业收入为27239.84万元,同比增长0.22%[27] - 公司净利润为31,181,078.28元,较上年同期29,523,490.16元增长5.61%[78] - 营业总收入为272,398,369.19元,较上年同期271,789,122.94元微增0.22%[77] - 基本每股收益为0.3516元,较上年同期0.3482元增长0.98%[79] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为194,630,698.69元,较上年同期199,052,030.43元下降2.22%[78] - 管理费用为28,036,036.26元,较上年同期23,980,079.04元增长16.91%[78] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1101.28万元人民币,同比增长40.23%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.1209元人民币/股,同比增长36.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长40.23%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少91.03%[26] - 经营活动现金流量净额1101.28万元,同比增长40.2%[85] - 销售商品提供劳务收到现金2.05亿元,同比微降0.5%[85] - 购买商品接受劳务支付现金1.28亿元,同比减少5.3%[85] - 投资活动现金净流出3008.33万元,主要用于购建长期资产[86] - 筹资活动现金净流入1656.10万元,主要来自其他筹资收入[86] - 母公司经营活动现金流量净额350.57万元,同比下降64.3%[89] - 母公司投资活动现金净流出2451.72万元,主要用于资产购建[89] - 母公司筹资活动现金净流入1730.50万元,主要来自其他筹资收入[90] 资产和权益变化 - 总资产为12.32亿元人民币,较上年度末增长5.28%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为9.58亿元人民币,较上年度末增长4.04%[7] - 货币资金期末余额为269,548,599.56元,较期初263,910,057.25元增长2.14%[69] - 应收账款期末余额为205,020,296.52元,较期初138,113,641.23元增长48.44%[69] - 存货期末余额为164,595,419.29元,较期初171,888,417.55元下降4.24%[69] - 流动资产合计期末余额为740,391,055.69元,较期初695,028,094.57元增长6.53%[69] - 固定资产期末余额为332,486,734.98元,较期初335,566,088.62元下降0.92%[69] - 在建工程期末余额为24,251,152.52元,较期初19,055,411.17元增长27.26%[69] - 资产总计期末余额为1,232,209,569.69元,较期初1,170,455,646.40元增长5.28%[69] - 未分配利润期末余额为469,608,302.25元,较期初438,427,223.97元增长7.11%[72] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为958,187,503.04元,较期初920,944,170.17元增长4.04%[72] - 公司总资产从1,106,487,427.74元增长至1,161,226,622.25元,增幅4.95%[74][75] - 递延收益从15,639,400.00元大幅增至40,061,950.00元,增幅156.16%[75] - 未分配利润从403,039,164.55元增至429,275,640.70元,增幅6.51%[75] - 期末现金及现金等价物余额2.59亿元,较期初减少1.0%[87] 特定财务项目变化 - 应收账款账面价值为20502.03万元,较期初增加48.44%[25] - 其他非流动资产账面价值为1831.39万元,较期初增加409.33%[25] - 应付票据账面价值为371.02万元,较期初增加103.21%[25] - 应交税费账面价值为2139.13万元,较期初增加140.19%[25] - 递延收益账面价值为7451.14万元,较期初增加46.27%[25] - 营业外收入较去年同期增长143.98%[25] - 计入当期损益的政府补助为120.92万元人民币[8] - 母公司营业收入为290,081,527.31元,较上年同期286,208,495.60元增长1.35%[81] - 母公司净利润为26,236,476.15元,较上年同期29,214,554.35元下降10.19%[81] - 公司综合收益总额为2623.65万元,较上期下降10.2%[83] 股东结构和持股信息 - 报告期末股东总数为9,422户[16] - 第一大股东张洪起持股比例为35.83%,持股数量为32,645,729股[16] - 博正资本投资有限公司持股比例为3.84%,持股数量为3,497,779股[16] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例为1.65%,持股数量为1,502,221股[16] - 无限售条件股东徐伟亚持股508,826股,全部通过信用交易担保证券账户持有[16][17] - 