飞马国际(002210) - 内部审计工作管理制度(2025年12月修订)
飞马国际飞马国际(SZ:002210)2025-12-12 13:04

飞马国际内控制度 内部审计工作管理制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")内部管理和控制,规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计监督作 用,实现内部审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市飞 马国际供应链股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计督查是指公司设立的内部审计部门(以下简称 "审计部")通过独立客观的监督和评价活动,对企业经营活动及内部控制的适当 性、真实性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询,对公司决策、决议、决定 的落实情况进行检查,并提出富有建设性的审计建议和意见,确保公司经营目标 的实现。 第二章 审计督查机构和审计督查人员 第三条 公司审计部是公司董事会审计委 ...