收入和利润表现 - 营业收入为11.25亿元,同比增长31.60%[19] - 公司实现营业总收入11.25亿元,同比增长31.60%[43][49] - 营业收入同比增长31.60%至1,124,789,539.71元,主要因镍产品产销量及贸易业务增加[23] - 归属于上市公司股东的净利润为746.38万元,相比2014年亏损4593.89万元实现扭亏为盈[19] - 公司实现净利润746.38万元[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9696.74万元[19] - 基本每股收益从2014年的-0.05元/股提升至2015年的0.01元/股[20] - 加权平均净资产收益率从2014年的-4.93%提升至2015年的0.63%,增加5.56个百分点[20] - 营业利润亏损扩大至1.1426亿元(上期亏损0.8108亿元)[162] - 净利润扭亏为盈至5709.5万元(上期亏损4428.3万元)[162] - 归属于母公司净利润为746.4万元(上期亏损4593.9万元)[162] - 基本每股收益0.01元/股(上期-0.05元/股)[163] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长39.98%至996,630,260.83元,与收入增长同步[23] - 营业成本同比增长39.98%至9.97亿元[51][52] - 营业总成本同比增长32.6%至12.2611亿元(上期9.2446亿元)[162] - 营业成本同比增长39.9%至9.9663亿元(上期7.1198亿元)[162] - 销售费用同比增长8.99%至4264.55万元,主要因科力远混合动力技术公司业务扩张[58] - 管理费用同比增长3.03%至14830.51万元,主要因科力远混合动力技术公司业务扩张[58] - 财务费用同比增长15.13%至2335.21万元,主要受外币汇率波动影响[58] - 研发支出同比增长34.64%至1.04亿元[51] - 研发投入总额1.04亿元,同比增长34.64%,其中资本化研发投入占比89.37%[59][60] - 支付的职工现金同比增长26.4%至1.899亿元(上期1.503亿元)[169] - 购建固定资产支付现金增长15.5%至4.011亿元(上期3.473亿元)[169] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元,同比增长49.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.62%至1.40亿元[51] - 经营活动现金流量净额同比增长49.62%至1.40亿元,主要因加强应收账款管理[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.6%至1.395亿元(上期9324万元)[169] - 经营活动现金流入同比增长44.6%至13.2766亿元(上期9.1805亿元)[168] - 投资活动现金流出同比减少36.1%至45.22亿元(上期70.79亿元)[169] - 筹资活动现金流入同比增长15.3%至125.77亿元(上期109.11亿元)[169] - 母公司经营活动现金流量净额增长59.4%至3861万元(上期2422万元)[170] - 母公司投资活动现金流出减少20.7%至34.05亿元(上期42.94亿元)[170] - 母公司取得借款收到的现金减少46.9%至3亿元(上期5.65亿元)[171] - 吸收投资收到的现金大幅增至6.016亿元(上期2000万元)[169] - 期末现金及现金等价物余额增长23.5%至4.62亿元(期初3.74亿元)[170] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为14.91亿元,同比增长69.92%[19] - 总资产为38.17亿元,同比增长47.32%[19] - 公司总资产达38.17亿元,较上年同期增长47.32%[49] - 归属于母公司所有者权益14.91亿元,较上年同期增长69.92%[49] - 货币资金同比增长30.16%至589,716,848.76元,主要因政府补助增加[22] - 开发支出同比大幅增长1,094.17%至915,522,629.75元,主要因接受股东专利技术投资入股[22] - 短期借款同比下降54.52%至341,770,000.00元,主要因使用募集资金归还银行借款[23] - 开发支出同比激增1094.17%至9.16亿元,主要因科力远混合动力技术公司接收专利技术投资[64] - 短期借款同比下降54.52%至3.42亿元,主要因使用募集资金偿还银行借款[64] - 长期应付款新增4.77亿元,主要因CHS项目合资协议确认可转债[66] - 递延收益同比增长67.92%至2.35亿元,主要因获得1亿元中央预算内基建资金补助[66] - 货币资金期末余额为589,716,848.76元,较期初453,061,315.02元增长30.2%[156] - 存货期末余额为161,559,207.88元,较期初146,107,072.49元增长10.6%[156] - 固定资产期末余额为975,700,250.21元,较期初852,049,966.72元增长14.5%[156] - 在建工程期末余额为200,234,675.47元,较期初129,402,489.11元增长54.7%[156] - 