收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.233亿元人民币,同比增长24.75%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为4379.23万元人民币,同比收窄9.32%[21] - 基本每股收益为-0.06元/股,同比改善14.29%[21] - 加权平均净资产收益率为-4.35%,同比上升0.51个百分点[21] - 公司实现营业总收入42331.79万元,较上年同期增长24.75%[38] - 主营业务收入同比增长24.77%至4.228亿元,主要由于工业缝纫机销售规模上升[41][44] - 公司净利润亏损4524.22万元,同比亏损收窄8.2%(从4927.23万元)[154] - 归属于母公司所有者净利润亏损4379.23万元,同比亏损收窄9.3%(从4829.55万元)[154] - 营业总收入为4.233亿元,同比增长24.7%[152] - 营业利润亏损4465万元,同比改善8.8%[152] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长18.61%至3.515亿元,与销售规模扩大同步上升[41] - 研发投入同比大幅增长251.09%至990万元,因子公司增加研发项目投入[42] - 销售费用同比增长44.25%至2538万元,因广告费及售后维修费用增加[41] - 财务费用同比增长183.38%至2444万元,因贷款规模扩大导致利息支出增加[41] - 营业总成本为4.681亿元,同比增长20.5%[152] - 管理费用1754.14万元,同比基本持平(下降0.2%)[156] - 财务费用1444.83万元,同比大幅增长170.0%(从535.02万元)[156] - 所得税费用161.78万元,同比小幅增长2.4%(从158.01万元)[154] 主营业务表现 - 主营业务毛利率较上年同期上升4.35个百分点[38] - 毛利率同比上升4.35个百分点至16.96%,因产品结构优化及中高端产品占比提升[46] - 公司具备年产工业缝纫机60万台的生产能力[29][32] 地区表现 - 境内销售收入同比增长48.41%至2.688亿元,占比提升至63.5%[45][46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5561.65万元人民币,同比大幅增长455.28%[21] - 经营活动现金流净额同比增长455.28%至5562万元,因销售商品现金流入增加[42] - 投资活动现金流净额同比扩大160.45%至-9578万元,因子公司投资支出增加[42] - 筹资活动现金流净额同比增长209.32%至3462万元,因母公司贷款增加1.4亿元[42] - 经营活动现金流量净额5561.65万元,同比大幅增长455.3%(从1001.60万元)[159] - 投资活动现金流量净额流出9577.69万元,同比流出扩大160.5%(从3677.34万元)[160] - 筹资活动现金流量净额3462.34万元,同比大幅增长209.4%(从1119.34万元)[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负6336万元,同比下降302%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为负185万元,同比改善33.5%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额4413万元,主要来自借款1.4亿元[163] - 支付其他与经营活动有关的现金1.24亿元,同比增长40.5%[163] - 支付职工现金752万元,同比增长14%[162] 资产和负债变化 - 货币资金期末金额为3.596亿元,占总资产比例19.46%,同比下降3.11个百分点[51] - 应收账款期末金额为1.681亿元,占总资产比例9.09%,同比下降1.90个百分点[51] - 存货期末金额为2.089亿元,占总资产比例11.30%,同比下降2.30个百分点[51] - 固定资产期末金额为2.248亿元,占总资产比例12.16%,同比下降10.12个百分点,主要因子公司资产处置及合并范围变动[51] - 在建工程期末金额57.88万元,占总资产比例0.03%,同比下降4.03个百分点[52] - 短期借款期末金额4.339亿元,占总资产比例23.47%,同比下降0.79个百分点[52] - 长期借款新增1.1亿元,占总资产比例5.95%[52] - 可供出售金融资产较期初上升76.99%[30] - 在建工程较期初上升233.26%[30] - 其他非流动资产较期初上升187.36%[30] - 应付票据较期初上升64.30%[30] - 预收款项较期初上升99.73%[31] - 其他应付款较期初上升63.50%,主要因诉讼判决增加应付赔付款150万元[31] - 应付账款较期初上升53.70%[30] - 货币资金期末余额为3.596亿元人民币,较期初3.452亿元增长4.2%[144] - 短期借款期末余额为4.339亿元人民币,较期初3.785亿元增长14.6%[145] - 应收账款期末余额为1.681亿元人民币,较期初1.698亿元下降1.0%[144] - 存货期末余额为2.089亿元人民币,较期初2.012亿元增长3.8%[145] - 可供出售金融资产期末余额为2.069亿元人民币,较期初1.169亿元增长77.0%[145] - 流动资产合计期末余额为12.409亿元人民币,较期初12.142亿元增长2.2%[145] - 资产总计期末余额为18.484亿元人民币,较期初17.458亿元增长5.9%[145] - 货币资金为2.233亿元,较期初减少8.6%[149] - 短期借款为2.6亿元,较期初增加30%[150] - 流动负债合计7.439亿元,较期初增加25.3%[146] - 负债合计8.539亿元,较期初增加20.8%[146] - 