深信服(300454) - 内部审计制度(2025年12月)
深信服深信服(SZ:300454)2025-12-26 12:08

第一章 总则 第一条 为加强深信服科技股份有限公司(以下简称公司)内部监督和风险 控制,规范公司内部审计工作,保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国 家各项法律法规要求,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》《关 于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况,制定本制度。 深信服科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计,是指内部审计部门或审计人员对本公司及控 股子公司内部控制、财务状况、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动 的真实性、合法性和效益性进行监督和评价的活动。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定,依照内部审计准则的要求, 认真组织做好内部审计工作,检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性,核 实财务信息的真实性,及时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,提出改进 建议,提高组织的运作效率,防范和化解经营风险,帮助实现组织目标。 第四条 内 ...