Workflow
中能电气(300062) - 2013 Q4 - 年度财报(更新)
中能电气中能电气(SZ:300062)2014-02-25 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入同比增长41.64%至4.46亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降4.9%至3994万元[19] - 扣非净利润同比下降12.06%至3594万元[19] - 基本每股收益0.26元同比下降3.7%[19] - 2013年营业收入为446,129,667.51元,同比增长41.64%[31] - 净利润为44,865,457.45元,同比增长5.37%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为39,939,687.02元,同比下降4.9%[31] - 营业收入同比增长41.64%,从3.15亿元增至4.46亿元[37] - 营业总收入同比增长41.7%至4.46亿元(上期3.15亿元)[156] - 净利润同比增长5.4%至4486.55万元(上期4257.79万元)[156] - 归属于母公司净利润下降4.9%至3993.97万元(上期4199.87万元)[158] - 基本每股收益0.26元(上期0.27元)[158] - 归属于母公司所有者的净利润为39,939,687.02元[167] - 公司本期实现净利润41,998,730.69元[169] - 2013年净利润为4035.42万元[175] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本同比大幅上升70.33%至2.95亿元[19] - 原材料成本同比增长67.88%,从1.49亿元增至2.50亿元[40] - 制造费用同比增长121.97%,从1,411万元增至3,132万元[40] - 人工成本同比增长34.24%,从1,007万元增至1,352万元[40] - 销售费用同比增长16.38%,从3,159万元增至3,677万元[41] - 财务费用同比减少49.59%,从-499万元变为-251万元[41] - 所得税费用同比增长13.93%,从730万元增至832万元[41] - 研发投入金额2013年为2573.68万元,占营业收入比例5.77%,较2012年增长10.06%[43] - 营业成本同比增长70.3%至2.95亿元(上期1.73亿元)[156] - 销售费用同比增长16.4%至3676.63万元(上期3159.16万元)[156] - 所得税费用同比增长13.9%至831.82万元(上期730.09万元)[156] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动现金流量净额大幅改善275.25%至3723万元[19] - 经营活动现金流量净额2013年为3723.23万元,同比大幅改善275.25%(2012年为-2124.52万元)[44] - 投资活动现金流出2013年为3926.75万元,同比下降44%[44] - 筹资活动现金流量净额-1925.67万元,同比恶化434.73%[44] - 现金及现金等价物净增加额-2067.71万元,同比改善78.23%[44] - 经营活动现金流量净额改善至3723.23万元(上期-2124.52万元)[161][162] - 投资活动现金流出净额收窄至3857.36万元(上期-7011.17万元)[162] - 期末现金及现金等价物余额为224,759,196.70元,较期初减少8.4%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,283,960.76元,较上期-17,781,308.60元改善70.3%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为323,040,985.61元,同比增长32.6%[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金为277,276,739.23元,同比增长39.7%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,336,858.05元,较上期-9,658,815.66元改善86.2%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,419,574.86元,较上期-15,457,668.40元恶化12.7%[164] - 现金及现金等价物净增加额为-24,119,468.85元,较上期-42,934,967.43元改善43.8%[164] 各条业务线表现 - 轨道交通领域销售收入较去年取得良好增长[32] - 轨道交通销售量同比增长123.97%,从5,582单位增至12,502单位[37] - 其他类别销售量同比增长112.77%,从91,896单位增至195,524单位[37] - 轨道交通业务收入1.997亿元,同比增长94.57%[48] - 箱式变电站及高低压成套设备收入2.386亿元,同比增长97.64%[49] 各地区表现 - 华中地区收入1.600亿元,同比增长300.79%[49] - 毛利率同比下降最明显的业务为其他行业(-22.6%)和西南地区(-45.68%)[48][49] 管理层讨论和指引 - 募集资金投资项目年新增固定资产折旧约890万元,无形资产摊销约95万元[24] - 应收账款管理纳入销售人员绩效指标[25] - 募投项目年增加折旧及其他固定成本约985万元[36] - 