应收账款5.012亿元,较期初增加11%[149] - 期末现金及现金等价物余额2.99亿元,较期初减少3.08亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额2.23亿元,较期初下降8.7%[164] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为9.863亿元人民币,较上年度末减少4.21%[21] - 归属于母公司所有者权益9.863亿元,较期初减少4.2%[147] - 未分配利润亏损2.402亿元,较期初扩大22.3%[147] - 综合收益总额亏损4476万元[165] - 未分配利润减少4379万元至亏损2.4亿元[167] - 少数股东权益减少145万元至822万元[165] - 其他综合收益增加48.6万元至负447万元[165] - 公司本期综合收益总额为1740.14万元[171] - 母公司所有者权益期末余额为10.66亿元,较期初减少356.20万元[171][173] - 资本公积期末余额为5.18亿元,与期初保持一致[171][173] - 盈余公积期末余额为419.41万元,未发生变动[171][173] - 未分配利润期末余额为-1813.92万元,较期初减少356.20万元[171][173] - 合并层面其他综合收益本期增加230.52万元[169] - 专项储备本期减少385.55万元[169][170] - 归属于母公司所有者权益本期增加930.23万元[169] - 少数股东权益本期减少262.80万元[169] - 合并所有者权益期末余额为47.89亿元[170] - 公司期初所有者权益总额为1,128,379,335.38元[175] - 本期综合收益总额亏损26,798,004.94元[175] - 本期期末所有者权益总额下降至1,101,581,330.44元[176] 募集资金使用 - 报告期投资额9000万元,较上年同期490万元增长1736.39%[55] - 募集资金总额9.216亿元,累计使用金额9.022亿元,变更用途比例76.70%[60] - 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目累计投入4997.25万元,投资进度100%[64] - 年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目累计投入7761.59万元,投资进度100%[64] - 变更募集资金投资项目累计投入31700.51万元,投资进度97.02%[64] - 补充公司流动资金累计投入45759.4万元,投资进度99.62%[64] - 承诺投资项目小计累计投入90218.75万元,实现效益1230.21万元[64] - 公司2007年公开增发募集资金总额88535万元,实际投入总额91366.57万元[64] - 年产8200台特种机项目及年产1500台绣花机技术改造项目已停止投入[64] - 公司将原特种机项目剩余6798.90万元中的5000万元转投直驱平、绷缝项目[64] - 公司将原绣花机项目剩余11579.38万元中的7000万元转投直驱包缝项目[64] - 公司使用尚未指定用途的募集资金842.73万元投入年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目[64] - 公司变更特种机项目资金14,000万元,其中8,200万元用于购买DA公司29%股权,3,100万元用于购买及改装GC5550机壳加工流水线,2,540万元用于合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司,预留160万元作为预备金[66] - 年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目计划投资额7,000万元,已实施完毕[66] - 公司使用募集资金5,830万元收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资,实际使用绣花机技术改造项目募集资金4,620万元,特种机技术改造项目募集资金1,187.36万元[66] - 公开发行尚未使用的募集资金余额为890.49万元,用于年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目[66] - 公司2014年非公增发尚未使用的募集资金余额为226.44万元,用于支付供应商货款[66] - 收购DA公司29%股权项目实际投入8,193.58万元,投资进度99.92%[69] - 购买GC5550机壳加工流水线项目实际投入3,105.96万元,投资进度100.15%[69] - 合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司项目实际投入2,445.65万元,投资进度96.29%[69] - 年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目实际投入5,024.19万元,投资进度85.99%,本报告期实现效益1,320万元[69] - 收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资项目实际投入5,807.36万元,投资进度99.61%,本报告期实现效益-290.89万元[69] - 特种机技术改造项目剩余资金6798.9万元中的5000万元用于直驱平、绷缝项目[70] - 绣花机技术改造项目剩余资金11579.38万元中的7000万元用于直驱包缝项目[70] - 未指定用途募集资金842.73万元投入年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目[70] - 公司变更特种机项目资金14000万元用于购买DA公司29%股权(约人民币8200万元)[70] - 购买GC5550机壳加工流水线投资3100万元[70] - 