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安源煤业(600397) - 2018 Q2 - 季度财报
江钨装备江钨装备(SH:600397)2018-08-21 16:00

收入和利润表现 - 营业收入为21.42亿元人民币,同比增长22.20%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5588.70万元人民币,同比增长379.34%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为7612.56万元人民币,同比增长1464.43%[20] - 基本每股收益为0.0565元/股,同比增长379.70%[20] - 加权平均净资产收益率为6.80%,同比增加8.16个百分点[20] - 公司营业收入21.422亿元同比上升22.20%[31] - 利润总额5867.89万元同比减亏增盈6783.29万元[31] - 归属于上市公司股东净利润5588.70万元同比减亏增盈7589.35万元[31] - 利润总额5867.89万元同比增长741.01%[33][35] - 营业总收入同比增长22.2%至21.42亿元,上期为17.53亿元[122] - 净利润由亏损转盈为5474.29万元,上期亏损2738.42万元[123] - 归属于母公司所有者的净利润为5588.70万元,上期亏损2000.65万元[123] - 基本每股收益为0.0565元/股,上期为-0.0202元/股[123] - 上期综合收益总额为-2738万元,本期实现扭亏为盈[134][137] 成本和费用变化 - 营业成本18.30亿元同比增长22.25%[33] - 营业成本同比增长22.2%至18.30亿元,上期为14.97亿元[122] - 销售费用2898.46万元同比下降24.09%[33][34] - 所得税费用393.60万元同比下降78.41%[33][36] - 财务费用同比下降0.7%至1.03亿元,上期为1.03亿元[122] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币,同比下降154.66%[20] - 经营活动现金流量净额-2.53亿元同比下降154.66%[33][34] - 经营活动现金流净额为-2.53亿元,同比恶化154.6%[129] - 销售商品收到现金17.38亿元,同比增长18.9%[128] - 支付职工现金3.32亿元,同比增长5.7%[129] - 取得借款现金11.62亿元,同比下降8.4%[129] - 期末现金余额7.64亿元,同比减少21.4%[130] - 母公司经营活动现金流净额为-8574万元,同比改善1.9%[131] - 母公司取得借款现金5.20亿元,同比下降7.2%[131] - 母公司期末现金余额3691万元,同比减少70.4%[132] 业务运营数据 - 原煤产量101.99万吨单位制造成本395.82元/吨[32] - 商品煤销售量108.85万吨平均售价659.52元/吨[32] - 商品煤吨煤毛利221.23元[32] - 自产煤收入增加5824.49万元其中因煤价上涨增收1.13亿元[37] - 煤炭贸易销量139.75万吨同比下降3.13%但销售单价上涨40.49%至845.36元/吨[37] - 原煤产量101.99万吨同比减少11.67万吨[37] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为8.54亿元人民币,较上年度末增长7.58%[20] - 总资产为69.64亿元人民币,较上年度末下降1.52%[20] - 货币资金期末金额11.65亿元,占总资产比例16.74%,较上期下降1.15%[41] - 应收账款期末金额6.18亿元,占总资产比例8.88%,较上期增长6.13%[41] - 其他应收款期末金额2.20亿元,占总资产比例3.16%,较上期大幅下降32.94%[41] - 在建工程期末金额4.97亿元,占总资产比例7.14%,较上期增长11.48%[41] - 短期借款期末金额23.33亿元,占总资产比例33.52%,较上期增长1.44%[41] - 预收款项期末金额7702万元,占总资产比例1.11%,较上期增长22.30%[41] - 一年内到期的非流动负债期末金额1.16亿元,占总资产比例1.67%,较上期大幅增长111.60%[41] - 公司资产总计69.64亿元,较期初70.72亿元减少1.5%[116] - 公司负债合计62.12亿元,较期初63.78亿元减少2.6%[116] - 短期借款同比增长14.8%至7.75亿元,上期为6.75亿元[120] - 应付债券同比增长3.1%至12.44亿元,上期为12.07亿元[120] - 资产总计微降0.4%至52.89亿元,上期为53.11亿元[120] - 负债合计微降0.9%至22.00亿元,上期为22.20亿元[120] - 公司货币资金期末余额为11.65亿元,较期初13.91亿元减少16.2%[115] - 应收账款期末余额为6.18亿元,较期初5.21亿元增长18.5%[115] - 其他应收款期末余额为2.20亿元,较期初1.33亿元增长65.0%[115] - 存货期末余额为1.72亿元,较期初1.30亿元增长32.4%[115] - 短期借款期末余额为23.33亿元,较期初21.80亿元增长7.0%[116] - 应付账款期末余额为4.13亿元,较期初5.40亿元减少23.5%[116] - 