收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.186亿元人民币,同比增长42.83%[8] - 归属于普通股股东的净利润为2551.74万元人民币,同比增长32.24%[8] - 基本每股收益为0.2835元/股,同比增长32.23%[8] - 加权平均净资产收益率为3.37%,同比上升0.37个百分点[8] - 营业收入同比增长42.83%至118,602,410.25元,主要由于智能燃气表销售规模扩大及新合并天然气销售业务[22][24] - 营业外收入增长110.56%至2,473,654.06元,因增值税退税及天然气供热补贴增加[22] - 公司报告期内实现营业收入118.6024百万元人民币同比增长42.83%[29] - 归属上市公司净利润为25.5174百万元人民币同比增长32.24%[29] - 营业总收入同比增长42.8%至1.186亿元,上期为8304万元[67] - 净利润同比增长42.5%至2750.6万元,上期为1929.7万元[68] - 归属于母公司净利润同比增长32.2%至2551.7万元,上期为1929.7万元[68] - 基本每股收益同比增长32.2%至0.2835元,上期为0.2144元[68] - 母公司营业收入同比增长7.5%至8931.2万元,上期为8304万元[70] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.04%至73,028,348.23元,与收入增长原因一致[22] - 所得税费用增长225.85%至4,189,005.02元,因公司利润增加[22] - 营业成本同比增长49.1%至7303万元,上期为4899.8万元[67] - 财务费用收益同比增长13.0%至322.3万元,上期为285.1万元[67] - 支付给职工现金1284.97万元,同比增长81.6%[74] 各条业务线表现 - 智能燃气表销售量同比增长6.01%至388,378台,推动原有业务收入增长7.58%[24] - 天然气销售业务本报告期销售13,717,854.02立方米,上年同期无此业务[24] - 计算应用服务业及仪器仪表行业合同数量123个金额55.283百万元人民币[26] - 报告期内开展研发项目18项正在申请3项专利[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3205.31万元人民币,同比改善5.75%[8] - 经营活动现金流入同比增长116.28%至101,884,079.38元,主要因销售收入增加及货款回收增多[23] - 投资活动现金流入激增5933.23%至190,677,181.11元,主要因收回保本型理财产品投资[23] - 经营活动现金流入的销售商品收款同比增长117.6%至9445.8万元,上期为4339.2万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为负3205.31万元,同比改善5.75%(从-3401.00万元)[74] - 投资活动现金流出大幅增至2.21亿元,主要由于投资支付2.14亿元[74] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元,较期初减少16.8%[75] - 母公司经营活动现金流量净额1069.18万元,同比下降27.3%[77][78] - 收到的税费返还184.07万元,同比增长71.8%[74][77] - 投资活动产生的现金流量净额负5954.71万元,主要因取得子公司支付3600万元[78] - 筹资活动现金流出200.30万元,主要用于其他筹资支付[75] - 现金及现金等价物净减少额4885.53万元,同比转负[78] - 母公司期末现金余额2.72亿元,较期初减少15.2%[79] 资产和负债变动 - 应收票据下降75.59%至1,270,000元,因公司将银行承兑汇票背书给供应商[22] - 其他应收款大幅增长332.43%至40,006,780.11元,主要因支付经营性款项增加[22] - 期末货币资金余额为3.20亿元人民币,较期初减少16.2%[59] - 应收账款期末余额为2.27亿元人民币,较期初增长13.1%[59] - 存货期末余额为3194万元人民币,较期初下降19.1%[59] - 长期股权投资期末余额为1.04亿元人民币,较期初增长0.8%[59] - 归属于母公司所有者权益合计7.70亿元人民币,较期初增长3.4%[61] - 母公司货币资金期末余额2.72亿元人民币,较期初下降15.2%[64] - 应付账款同比下降17.9%至1.4925亿元,上期为1.8177亿元[65] - 资产总额同比增长1.9%至9.7535亿元,上期为9.5743亿元[65] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额合计28.598百万元人民币占全部采购金额比例46.79%[27] - 前五名客户营业收入合计17.690百万元人民币占全部营业收入比例14.92%[29] - 子公司天然气销售业务纳入合并导致前五大客户营收占比下降至14.92%[29] - 第一大供应商石嘴山市星泽燃气采购金额13.338百万元人民币占比21.82%[27] - 前五大供应商采购占比同比上升从35.04%增至46.79%[27] - 哈尔滨中庆燃气为公司第一大客户营业收入6.235百万元人民币占比5.26%[29] 管理层讨论和指引 - 公司积极整合已收购的天然气运营项目以提升效率和效益[35] - 公司加快收购兼并步伐以扩大产业规模并增加营收水平[36] - 公司充分利用现有超募资金开发新产业方向以开拓发展空间[36] 风险因素 - 公司面临软件企业税收优惠政策到期风险,目前享受企业所得税减半征收[16] - 公司存在未来不能持续成长的风险及下游行业波动风险[37] - 公司面临不能持续技术创新或产品更新的风险[37] - 公司存在产品质量安全风险及重大投资失败风险[37] - 公司需关注税率变化带来的潜在风险影响[37] 股东和股权承诺 - 报告期末股东总数为4,919户,前十大股东持股占比79.54%[18] - 浙江金卡科技等承诺自2012年2月6日起36个月内不转让或委托管理股份[40] - 杨斌、施正余等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[40] - 戴意深等董事承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[40] - 公司董事、监事、高管承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[41] - 公司董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[41] - 公司股东及高管承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[41] - 公司股东及高管承诺关联交易遵循市场公平原则[42] - 一致行动人承诺上市后36个月内不退出一致行动协议[42] - 公司股东承诺承担可能的社会保险补缴费用[42] - 公司股东承诺承担可能的住房公积金补缴费用[42] - 所有承诺均得到及时履行[42] 募集资金使用 - 报告包含募集资金使用情况对照表[43] - 募集资金总额为43,339.72万元[44] - 本季度投入募集资金总额为129.57万元[44] - 已累计投入募集资金总额为17,662.47万元[44] - 智能燃气表产业基地建设项目累计投入9,476.27万元,进度为57.89%[44] - 研发中心建设项目累计投入286.20万元,进度为8.96%[44] - 超募资金收购华辰投资60%股权项目投入7,800万元,进度为100%[44] - 超募资金乐清总部经济园项目投入100万元,进度为2.70%[44] - 本报告期实现效益总额为1,262.55万元[44] - 累计实现效益总额为8,574.24万元[44] 分红和转增股本 - 公司现金分红比例要求不低于当年可供分配利润总额的10%[49] - 2012年度现金分红总额为900万元人民币,每10股派发现金1.50元(含税)[52] - 2012年度资本公积金转增股本3000万股,转增后总股本增至9000万股[52] - 2013年度拟现金分红总额为1170万元人民币,每10股派发现金1.30元(含税)[54] - 2013年度拟资本公积金转增股本9000万股,转增后总股本将增至1.8亿股[54] 其他财务数据 - 总资产为10.45亿元人民币,较上年度末增长1.12%[8] - 归属于普通股股东的股东权益为7.704亿元人民币,较上年度末增长3.43%[8] - 非经常性损益净损失7.01万元人民币,主要来自固定资产处置损失[9]
金卡智能(300349) - 2014 Q1 - 季度财报