达华智能(002512) - 内部审计管理办法(2025年11月)
达华智能达华智能(SZ:002512)2025-11-21 11:17

内部审计部设置 - 公司设内部审计部,有负责人1名[4][6] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次,每年提交工作报告[8] 审计范围 - 对公司重要对外投资等事项及所属投资企业财务等事项审计[10][11] 审计权限 - 检查账务资料,调查盘点,封存资产,建议追责改进[13][14][15] 奖惩措施 - 建议表扬奖励成绩显著者,处罚违规单位个人[19][21] 办法相关 - 董事会负责制定修改解释,审议通过生效废止原办法[24]