开发支出期末余额为915,522,629.75元,较期初76,666,296.69元增长1094.1%[156] - 其他应收款期末余额为85,067,422.11元,较期初46,013,595.23元增长84.9%[156] - 应收账款期末余额为150,425,808.53元,较期初156,558,441.62元下降3.9%[156] - 无形资产期末余额为359,279,196.44元,较期初391,789,493.71元下降8.3%[156] - 流动资产合计期末余额为1,142,459,238.21元,较期初929,496,451.67元增长22.9%[156] - 非流动资产合计期末余额为2,674,422,233.56元,较期初1,661,403,371.22元增长61.0%[156] - 公司总资产同比增长47.3%,从259.09亿元增至381.69亿元[157][158] - 流动负债同比下降26.4%,从125.88亿元降至92.66亿元[157] - 短期借款同比下降54.5%,从7.51亿元降至3.42亿元[157] - 应付账款同比下降11.7%,从1.61亿元降至1.43亿元[157] - 非流动负债同比激增356.2%,从1.66亿元增至7.59亿元[157] - 归属于母公司所有者权益同比增长70.0%,从8.78亿元增至14.91亿元[158] - 少数股东权益同比增长122.2%,从2.88亿元增至6.40亿元[158] - 母公司货币资金同比增长64.5%,从7806万元增至1.28亿元[159] - 母公司长期股权投资同比增长11.6%,从14.71亿元增至16.41亿元[159] - 公司所有者权益合计从上年期末的876,817,691.86元增长至本期期末的1,165,814,350.74元,增长幅度为32.9%[179][181] - 公司股本从上年期末的472,235,198.00元增长至本期期末的927,380,220.00元,增长幅度为96.4%[179][181] - 公司资本公积从上年期末的453,089,059.67元增长至本期期末的599,496,831.91元,增长幅度为32.3%[179][181] - 公司未分配利润从上年期末的-78,298,206.38元改善至本期期末的288,261,354.30元,实现扭亏为盈[179][181] - 公司本期综合收益总额为68,981,870.82元[179] - 公司股东投入普通股金额为601,552,794.24元,其中股本增加77,356,864.00元,资本公积增加524,195,930.24元[179] - 公司通过资本公积转增资本377,788,158.00元[179] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加965.8亿元,从1,165.8亿元增至2,131.6亿元[174] - 公司股本从4.7亿元增至9.3亿元,增幅约96.4%[174] - 资本公积从44.3亿元增至58.7亿元,增长约32.6%[174] - 其他综合收益从-6.9亿元改善至-6.3亿元,增加6.6亿元[174] - 未分配利润从18.4亿元增至93.0亿元,增长约406%[174] - 少数股东权益从28.8亿元增至64.0亿元,增长约122%[174] 业务线表现 - 国内动力电池业务收入约16217万元,同比增长1018.07%[43] - 公司拥有年产600万平方米泡沫镍和1.5万台套动力总成系统的生产能力[33] - 公司累计为丰田提供62万台套HEV动力电池正负极片[35] - 公司混合动力汽车动力电池全球市场占有率名列前三[39] - 新工厂全面投产实现HEV泡沫镍产品全面量产供货[80] - 通过巴士船舶市场及混动示范运营拉动动力电池销售大幅增长[80] - 原材料电解镍合金粉受镍价及稀土行情波动影响较大[82] - 常德力元新材料公司总资产5.37亿元,净资产1.29亿元,净利润1202.47万元[73] - 兰州金川科力远电池公司总资产6.47亿元,净资产4.54亿元,净利润1931.31万元[73] - 湖南科霸汽车动力电池公司总资产8.82亿元,净资产4.68亿元,净亏损1479.01万元[73] - 先进储能材料国家工程研究中心公司总资产2.21亿元,净资产1.37亿元,净亏损201.07万元[73] - 科力远混合动力技术公司总资产13.70亿元,净资产7.36亿元,净利润7998.76万元[73] - 第四季度营业收入达506,799,437.05元,显著高于其他季度[25] - 母公司营业收入同比增长40.7%至5.5777亿元(上期3.9643亿元)[165] 融资和投资活动 - 公司拟以总股本9.27亿股为基数进行资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增4.64亿股[3] - 公司获得非公开发行资金净额601,552,794.24元[37] - 公司完成非公开发行,募集资金总额6.12亿元[43] - 公司以常德力元51.13%股权对先进储能材料国家工程研究中心增资扩股,出资总额6000万元,工程中心注册资本增至1.6亿元[68] - 公司出资2亿元与多方共同设立深圳科力远新能源股权投资基金[68] - 公司2015年6月非公开发行人民币普通股77,356,864股,发行价每股7.91元,募集资金总额611,892,794.24元[98] - 