Workflow
精锻科技(300258) - 2014 Q2 - 季度财报
精锻科技精锻科技(SZ:300258)2014-08-07 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.97亿元人民币,同比增长15.03%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6252.08万元人民币,同比增长14.80%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为5637.53万元人民币,同比增长6.61%[18] - 基本每股收益0.3473元/股,同比增长14.81%[18] - 加权平均净资产收益率5.63%,同比上升0.24个百分点[18] - 营业收入296,621,870.15元,同比增长15.03%[28][30] - 净利润62,520,809.20元,同比增长14.80%[28][30] - 营业收入同比增长15.03%至2.966亿元[53] - 净利润同比增长14.8%至6252万元,基本每股收益0.3473元[148] - 营业总收入从上年同期2.58亿元增至本期2.97亿元,增长15.0%[147] - 公司上半年实现净利润6252.08万元[160] - 公司本期净利润为62,692,382.13元[166] - 公司上年同期净利润为123,633,869.71元[169] 成本和费用(同比环比) - 管理费用31,828,594.21元,同比增长40.37%[38] - 财务费用5,062,110.90元,同比增长161.06%[38][39] - 研发费用投入1299.20万元,同比增长66.94%[49] - 营业成本同比增长13.72%至1.822亿元[53] - 研发投入大幅增长66.94%至1299万元[53] - 营业成本从上年同期1.60亿元增至本期1.82亿元,增长13.7%[147] - 财务费用从上年同期193.9万元增至本期506.2万元,增长161.0%[147] - 销售费用同比下降17.8%至668万元[150] - 管理费用同比增长35.6%至2854万元[150] - 所得税费用同比增长34.0%至1315万元[148] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3132.74万元人民币,同比增长58.87%[18] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.174元/股,同比增长58.90%[18] - 经营活动产生的现金流量净额31,327,428.36元,同比增长58.87%[36][37] - 经营活动现金流净额增长58.87%至3133万元[55] - 经营活动现金流量净额同比增长58.9%至3133万元[153][154] 业务线表现 - 行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入83.13%[28] - 外资合资品牌配套销售额增长24.62%至2.371亿元,占比79.94%[56] - 轿车齿轮业务收入增长25.90%至2.241亿元,毛利率36.66%[60] - 公司为国内唯一同时向通用、大众、福特、奔驰等供应差速器锥齿轮的企业[68] 地区表现 - 国内市场销售额占主营业务86.02%,同比增长20.71%[28] 产量和销售 - 产量1773.44万件,同比增长14.43%[28] - 公司生产齿轮1773.44万件,开票销售1814.46万件[56] - 订单总量2244.46万件,同比增长8.71%,订单完成率79%[57] 客户和供应商 - 前五大供应商采购额增长至6716万元,占比56.57%[60] - 前五大客户销售额增长至1.474亿元,占比49.69%[61] 研发和创新 - 新立项新产品项目5项,涉及17个零件[43] - 处于样件开发阶段项目5项[44] - 已完成样件提交/小批试生产项目14项[45] - 新增进入量产新产品项目7项[46] - 获授权发明专利1件,实用新型专利5件[49] 固定资产投资 - 新安装高端设备包括2台日本电火花机床、1台瑞士五轴高速铣、1台德国五轴高速铣、2台德国三轴高速铣及1台德国三座标齿轮测量中心[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.0056亿元人民币,较上年同期的4606.53万元增长118.3%[157] 人力资源 - 报告期末在岗员工总数1241人,较期初新增36人[50] - 大专及以上学历员工占比38.84%[52] - 新招本科生11名,共招聘新员工166名[50] 募集资金使用 - 募集资金总额为587.9376百万元[80][81] - 报告期投入募集资金总额为38.7097百万元[81] - 已累计投入募集资金总额为597.8776百万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 精锻齿轮(轴)成品制造建设项目专户余额3.31万元[81] - 技术中心建设项目专户余额113.66万元[81] - 报告期内累计投入自有资金24.513百万元[81] - 精锻齿轮(轴)成品制造建设项目累计投入资金56,472.87万元,投资进度94.69%[84] - 技术中心建设项目累计投入资金5,516.44万元,投资进度92.12%[84] - 