财务数据关键指标变化:收入和利润(同比) - 公司收益为2,593,757千元人民币,同比增长7.1%[25] - 公司毛利为738,289千元人民币,同比增长26.9%[25] - 公司所得税前利润为155,914千元人民币,同比下降3.0%[25] - 公司普通股股东应占利润为59,306千元人民币,同比下降24.5%[25] - 公司股东权益回报率为1.54%,同比下降21.0%[25] - 公司每股基本盈利为0.050元人民币,同比下降24.5%[25] - 公司报告期收入约25.938亿元人民币,同比增长7.1%[53] - 净利润约1.21亿元人民币,同比下降4.8%[53] - 普通股股东应占溢利约5930万元人民币,同比下降24.5%[53] - 公司2019年上半年期内溢利为59,306千元人民币[127] - 公司收益为2,593,757千元人民币,同比增长7.1%[114] - 毛利润为738,289千元人民币,同比增长26.9%[114] - 经营溢利为543,126千元人民币,同比增长24.1%[114] - 所得税前溢利为155,914千元人民币,同比下降3.0%[114] - 期内溢利为121,040千元人民币,同比下降4.8%[114] - 普通股股东应占溢利为59,306千元人民币,同比下降24.4%[116] - 基本及摊薄每股盈利为0.050元人民币,同比下降24.2%[116] - 除税后期内综合收益总额为154,530千元人民币,同比增长99.9%[114] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比) - 销售成本为人民币1,855.5百万元,同比增长0.8%(增加14.5百万元)[63] - 毛利率为28.5%,同比增长4.5%[63] - 其他收入为人民币34.3百万元,同比下降33.7%(减少17.4百万元)[63] - 销售开支为人民币20.9百万元,同比下降1.9%(减少0.4百万元)[63] - 行政开支为人民币191.8百万元,同比增长8.2%(增加14.6百万元)[66] - 融资成本净额为人民币402.7百万元,同比增长36.5%(增加107.7百万元)[66] - 平均借款利率为5.27%,同比上升0.40%[66] - 所得税开支为人民币34.9百万元,同比增长3.9%(增加1.3百万元)[66] - 报告期内溢利为人民币121.0百万元,同比下降4.8%;纯利率为4.7%,同比下降0.5%[66] - 销售成本为1,855,468千元人民币,同比增长0.8%[114] - 融资成本净额为402,711千元人民币,同比增长36.5%[114] - 2019年上半年融资成本为305,631千元人民币,融资收入为10,610千元人民币[179] - 其他收入总额从5171.5万人民币下降至3432.6万人民币,减少33.6%[197] - 增值税退税从2578.7万人民币降至1198.0万人民币,减少53.5%[197] - 政府补助从1911.9万人民币增至2165.7万人民币,增长13.3%[197] - 杂项收益从680.9万人民币降至68.9万人民币,减少89.9%[197] - 金融资产减值损失从0增至1387.2万人民币[199] - 应收账款减值损失为1241.3万人民币[199] 各条业务线表现:收入 - 污水处理业务收入下降23.3%至约9.738亿元人民币[54] - 供水业务收入增长31.3%至约6.671亿元人民币[54] - 固废处理业务收入大幅增长115.5%至约6.465亿元人民币[54] - 建造及设备销售业务收入下降8.0%至约2.782亿元人民币[54] - 其他业务收入下降35.8%至约2800万元人民币[54] - 公司总收入为2,812,984千元人民币,其中来自外部客户的收入为2,593,757千元人民币[177] - 污水处理分部收入最高,达973,816千元人民币,占总收入34.6%[177] - 供水分部收入为667,149千元人民币,占总收入23.7%[177] - 固废处理分部收入为646,524千元人民币,占总收入23.0%[177] - 建造及设备销售分部收入为497,475千元人民币,其中219,227千元为分部间收入[177] - 截至2019年6月30日,公司总营业收入为2,422,877千元人民币,其中污水处理分部收入最高,达1,268,966千元人民币[179] - 2019年上半年建造服务收入为1,180,070千元人民币,较2018年同期的1,295,606千元人民币下降8.9%[192] 各条业务线表现:盈利能力和资产 - 公司总毛利为738,289千元人民币,毛利率为26.2%[177] - 污水处理分部毛利最高,达367,247千元人民币,毛利率37.7%[177] - 固废处理分部毛利为132,000千元人民币,毛利率20.4%[177] - 公司期内溢利为121,040千元人民币,净利润率为4.3%[177] - 折旧和摊销总额为255,814千元人民币,占收入比重9.1%[177] - 公司2019年上半年毛利为581,866千元人民币,污水处理分部贡献最大,达335,012千元人民币[179] - 2019年上半年公司净利润为127,095千元人民币,所得税开支为33,589千元人民币[179] - 