公司2018年6月末流动比率0.71,较上年末下降6.58%[109] - 公司2018年6月末速动比率0.67,较上年末下降8.22%[109] - 公司2018年上半年EBITDA利息保障倍数2.41,较上年同期大幅提升39.31%[109] 子公司和关联方表现 - 子公司江西煤业集团有限责任公司总资产63.76亿元,净利润6669.36万元[44] - 江西江能物贸有限公司实现营业收入78,912.03万元,净利润680.37万元[46] - 江西煤业销售有限责任公司营业收入26,077.58万元,但净亏损1,101.03万元[46] - 江西煤业物资供应有限责任公司营业收入23,619.26万元,净亏损469.54万元[46] - 江西江煤大唐煤业有限责任公司营业收入2,017.68万元,净利润3.04万元[46] - 江西煤炭交易中心有限公司营业收入1,412.50万元,净利润30.54万元[46] - 丰城源洲煤层气发电有限公司营业收入2,867.91万元,净亏损184.14万元[46] - 江西景能煤层气发电有限公司营业收入776.45万元,净利润140.31万元[46] - 丰城曲江煤炭开发有限责任公司营业收入153,822.09万元,净利润3,873.73万元[46] - 萍乡巨源煤业有限责任公司营业收入2,073.46万元,净亏损340.94万元[46] - 江西煤炭储备中心有限公司营业收入143,256.89万元,净亏损2,906.84万元[46] - 江西煤业集团有限责任公司为二级全资子公司[155] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益中政府补助金额为1.101亿元[23] - 债务重组收益为108.76万元[23] - 其他营业外支出金额为1.386亿元[23] - 非经常性损益合计为-2023.86万元[24] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期内存在重大诉讼及仲裁事项[58] - 全资子公司江煤销售公司获法院判决被告支付款项10727.7万元及资金占用费4006.4万元,合计14734.1万元[58] - 江煤销售公司二审调解后被告需归还本金10727.7万元及资金占用费1800万元[58] - 子公司诉讼案中被告欠江煤销售公司货款2150万元[58] - 另一诉讼案被告应付江煤销售公司1985万元[58] - 江煤销运分公司胜诉获判被告应支付237万元[59] - 九江鑫宏石化有限公司被判返还江煤销运分公司304.94万元并支付利息[59] - 冀中能源张矿集团怀来煤炭销售有限公司一审被判应付江煤销售公司678万元及利息98万元[59] - 江西创丰实业有限公司被判应付江煤销运分公司货款964.2万元[59] - 五宗运输合同纠纷案涉及应收运费总额682.4万元(12.6万/117.2万/80.7万/117.4万/354.5万)[59] - 萍乡市亿鑫工贸有限公司达成调解协议涉及煤款3042.9万元[59] - 丰城市纳海煤炭贸易有限公司达成调解涉及款项4767.33万元[59] - 新余市盛杰工贸有限公司一审被判应付江煤销售公司货款1537.35万元[59] - 萍乡太红洲矿业有限公司一审被判应付江煤销运分公司款项3108.98万元[59] - 江西煤业物资供应有限责任公司诉九江兴辉工贸案累计收回2485万元预付款[61] - 公司一审判决需偿付运费13.12万元[62] - 公司一审判决需向原告支付煤款141.88万元[62] - 公司与江西方大钢铁和解撤诉涉及拖欠货款160.81万元[62] - 公司起诉要求支付所欠货款4401.58万元及违约金待开庭[62] - 公司一审判决驳回要求支付所欠货款582.95万元的诉讼请求并已上诉[62] - 公司一审判决需偿付煤款10.6万元并已上诉[63] - 公司二审撤销一审判决涉及运输合同纠纷案[63] - 公司财产保全查封土地等资产价值预计大于涉诉金额13079万元[64] - 被江苏远利国际贸易起诉代位权纠纷一审判决支付141.88万元[67] - 被遵义市团结煤矿起诉买卖合同纠纷一审判决偿付煤款10.6万元[69] 应收账款和坏账情况 - 应收成渝钒钛科技货款368万元已全额计提坏账[65] - 应收九江兴辉工贸货款3999.96万元已收回2485万元[65] - 应收泸溪县金利化工货款2000.88万元已收回1000.88万元[66] - 应收江西方大钢铁货款160.8万元已通过和解收回[68] - 应收江西创丰实业货款4401.58万元已全额计提坏账[67] - 应收平山县敬业冶炼货款10838万元已还款9338万元及130.50万元余欠1369.50万元[70] - 应收萍乡市永朝贸易货款1805.9万元已收回180.2万元[70] - 应收大连恒达动力等多家公司货款13079万元已胜诉并查封资产[72] - 平山敬业累计还款9468万元余欠1369.5万元[63] - 公司累计收到预付货款返还180.19925万元[63] 关联交易情况 - 向丰城新高焦化有限公司采购煤炭金额为3.828亿元人民币,占同类交易比例23.51%[75] - 向景德镇乐矿煤业有限责任公司采购煤炭金额为4531.12万元人民币,占同类交易比例2.78%[75] - 向萍乡矿业集团安源电厂采购电力金额为1924.18万元人民币,占同类交易比例26.25%[75] - 向丰城矿务局电业有限责任公司采购电力金额为1282.54万元人民币,占同类交易比例17.5%[75] - 向江西新洛煤电有限责任公司采购电力金额为828.36万元人民币,占同类交易比例11.3%[75] - 