尔康制药(300267) - 内部审计工作制度
审计检查 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[6] 审计报告 - 审计部至少每季度报告内审情况,每年至少提交一次内审报告[9][12] 审计流程 - 审计小组不少于2人,提前3天送达通知书,特殊可现场送达[14] - 审计结束10日内出初稿,被审单位5日内反馈意见[15] - 最终报告审批后5个工作日送达[16] 异议处理 - 被审单位对报告有异议7日内书面反馈[16] 整改要求 - 被审单位7日内报承诺书,30日内报整改结果报告[18] 奖惩措施 - 优秀审计人员及线索提供者给予表彰奖励[21] - 违规人员及单位个人给予处分追责[21]