合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司投资约人民币2540万元[70] - 收购嘉兴大宇51%股权并增资使用募集资金5830万元[71] - 嘉兴大宇项目实际使用绣花机项目资金4620万元及特种机项目资金1187.36万元[71] - 截至2017年6月30日尚未使用的募集资金余额为890.49万元[71] - 嘉兴大宇项目本报告期实现收益-290.89万元[72] 子公司和投资表现 - 浙江中捷科技营业收入4.22亿元,同比增长25.64%[78] - 浙江中捷科技销售毛利率同比上升3.85个百分点[78] - 浙江中捷科技营业利润同比上升192.66%[78] - 浙江中捷科技净利润同比上升159.75%[78] - 上海盛捷投资管理亏损972.1万元,管理费用支出969.43万元[78] - 中屹机械工业清算损失122.45万元[78] - 中捷大宇机械净利润亏损290.89万元[79] - 合并财务报表范围包含浙江中捷缝纫科技有限公司等10家子公司[177] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-9月净利润亏损4900万至5900万元[80] - 公司拟收购江西金源农业57.71%股权及黑龙江兴邦国际资源60.00%股权[82] - 公司计划向有机农业和森工产业转型发展[82] - 公司不存在持续经营能力重大不确定性事项[180] 诉讼事项 - 非经常性损益项目中包含与汉口银行诉讼相关的150万元人民币预计负债转回[26] - 汉口银行诉讼案涉案金额1400万元[92] - 浙江中捷缝纫科技被判承担150万元银行承兑汇票敞口责任[92] - 柳州经营部货款诉讼胜诉金额257.13万元[92] - 武汉远久缝纫设备货款诉讼胜诉金额2363.84万元[92] - 武汉欣政物资货款诉讼胜诉金额60.04万元[92] - 温州市鑫玛贸易货款调解金额74.22万元[93] - 石狮市昌亿针车贸易货款调解金额76.73万元[93] - 晋江市鼎升贸易货款调解金额40.53万元[93] - 苏州市亚波罗电子科技货款调解金额319.5万元[93] - 佛山市禅城区杨旭针车配件商行货款诉讼金额11.73万元[93] - 公司全资子公司浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币1,204,549.55元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币349,821.00元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币878,212.50元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币169,760元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币73,712.73元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币73,605.03元[94] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币115,257元[95] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币57,975.76元[95] - 浙江捷运胜家缝纫机有限公司胜诉并获判偿付货款人民币589,403.75元[95] 公司治理和股东结构 - 公司2017年半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 报告期内公司法定代表人变更为周海涛,注册地址变更为浙江省玉环市大麦屿街道[20] - 公司控股股东中捷环洲因破产重整造成不良征信记录但重整计划已于报告公告日前执行完毕[98] - 公司向玉环捷瑞非公开发行A股股票130,277,495股,认购价格6.30元/股,总金额82,074.82万元[105] - 报告期内公司对子公司浙江中捷缝纫科技实际担保发生额6,000万元[112] - 报告期末公司对子公司实际担保余额6,000万元,占净资产比例6.08%[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额6,000万元[112] - 公司控股股东中捷环洲破产重整程序已于2015年6月2日终止[116] - 公司非公开发行股票申请已于2016年11月16日获证监会审核通过[116] - 报告期内公司日常关联交易实际履行金额164.60万元[101] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[102] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[104] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[115] - 有限售条件股份减少5,850股至120,057,250股,占比从17.46%降至17.45%[123] - 无限售条件股份增加5,850股至567,757,790股,占比从82.54%升至82.55%[123] - 股份总数保持不变为687,815,040股[123] - 浙江中捷环洲供应链集团持股120,000,000股占比17.45%全部为限售股[127] - 宁波沅熙股权投资合伙企业持股112,953,997股占比16.42%全部为无限售股[127] - 蔡开坚持股60,840,000股占比8.85%全部为无限售股且处于冻结状态[127] - 华鑫信托持有6,654,995股占比0.97%为无限售条件普通股[127] - 光大信托持有6,293,177股占比0.91%为无限售条件普通股[127] -
中捷资源(002021) - 2017 Q2 - 季度财报