向丰城新高焦化有限责任公司销售煤炭金额为4.274亿元人民币,占同类交易比例22.52%[77] - 向景德镇乐矿煤业电力分公司销售电力金额为198.54万元人民币,占同类交易比例7.62%[77] - 向江西中煤科技集团有限责任公司销售电力金额为91.09万元人民币,占同类交易比例3.5%[77] - 向丰城矿务局总医院销售电力金额为66.69万元人民币,占同类交易比例2.56%[77] - 向郑州煤机(江西)综机设备有限公司销售电力金额为55.70万元人民币,占同类交易比例2.14%[77] - 关联销售材料交易中景德镇乐矿煤业销售额最高,达1,223,284.80元,占比1.93%[78] - 江西棠浦煤业关联销售材料金额208,249.05元,占比0.33%[78] - 江西大光山煤业关联销售材料金额92,028.30元,占比0.15%[78] - 新余江能光伏电业关联销售材料金额7,906.00元,占比0.01%[78] - 关联交易定价原则明确以市场价格为基础,遵循公平合理透明原则[79] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保总额为154,772.91万元,占净资产比例205.75%[83] - 公司为全资子公司江西煤业提供担保余额101,869.87万元(含银行借款担保82,000万元及银行承兑汇票敞口担保19,869.87万元)[83] - 公司为曲江公司提供担保余额38,783.04万元(含银行借款担保21,900万元及融资租赁借款担保16,883.04万元)[83] - 江西煤业为储备中心提供流动资金担保余额7,000万元[83] - 江西煤业为储备中心长期借款提供担保余额7,120万元[83] - 控股股东江西省能源集团承诺解决同业竞争期限为2012年2月2日至2017年12月31日[55] - 控股股东就关联交易、上市公司独立性及资产担保事项作出长期有效承诺[55] - 承诺事项涉及未履行部分详见公司2018-041号公告[55] - 江能集团对外担保余额4.8亿元,占其净资产21.4%[105] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,140户[88] - 控股股东江西省能源集团有限公司持股数量为389,486,090股,占总股本比例39.34%[90] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为20,534,100股,占总股本比例2.07%[90] - 股东赵睿报告期内增持5,675,700股,期末持股数量为5,675,700股,占总股本比例0.57%[90] - 股东黄少春报告期内增持5,000股,期末持股数量为4,489,400股,占总股本比例0.45%[90] - 股东王建敏报告期内增持3,388,810股,期末持股数量为3,388,810股,占总股本比例0.34%[90] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[86] - 江西省能源集团通过行政划转直接持有公司136,115,970股,占总股本50.56%[147] - 公司控股股东为江西省能源集团,通过直接和间接方式合计持股136,118,232股[147] - 控股股东江西省能源集团2015年减持49,000,000股后持股比例降至38.80%[151] - 2016年控股股东增持5,429,258股后持股比例升至39.34%[151] - 公司注册资本及实收资本均为人民币989,959,882元[152] 融资和信用评级 - 公司从金融机构获得人民币授信额度为32.8亿元,已使用额度27.92亿元,尚未使用授信额度4.88亿元[110] - 公司主体信用等级被下调至AA-,债券信用等级下调至AA-,并被列入信用评级观察名单[100][101][102] - 公司主体信用等级维持AA-,评级展望由"列入信用评级观察名单"调整为"稳定"[111][112] - 公司债券募集资金总额为人民币12亿元,扣除发行费用275万元后净额为11.9725亿元[98][99] - 公司14安源债分别于2016年11月21日和2017年11月20日如期支付两个年度利息[97] - 债券担保方江能集团2018年6月末净资产为22.42557亿元,资产负债率90.79%[103] - 江能集团2018年上半年净资产收益率0.63%,较上年同期大幅改善45.08个百分点[103][104] - 江能集团收到资本金注入10亿元,土地评估出资增加资本金2.94亿元[104] - 江能集团收到"三供一业"补助资金1.54亿元[104] 管理层和人事变动 - 董事会秘书兰祖良于2018年6月29日因退休辞去职务[93] - 副总经理刘伏生于2018年7月5日因个人原因辞去职务[93] - 公司聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为境内审计机构,年度报酬为85万元[57] - 公司内部控制审计由众华会计师事务所(特殊普通合伙)执行,报酬为50万元[58] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为6.93亿元人民币[134] - 公司期末所有者权益合计增至7.52亿元人民币,增长8.5%[135] - 归属于母公司所有者的未分配利润从-24.05亿元改善至-23.49亿元,减少亏损2.3%[134][135] - 综合收益总额本期实现正增长,贡献5474万元[134] -