三个主要募投项目已于2012年陆续投产,但市场拓展效果和需求低于预期,预计效益尚未充分显现[59] - 公司现金分红政策需满足审计机构出具标准无保留意见[90] - 公司承诺现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现年均可供分配利润的30%[90] - 公司分红条件包括当年每股收益不低于0.3元[90] - 公司分红条件包括当年每股累计可供分配利润不低于0.3元[90] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[68] - 现金分红政策要求连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[68] - 重大现金支出标准为达到净资产30%且超过3,000万元[68] 子公司表现 - 武汉武昌电控公司实现营业收入1.48亿元,净利润695.76万元[62] - 汉斯电气公司实现营业收入9638.22万元,净利润715.59万元[62] - 中能电气福清公司实现营业收入2.03亿元,净利润1329.5万元[62] - 子公司武昌电控收入同比增长200.76%[63] - 子公司武昌电控净利润同比增长1,385.51%[63] 募集资金使用与效益 - 募集资金计划使用22,000万元[24] - 公司募集资金总额为4.55719亿元,报告期内投入0.573557亿元[54] - 已累计投入募集资金总额为3.522087亿元,占募集资金总额77.3%[54][56] - 中压预制式电缆附件项目累计投资0.649817亿元,达到承诺投资总额99.97%[58] - 公司公开发行股票募集资金总额为4.836亿元人民币,实际募集资金净额为4.55719亿元人民币,超额募集2.35719亿元人民币[59] - 智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目计划投资1.2亿元人民币,实际投资1.19279亿元人民币,投资进度达99.4%[59] - 特种纤维增强聚脂绝缘材料(SMC)及制品项目计划投资3500万元人民币,实际投资3494.72万元人民币,投资进度达99.85%[59] - 公司使用超募资金4300万元人民币收购武汉市武昌电控设备有限公司51%股权[59] - 公司两次使用超募资金各4500万元人民币(合计9000万元人民币)永久性补充流动资金[59] - 截至2013年底,公司累计使用超募资金1.33亿元人民币,超募资金余额为1.169238亿元人民币(含利息收入)[60] - 公司变更募投项目实施主体和地点,将原2.2亿元人民币募投项目资金转入全资子公司福清中能实施[60] - 公司2010年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1167万元人民币[60] - 2011年变更募投方案后,公司用自有资金置换前期已投入的募集资金2049.99万元人民币[60] - 中压预制式电缆附件项目募集资金投入6500万元,实际累计投入6498.17万元,投资进度达99.97%[61] - 智能化环网设备项目募集资金投入1.2亿元,实际累计投入1.192798亿元,投资进度99.4%[61] - 特种纤维绝缘材料项目募集资金投入3500万元,实际累计投入3494.72万元,投资进度99.85%[61] - 三个募投项目合计投入募集资金总额2.2亿元,实际累计投入2.192087亿元[61] - 中压预制式电缆附件项目本报告期实现效益899.01万元,未达预计效益[61] - 智能化环网设备项目本报告期实现效益1309.89万元,未达预计效益[61] - 特种纤维绝缘材料项目本报告期实现效益51.08万元,未达预计效益[61] 资产与负债结构变化 - 总资产同比增长10.75%至10.33亿元[19] - 负债总额同比上升48.33%至2.26亿元[19] - 资产负债率上升5.54个百分点至21.88%[19] - 货币资金占总资产比例从2012年末26.82%降至2013年末22.92%,减少3.9个百分点[51] - 应收账款占总资产比例从2012年末25.03%增至2013年末26.74%,增加1.71个百分点[51] - 存货占总资产比例从2012年末15.59%增至2013年末17.24%,增加1.65个百分点[51] - 投资性房地产占总资产比例从2012年末0.84%增至2013年末1.97%,增加1.13个百分点[51] - 固定资产占总资产比例从2012年末16.23%降至2013年末13.64%,减少2.59个百分点[51] - 在建工程占总资产比例从2012年末3.22%增至2013年末5.14%,增加1.92个百分点[51] - 短期借款占总资产比例从2012年末0.91%降至2013年末0.82%,减少0.09个百分点[52] - 公司总资产从期初93.24亿元增长至期末103.27亿元,增幅10.7%[150][151] - 货币资金期末余额为2.37亿元,较期初2.50亿元下降5.3%[149] - 应收账款从期初2.33亿元增至期末2.76亿元,增幅18.3%[149] - 存货由期初1.45亿元上升至期末1.78亿元,增长22.5%[149] - 在建工程从期初0.30亿元大幅增长至期末0.53亿元,增幅77.1%[150] - 短期借款保持稳定为850万元[150] - 应付票据从期初0.45亿元增至期末0.93亿元,增幅107.3%[150] - 归属于母公司所有者权益由期初7.17亿元增至期末7.40亿元,增长3.2%[151] - 母公司应收账款从期初1.66亿元增长至期末2.67亿元,增幅60.9%[154] - 母公司应付账款由期初0.65亿元增至期末1.29亿元,增幅97.2%[155] 