精锻齿轮(轴)成品制造建设项目实现效益685.76万元,仅达到预计效益9.06%[84] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,448.57万元[85] - 公司三次使用闲置募集资金补充流动资金,金额分别为12,000万元、10,000万元和10,000万元[85] - 技术中心建设项目实施地点变更,公司使用自有资金收购泰州格琳电子有限公司作为新实施地点[84] 非募集资金投资 - 非募集资金投资项目合计计划投资50,600万元,实际累计投入16,594.36万元[88] - 轿车齿轮精密锻件下料热处理技术改造项目计划投资9,800万元,实际投入2,489.31万元,进度25.4%[88] - 汽车电动差速器齿轮制造项目计划投资12,800万元,实际投入7,070.23万元,进度55.24%[88] - 配套大众和奥迪齿轮(轴)制造项目计划投资28,000万元,实际投入7,034.82万元,进度25.12%[88] 资产和负债变化 - 总资产14.96亿元人民币,较上年度末增长11.65%[18] - 货币资金期末数19,737,710.04元,比年初减少73.07%[32][33] - 短期借款期末数199,872,327.72元,比年初增加60.96%[32][34] - 公司总资产从期初13.40亿元增长至期末14.96亿元,增幅11.7%[141][142] - 固定资产从期初5.79亿元增至期末6.42亿元,增长10.8%[141] - 在建工程从期初1.68亿元降至期末1.55亿元,减少7.7%[141] - 短期借款从期初1.24亿元增至期末1.99亿元,增长61.0%[141][142] - 长期借款从期初996.6万元增至期末5300万元,增长431.8%[142] - 归属于母公司所有者权益从期初10.79亿元增至期末11.15亿元,增长3.4%[142] - 母公司货币资金从期初5090.2万元降至期末1747.8万元,下降65.7%[143] - 应收账款期末余额为131,746,689.35元,较期初119,573,948.49元增长10.18%[140] - 预付款项期末余额为32,964,968.23元,较期初18,690,433.44元增长76.37%[140] - 存货期末余额为124,466,885.38元,较期初111,816,528.41元增长11.31%[140] - 货币资金期末余额为19,737,710.04元,较期初73,298,699.13元减少73.07%[140] - 期末现金及现金等价物余额1870万元,较期初下降74.1%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0014亿元人民币,较上年同期的-1.5473亿元改善35.3%[157] - 取得借款收到的现金为1.9368亿元人民币,较上年同期的1.6175亿元增长19.7%[157] - 偿还债务支付的现金为1.0524亿元人民币,较上年同期的9223.32万元增长14.1%[157] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3169.18万元,较上年同期的2848.66万元增长11.3%[157] - 期末现金及现金等价物余额为1643.72万元,较上年同期的6900.83万元下降76.2%[157] - 期末所有者权益合计11.15亿元,较年初10.79亿元增长3.4%[161] 所有者权益和分配 - 对所有者分配利润2700万元[160] - 专项储备增加76.36万元,其中本期提取981.2万元,使用217.64万元[160] - 公司实收资本(或股本)为180,000,000元[163][165][166][169] - 公司资本公积为575,661,172.61元[165][166][169] - 公司未分配利润为324,917,076.59元[166] - 公司所有者权益合计为1,122,109,936.43元[166] - 公司对所有者(或股东)的分配为27,000,000元[166] - 公司专项储备本期提取981,196.38元[166] - 公司专项储备本期使用217,640.95元[166] - 公司专项储备期末余额为1,630,411.89元[166] - 公司2013年度分红派息方案以总股本1.8亿股为基数每10股派发现金红利1.5元合计分配现金红利2700万元[103] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[105] 管理层讨论和指引 - 新增固定资产折旧可能影响预期收益,新产能存在达产周期风险[24] - 公司通过商务谈判约定原材料价格调整补偿机制以应对成本上升[76] - 公司推进节能降本以提高生产运营效率[76] - 公司控制对常规机加工切削齿形设备的采购以应对新能源汽车技术变革[78] - 公司预计下半年主营业务收入增长不低于20%,税后净利润增长不低于10%[93] 行业和市场环境 - 德系品牌上半年销量同比增长22.9%至205.29万辆,市场份额同比上升1.5个百分点至23.1%[65] - 大众汽车计划2014至2018年在中国追加投资超180亿欧元,产能提升至400万辆[65] - 福特中国上半年销量同比增长35%至549,256辆,变速箱工厂投资3.5亿美元,年产能40万台[65] - 日系车销量增长15.5%至146.42万辆,美系车增长16.0%至122.12万辆[65] - 乘用车销量前十企业合计销售607.77万辆,占市场总量63.09%[68] - 