截至2019年6月30日,公司分部资产总额为36,374,228千元人民币,较2018年末的32,673,846千元人民币增长11.3%[188][186] - 污水处理分部资产增长13.1%,从2018年末的11,877,411千元人民币增至2019年6月30日的13,435,668千元人民币[186][188] - 固废处理分部资产增长18.4%,从2018年末的5,485,113千元人民币增至2019年6月30日的6,492,536千元人民币[186][188] 各条业务线表现:运营数据 - 水相关项目日处理能力达595.63万吨,较2018年底增长5.9%[45] - 固废处理项目年处理能力达367.35万吨[45] - 截至2019年6月30日,公司特许经营污水处理项目总数达121个,日处理能力约323.06万吨,较2018年底新增6个项目,处理能力增长20.34万吨,增长率6.7%[48] - 污水处理项目中84个已投入商业运营,日处理能力约234.2万吨,较2018年底净减少1万吨[48] - 报告期内污水处理利用率75.05%,平均处理单价为每吨人民币1.36元[48] - 37个污水处理项目尚未投入运营,日处理能力88.86万吨,较2018年底新增6个项目,处理能力增长21.34万吨[48] - 市政环境综合治理类污水处理项目20个,日处理能力41.07万吨[48] - 供水项目总数65个,日处理能力232.7万吨,较2018年底新增3个BOT项目,处理能力增长10.6万吨,增长率4.8%[48] - 36个供水项目已投入商业运营,日处理能力136.5万吨,较2018年底净增8万吨[48] - 报告期内供水利用率66.55%,平均供水单价为每吨人民币2.41元[48] - 29个供水项目尚未投入运营,日处理能力96.2万吨,较2018年底净增2.6万吨[48] - 供水项目中市政环境综合治理类项目5个,日处理能力33.2万吨[48] - 公司拥有19个固废处理项目,年处理总容量约352.75万吨,其中8个已运营项目年处理量约116.8万吨,11个在建项目年处理量约235.95万吨[50] - 固废处理利用率约为83.93%[50] - 在建市政环境综合治理项目数量为29个[45] 管理层讨论和指引:市场趋势与机遇 - 水务行业市场容量不断扩大,污水处理新兴领域如黑臭水体治理和农村水环境治理市场需求快速增长[32] - 乡镇污水处理率偏低,提质增效需求迫切,有望成为行业蓝海并进入高速增长阶段[32] - 智慧水务市场潜力亟待释放,加强水务信息化建设成为发展趋势[32] - 中国固废处理行业持续保持强劲发展势头,《土壤污染防治法》实施和垃圾分类全面推行带来新机遇[34][37] - 环保执法趋严使工业和医疗固废处置价格随需求释放上升[34][37] - 督查行动强化倒逼出更大市场空间,对危废处置企业处理能力和效率提出更高要求[34][37] - 垃圾焚烧和资源化处理市场竞争加剧,具备湿垃圾处理核心技术的企业更具竞争力[34][37] - 固废处置全产业链(环卫装备制造、环卫服务、收运及垃圾处理)均迎来机遇[34][37] - 环保行业进入全新发展时期,政策出台和各级督查常态化推动市场机遇[35][37] 管理层讨论和指引:公司战略与重点 - 公司通过调整资产结构降低资产负债水平,并完善相关板块产业链以提高竞争力[36][38] - 投资方向聚焦具有经营性资产的优质项目,重点关注现金流稳定及高科技含量企业[41] - 通过融资结构调整增加权益性融资,严格控制财务成本增长[41] - 重点发展工业危废、医疗危废及垃圾焚烧发电业务[41] - 推进污泥碳化及固废资源化核心技术升级[41] - 采用BOT/BOO/TOO/TOT/BT/EPC/O&M等多种项目运营模式[45] - 发展目标定位为"领先的城镇环境综合服务商",覆盖云南、全国及国际市场[43] 管理层讨论和指引:投资与收购活动 - 获得新疆和田排水改扩建二期及福建龙海农村污水项目,总投资额约15亿元人民币[45] - 公司联合体正式获授和田市排水改扩建二期项目 估算总投资额约3.2658亿元人民币[73] - 公司有条件收购福建东飞环境集团20%注册资本 代价为1.2亿元人民币[73] - 公司有条件认购福建东飞环境集团新增注册资本 总投资额2亿元人民币(含新增注册资本约3333万元及资本公积约1.6667亿元)[73] - 公司联合设立罗定市云水环保合资公司 总投资额7.3288亿元人民币[73] - 公司联合体正式获授龙海市农村污水收集处理系统项目 估算总投资额约11.840亿元人民币[73] - 福建东飞中标南平市环卫项目,总投资额约3.02亿元人民币(301,951,347.6元),服务期限2019-2025年[76] - 联合体中标忻州市污水处理PPP项目,总投资额约2.02亿元人民币(202,139,000元)[76] - 合资成立龙海云水环保工程公司,注册资本3亿元人民币(300,000,000元)[76] 其他重要内容:公司治理与股东结构 - 公司控股股东为云南省城市建设投资集团有限公司[22] - 控股股东云南城投集团持有358,757,162股内资股及8,449,000股H股,合计占公司总股本31.00%[76] - 董事于龙持有10,820,000股内资股(占内资股1.30%)及770,000股H股(占H股0.21%)[80] - 董事杨方持有1,755,000股内资股(占内资股0.21%)[80] - 董事黄轶持有1,560,000股内资股(占内资股0.19%)[80] - 