翔宇医疗(688626) - 审计委员会年报工作规程(2025年10月)
翔宇医疗翔宇医疗(SH:688626)2025-10-30 13:31

审计委员会职责 - 协调审计工作安排、指导内部审计[3] - 检查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 听取管理层汇报、考察重大问题[5] - 审阅报表、安排沟通会、督促提交报告[5][6] - 审议报表、评价事务所并决定续聘[6][8] 内审部职责 - 负责内部控制评价实施工作[8]