轿车销量前十车型中除轩逸外均由公司配套齿轮[68] - 自主品牌市场份额同比下降近7%[65] 公司治理和股东结构 - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时,现金分红占利润分配最低比例需达80%[101] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时,现金分红占利润分配最低比例需达40%[101] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时,现金分红占利润分配最低比例需达20%[101] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[90][91][92] - 公司股东回报规划以三年为周期制定,需综合考虑盈利状况和资金需求[98] - 公司调整利润分配政策需经全体董事过半数及三分之二以上独立董事同意方可提交股东大会[99] - 公司控股股东江苏大洋投资有限公司承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[124] - 公司实际控制人承诺在任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[124] - 公司有限售条件股份数量为1.09亿股占总股本比例60.63%[129] - 公司无限售条件股份数量为7086.38万股占总股本比例39.37%[129] - 公司境内法人持股数量为9112.5万股占总股本比例50.63%[129] - 报告期末股东总数为10,546名[131] - 江苏大洋投资有限公司持股比例为50.63%,持股数量为91,125,000股[131] - 夏汉关持股比例为4.39%,持股数量为7,897,500股[131] - 黄静持股比例为2.70%,持股数量为4,860,000股[131] - 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金持股比例为2.49%,持股数量为4,473,375股[131] - 杨梅持股比例为2.03%,持股数量为3,645,000股[131] 重大合同和承诺 - 公司签订重大设备采购合同包括向埃马克机床采购倒立式数控车床生产线金额1442.1万元[122] - 公司签订重大设备采购合同包括向江苏元利数控机床采购小巨人品牌数控车床金额1750.4万元[122] - 公司签订土建工程安装合同施工方为江苏先行工业设备安装金额1030万元[123] 股权投资 - 公司持有姜堰市农村商业银行股份有限公司股份1,090,000股,持股比例0.22%,最初投资成本1,000,000元,期末账面值1,000,000元,报告期收益147,150元[89] - 公司对姜堰农商行的股权投资采用长期股权投资科目核算,股份来源为普通股[89] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助787.47万元人民币,含姜堰区政府2013年度优惠政策兑现结算600万元[20] - 营业外收入同比增长295.8%至791万元[148] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表经第二届第八次董事会于2014年8月6日决议批准报出[174] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[175][176] - 会计年度采用公历年度,中期报告期为1月1日至6月30日[177] - 记账本位币为人民币[178] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券的公允价值[183] - 合并财务报表从取得子公司控制权日起纳入合并范围,丧失控制权日起停止纳入[189] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[189] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并财务报表对比数[189] - 子公司会计政策不一致时按母公司政策进行调整[189] - 公司内部所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[190] - 少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中单独列示[192] - 现金及现金等价物包括库存现金可随时支付存款及三个月内到期短期投资[194] - 外币交易按交易日即期汇率折算,资产负债表日按即期汇率调整产生汇兑差额[195] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益持有至到期投资贷款应收款可供出售金融资产[197] - 以公允价值计量金融资产相关交易费用直接计入当期损益[198] 公司历史 - 公司2011年首次公开发行A股2500万股并于深圳证券交易所创业板上市[171] - 公司2011年变更登记后注册资本增至人民币1亿元[171] - 2012年以资本公积转增股本5000万股,转增后注册资本增至人民币1.5亿元[171] - 2013年以资本公积转增股本3000万股,转增后注册资本增至人民币1.8亿元[172] - 截至2014年6月30日公司累计发行股本总数为1.8亿股[172]