万邦德(002082) - 内部审计管理制度(2025年10月)
万邦德万邦德(SZ:002082)2025-10-29 11:32

内审制度 - 公司设立内审部负责内部审计,对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 每季度向审计委员会报告执行情况及问题,半年检查重大事项和资金往来[7][8] - 审计前3个工作日通知,突击审计现场通知,反馈期10个工作日[13][14] - 审计档案保存不少于10年,每季度提交总结,每年提交审计报告[14][17] 其他说明 - 制度按法律法规和章程执行,解释权归董事会,决议通过施行[21] - 公司为万邦德医药控股集团股份有限公司,时间为2025年10月[22]