限售股股东张洪起持有32,645,729股限售股,预计解除限售日期为2017年1月27日[18] - 限售股股东王忠升本期解除限售156,203股,期末限售股数为468,609股[18] - 限售股股东张学震本期解除限售258,040股,期末限售股数为45,000股[18] - 限售股股东张洪利期末限售股数为294,175股,含首发承诺及股权激励限售股[19] - 限售股股东刘丽本期解除限售45,245股,期末限售股数为135,735股[19] - 全国社会保障基金理事会持有1,502,221股首发限售股[22] - 七名主要股东合计持股占公司总股本66.44%[48] 公司承诺和股东承诺 - 公司承诺当股价低于每股净资产时将启动回购机制,回购比例按跌幅分1%/5%/10%/15%/20%五档执行[35][36][37][38] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[39][40] - 控股股东承诺在违规行为认定后1个月内公告股票回购方案[39][40] - 股票回购价格以回购义务触发时点前最后一个交易日收盘价为准[39][41] - 股票回购行为需在回购公告发布之日起30个交易日内完成[41] - 控股股东所持公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[42] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[42] - 公司股票上市后三年内若收盘价首次低于每股净资产控股股东将进行增持[43] - 每股净资产值以公司最近一期经审计的财务数据为准[43] - 增持承诺资金包括税后现金分红的50%和人民币1000万元[44] - 增持行为需在触发后10个交易日内完成[44] - 违约每日需支付承诺义务金额的万分之五作为违约金[44] - 控股股东及七名主要股东承诺上市后36个月内不转让股份[45] - 第二大股东博正投资承诺上市后42个月内不转让股份[45] - 董事长张洪起承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[46] - 张洪起等七名股东对2002年股权清理可能产生的纠纷承担连带责任[47][48] - 七名股东为履行承诺自愿锁定全部股份三年[48] - 同业竞争承诺长期有效且不可撤销[46][47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为21992.26万元[52][53] - 本季度投入募集资金总额未披露[53] - 已累计投入募集资金总额为22010.25万元[53] - 助力转向器及冷却水胶管项目累计投入11029.46万元,进度达88.39%[53] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目累计投入4906.19万元,进度达84.9%[53] - 汽车流体管路系统研发中心项目累计投入1421.55万元,进度达45.27%[53] - 结余资金永久补充流动资金为4653.05万元[53] - 助力转向器及冷却水胶管项目本报告期实现效益1648.01万元[53] - 新型低渗透汽车空调胶管及总成项目本报告期实现效益为-3.21万元[53] - 承诺投资项目小计累计实现效益4012.8万元[53] - 公司募集资金投资项目总额为2.1829亿元,超募资金595.256万元[54] - 公司使用超募资金及节余资金、利息收入合计4653.05万元永久补充流动资金[54][55] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1.427822亿元[54] - 公司使用部分闲置募集资金2000万元临时补充流动资金,使用期限不超过6个月[54] - 募集资金投资项目累计投入1.73572亿元,节余资金4653.05万元[54] 业务运营和项目进展 - 公司主要客户销售收入占总收入60%以上[12] - 公司拥有84项注册专利[11] - 公司已获得注册专利84项,其中发明专利62项,实用新型专利22项[29] - 报告期内新增授权专利2项,包括1项实用新型专利和1项发明专利[30] - 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目已于3月18日开工建设[32] - 公司推进空调管路系统产品开发及涡轮增压PA吹塑管路系统技术推广[30] - 公司实施降成本目标,开展技术/采购/工艺/生产/质量/管理等多方面成本控制立项[31] - 公司建立单元化生产并投入自动化组装工装以提高生产效率[31] - 公司初步建立专业技术人才库并推行标准化培训机制[31] - 公司实行项目经理负责制以加强产品开发过程管控[31] - 公司筹划建立多层级考核激励体系覆盖技术开发/营销/成本控制等领域[31] - 公司全资子公司江苏鹏翎年设计产能1亿件橡胶制品项目一期年产6000万件正式批量生产[58] 利润分配和税务状况 - 公司2014年度合并归属于母公司股东的净利润为1.2541473235亿元[62] - 公司2014年末合并未分配利润为4.3842722397亿元[62] - 公司2014年度按母公司未分配利润4.0303916455亿元确定可供股东分配利润[62] - 公司通过高新技术企业再认定,2014-2016年度按15%税率征收企业所得税[57] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.4元人民币(含税)并以资本公积金每10股转增10股,总股本基数为91,101,478股[63]