蜀道装备(300540) - 内部审计管理制度
蜀道装备蜀道装备(SZ:300540)2025-12-03 12:32

第一条 为加强四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称公司)内部审 计管理,充分发挥内部审计在强化内部控制、提高经济效益中的作用,根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条 例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件,结合《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 及公司实际,制定本办法。 四川蜀道装备科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司本部、全资、控股子公司及实际控制的参股公 司(以下简称"出资企业") 第三条 本办法所称"内部审计",是指公司内部审计机构依据国家法律法 规和上级主管单位、公司内部规章制度规定,以及证券监督管理机构、国有资 产监督管理机构、深圳证券交易所等有权监管部门监管要求,对公司及出资企 业财务信息的真实性和完整性、内部控制和风险管理的有效性,以及经营活动 的效率和效果等进行独立、客观地检查监督、评价建议,以促进公司完善治理、 实现经营目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 内部审计在公司党组织、董事会的领导下,依照国家法律法规和 有关政策,遵循 ...