信质集团(002664) - 内幕信息知情人管理制度
信质集团信质集团(SZ:002664)2025-11-14 11:47

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导,董事长为主要责任人,董秘为具体执行负责人[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对股价有重大影响的未公开信息[6] - 内幕信息范围包括经营方针变化、重大投资等多方面内容[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司内部及外部相关人员[7] - 内幕信息知情人档案需自记录之日起至少保存10年[14] 保密措施 - 公司应控制内幕信息知悉范围,控股股东等决策应在停牌或非交易时间进行[9] - 内幕信息依法公开披露前,公司及相关人员应采取保密措施[10] - 不得向外界泄露和报送公司报告及数据,也不得在内部媒介传播[21] 违规处理 - 发现内幕交易等情况,公司应在2个工作日内将情况及处理结果报送浙江证监局[18] - 对内幕信息知情人违规行为,公司应自查、处罚并备案[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失,将对责任人处分[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[24] - 制度与国家法律等抵触时,按国家法律和《公司章程》执行[24] - 制度自董事会审议通过生效,由董事会负责解释修订[24]