扣除承销保荐等发行费用10,340,000.00元后,实际募集资金净额为601,552,794.24元[98] - 非公开发行股份限售期为36个月,预计上市可交易时间为2018年6月10日[98][106] - 公司2014年度利润分配以总股本472,235,198股为基数实施资本公积金转增股本,每10股转增8股[106] - 转增完成后公司总股本增加377,788,158股,达到850,023,356股[105][106] - 非公开发行后公司总股本增至927,380,220股,其中有限售条件股份占比8.34%[105] - 财通基金获配非公开发行股份26,787,762股,占比本次发行总量的34.63%[108] - 深圳宏图瑞利投资获配25,293,552股,占比本次发行总量的32.70%[108] - 兴业全球基金旗下两个资管计划合计获配25,275,550股,占比本次发行总量的32.67%[108] - 公司2015年8月27日起停牌筹划重大资产重组,拟收购锂离子电池企业100%股份[99] - 2014年12月31日总股本为472,235,198股,以每10股转增8股进行资本公积金转增股本,共计转增377,788,158股,转增后总股本增至850,023,356股[111] - 2015年6月非公开发行人民币普通股77,356,864股,总股本从850,023,356股增加至927,380,220股[111] - 公司注册资本为人民币927,380,220.00元,股份总数A股927,380,220股[183] - 公司无限售条件流通股份A股850,023,356股,限售流通股份A股77,356,864股[183] 政府补助和营业外收入 - 营业外收入同比增长360.87%至191,885,279.62元,主要因政府补助增加[23] - 计入当期损益的政府补助达159,176,184.64元,较2014年大幅增加[27] - 营业外收入激增360.8%至1.9189亿元(上期0.4164亿元)[162] - CHS平台获得政府补助资金2.25亿元,获批中国农发重点建设基金5.73亿元[45] - 公司与中国农发重点建设基金等四方签订投资协议,相关款项已到账[97] 公司治理和股东结构 - 期末总股本为9.27亿股,同比增长96.38%[19] - 公司非经常性损益合计为104,431,231.53元[28] - 少数股东权益影响额为-48,312,951.55元[28] - 所得税影响额为-32,240,212.32元[28] - 衍生金融资产公允价值变动对当期利润产生负面影响为-4,198,668.42元[30] - 公司处置土地资产减少66,750,105.26元[37] - 境外资产占总资产比例为4.34%[37] - 交易性金融资产期末数为308.18万元,其中衍生金融资产为308.18万元[70] - 长沙高新区土地储备中心以8500.2万元收回子公司141.67亩土地,其中可建设用地107.56亩[71] - 常德经开区国土资源储备中心以1.15亿元收回子公司352.81亩国有土地使用权[71] - 2015年现金分红金额为7,463,832.52元[85] - 2014年现金分红金额为-45,938,879.22元[85] - 2013年现金分红金额为6,632,573.10元[85] - 财通基金等机构承诺非公开发行股份36个月内不转让[86] - 公司股票复牌后1个月内通过二级市场增持股份[86] - 公司第一期员工持股计划通过大宗交易购买8,450,000股公司股票,成交金额179,731,500元,成交均价21.27元/股,占总股本0.99%[92] - 公司为长沙高新控股集团总公司提供573,000,000元连带责任担保,占公司净资产37.03%[94] - 公司全资子公司湖南科霸与佛山市飞驰汽车签订总金额18,720,000元销售合同[96] - 公司续聘天健会计师事务所,2015年度审计费用总额780,000元(财务审计600,000元,内控审计180,000元)[89] - 公司担保总额594,770,000元,其中对子公司担保余额21,770,000元[94] - 公司与安徽安凯汽车签署战略合作框架协议,首款车型已完成样车制作[96] - 控股股东通过资管方式增持公司股票金额不低于30,000,000元[87] - 报告期末普通股股东总数为41,136户,年度报告披露日前上一月末为40,440户[112] - 湖南科力远高技术集团有限公司期末持股数量为164,008,162股,持股比例为17.69%[114] - 钟发平期末持股数量为67,762,285股,持股比例为7.31%[114] - 财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)期末持股数量为26,787,762股,持股比例为2.89%[115] - 深圳宏图瑞利投资有限公司期末持股数量为25,293,552股,持股比例为2.73%[115] - 华融国际信托有限责任公司期末持股数量为19,773,364股,持股比例为2.13%[115] - 兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划期末持股数量为13,015,828股,持股比例为1.40%[115] - 兴业全球基金-上海银行-兴全定增62号特定多客户资产管理计划期末持股数量为12,259,722股,持股比例为1.32%[115] - 董事长钟发平持股从年初37,645,714股增至
科力远(600478) - 2015 Q4 - 年度财报