慕思股份(001323) - 内幕信息知情人管理制度(2025年10月)
慕思股份慕思股份(SZ:001323)2025-10-29 12:42

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理机构与人员 - 董事会是内幕信息管理机构,董事长为主要负责人[2] - 证券事务部是内幕信息登记备案日常管理部门[2] - 内幕信息知情人包括公司内外相关人员[7] 保密与披露要求 - 加强内幕信息内部流转保密,缩小知情人范围[12] - 控股股东、实控人对未公开重大信息严格保密[12] - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向交易所报备知情人档案[16] - 发生重大事项向交易所报送知情人档案[17] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[18] 档案保存与自查 - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[18] - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[21] 违规处理 - 发现知情人违规核实并追责,二个交易日内披露情况及结果[21] - 发现知情人违规2个工作日内报送相关情况及结果至监管机构[23] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释修订[29][30] 其他要求 - 重大资产重组事项内幕信息知情人分四部分填列[34] - 按规定对知情人登记和管理,严格保密并控制知情范围[35] - 承诺人遵守规定不泄露、不买卖、不推荐买卖公司证券[38] - 承诺人同意必要时与公司另行签署保密协议[38]