股东权益与利润分配 - 政府补助计入非经常性损益512万元[21] - 公司未分配利润余额为143,566,343.43元[71] - 重大重组需支付股权购买资金1.4亿元[74] - 公司超募资金余额为1.16亿元[74] - 2013年度现金分红总额为0元,占可分配利润比例为0%[71][73] - 2012年现金分红金额为15,490,000元,占净利润比例36.88%[74] - 2011年现金分红金额为20,020,000元,占净利润比例36.36%[74] - 2012年权益分派每10股派息1.292446元[72] - 2013年权益分派每10股派息1.002524元[72] - 分配预案股本基数为154,510,000股[70] - 未分配利润增加22,173,864.41元至195,241,405.38元[167] - 所有者权益合计为806,635,876.22元,较年初增长3.4%[167] - 公司实收资本(或股本)从年初的154,000,000.00元增加至期末的154,900,000.00元,增长900,000.00元[169][170] - 资本公积从年初的364,500,393.24元增加至期末的369,445,333.92元,增长4,944,940.68元[169][170] - 盈余公积从年初的15,925,309.23元增加至期末的19,960,728.92元,增长4,035,419.69元[169][170] - 未分配利润从年初的155,124,229.97元增加至期末的173,067,540.97元,增长17,943,311.00元[169][170] - 所有者权益合计从年初的748,160,047.94元增加至期末的780,051,923.71元,增长31,891,875.77元[169][170] - 母公司所有者权益合计从年初的686,807,064.57元增加至期末的692,767,906.11元,增长5,960,841.54元[172][173] - 母公司本期实现净利润23,262,346.48元[172] - 母公司对所有者(或股东)的分配为15,439,587.96元[173] - 母公司实收资本(或股本)从年初的154,900,000.00元减少至期末的154,510,000.00元,减少390,000.00元[172][173] - 所有者投入资本总额为584.49万元[175] - 股份支付计入所有者权益金额为139.89万元[175] - 提取盈余公积403.54万元[175] - 提取一般风险准备2002万元[175] 股权结构与激励 - 实际控制人直接和间接持有公司超过70%股份[27] - 公司回购注销未达解锁条件的限制性股票34万股[82] - 公司注销未达行权条件的股票期权102万份[82] - 公司回购注销离职激励对象的限制性股票5万股[82] - 公司注销离职激励对象的股票期权15万份[82] - 股份总数由154,900,000股变动至154,510,000股,减少390,000股[98] - 有限售条件股份比例由71.54%降至49.76%,减少33,940,200股[98] - 无限售条件股份比例由28.46%增至50.24%,增加33,550,200股[98] - 境外自然人持股比例40.43%降至30.4%,减少15,655,050股[98] - 境内自然人持股比例25.89%降至19.36%,减少10,191,150股[98] - 回购注销限制性股票390,000股[97][98] - 注销股票期权1,170,000份[97] - 按新股本154,510,000股计算的2013年摊薄每股收益为0.23元[99] - 公司实际控制人为陈添旭(持股25.37%,39,204,600股)、陈曼虹(持股未直接披露,但通过表格推断为重要股东)、吴昊(持股13.97%,21,580,200股)及周玉成(通过福州科域电力技术有限公司持股5.24%,8,094,000股),构成家族控制[103][104] - 陈添旭持有股份中29,403,450股为限售股(高管锁定),占其总持股的75%,剩余9,801,150股为无限售流通股[103][106] - 吴昊持有股份中16,185,150股为限售股(高管锁定),占其总持股的75%,剩余5,395,050股为无限售流通股[103][106] - 陈曼虹持有41,040,000股,其中30,780,000股为限售股(高管锁定),占其总持股的75%,剩余10,260,000股为无限售流通股[106][108] - 福州科域电力技术有限公司持有8,094,000股全部为无限售流通股,占公司总股份的5.24%[103] - 公司董事、高管中汪童志、陈骏斌、陈玲各持有30,000股限制性股票,均因回购注销减少20,000股[108] - 前10名股东中王彩林持股0.78%(1,200,000股)、邰崇荣持股0.39%(610,000股)、富志刚持股0.33%(516,800股)[103] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[104] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[103] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司,且无其他持股10%以上的法人股东[106] - 离任副总经理余良挺限制性股票回购注销50,000股[109] - 现任董事会秘书/财务总监黄孝銮限制性股票回购注销50,000股[109] - 总工程师汪童志期末持有股票期权90,000份,占期初150,000份的60%[110] - 副总经理陈骏斌期末持有股票期权90,000份,占期初150,000份的60