控股股东云南城投集团拟进行混合所有制改革,可能导致公司实益所有人变更[76] - 主要股东云南城投集团持有361,487,162股内资股,占该类别股份43.58%,占总股份30.30%[87] - 北京碧水源作为实益拥有人持有286,650,000股内资股,占该类别股份34.56%,占总股份24.02%[87] - 中国石油天然气集团公司通过受控法团权益持有124,754,169股内资股,占该类别股份15.04%,占总股份10.46%[87] - 中国石油集团资本股份有限公司持有124,754,169股内资股,占该类别股份15.04%,占总股份10.46%[87] - 中油资产管理有限公司持有124,754,169股内资股,占该类别股份15.04%,占总股份10.46%[87] - 昆侖信托有限责任公司持有124,754,169股内资股,占该类别股份15.04%,占总股份10.46%[87] - 宁波昆侖信元股权投资管理合伙企业持有124,754,169股内资股,占该类别股份15.04%,占总股份10.46%[87] - 黄云建先生作为实益拥有人共同持有361,487,162股内资股,占该类别股份43.58%[85] - 刘旭军先生作为实益拥有人共同持有361,487,162股内资股,占该类别股份43.58%[85] - 王勇先生作为实益拥有人共同持有361,487,162股内资股,占该类别股份43.58%[85] - 烟台信贞添盈股权投资中心持有124,754,169股内资股,占内资股比例15.04%,占总股份比例10.46%[90] - 全国社会保障基金理事会持有30,454,900股H股,占H股比例8.37%,占总股份比例2.55%[90] - 彩云国际投资有限公司持有8,449,000股H股,占H股比例2.32%,占总股份比例0.71%[90] - 云南城投集团通过子公司合计持有约31.01%总股份[90] - 云南省水务持有361,487,162股内资股[90] - 黄云建持有1,950,000股内资股[90] - 刘旭军持有195,000股内资股[92] - 王勇持有585,000股内资股[92] - 宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业持有烟台信贞添盈3.85%权益[92] - 昆仑信托有限责任公司由中油资产管理有限公司控制82.18%股权[92] - 提名委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成,报告期内举行了1次会议讨论董事候选人提名[95] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成,负责制定董事及高级管理人员薪酬政策[95] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成,报告期内举行1次会议讨论2018年度业绩及末期股息分配[99] - 审核委员会已审阅报告期内未经审核中期简明合并财务资料[99] - 合规委员会由2名执行董事、3名独立非执行董事和1名监事组成,确保项目运营符合内部监控标准[99] 其他重要内容:财务结构与现金流 - 服务特许经营权安排下的应收款项增加人民币386.1百万元(9.1%),从人民币4,223.1百万元增至人民币4,609.2百万元[68] - 贸易及其他应收款项以及预付款项增加人民币726.3百万元(9.8%),从人民币7,416.0百万元增至人民币8,142.3百万元[68] - 现金及现金等价物增加人民币630.7百万元(28.5%),从人民币2,214.4百万元增至人民币2,845.1百万元[68] - 贸易及其他应付款项增加人民币38.5百万元(0.6%),从人民币6,275.1百万元增至人民币6,313.6百万元[68] - 借款总额增加人民币2,584.9百万元,从人民币16,934.5百万元增至人民币19,519.4百万元[71] - 无抵押借款增加人民币600.3百万元,从人民币11,702.3百万元增至人民币12,302.6百万元[71] - 有抵押借款增加人民币1,984.6百万元,从人民币5,232.2百万元增至人民币7,216.8百万元[71] - 资本承担增加人民币2,025.1百万元(19.9%),从人民币10,175.5百万元增至人民币12,200.6百万元[71] - 资产负债比率从67.98%微降至67.96%[71] - 公司总资产从2018年末的人民币326.74亿元增长至2019年6月的人民币363.74亿元,增幅为11.3%[120][125] - 非流动资产由人民币233.64亿元增加至人民币258.25亿元,增长10.5%[120] - 流动资产由人民币93.10亿元增加至人民币105.50亿元,增长13.3%[120] - 现金及现金等价物从人民币22.14亿元增至人民币28.45亿元,增长28.5%[120] - 公司总权益由人民币69.34亿元增至人民币78.60亿元,增长13.3%[122] - 非控股权益从人民币11.77亿元微增至人民币11.89亿元[122] - 总负债从人民币257.40亿元增至人民币285.14亿元,增长10.8%[122][125] - 非流动负债由人民币165.27亿元增至人民币181.22亿元
云南水务(06839) - 2019 - 中期财报