泰山石油(000554) - 泰山石油内部审计制度(2025年版)
审计制度 - 内部审计制度于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] 审计部门 - 公司设审计部负责审计监督,向董事会负责并定期汇报[9] 审计频率 - 审计部至少每季度汇报一次内部审计情况[14] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[15] 审计职责权限 - 审计部对业务、风险等有监督检查职责[13] - 有要求报送资料、参加会议等权限[14] 其他 - 审计部负责内控评价实施,汇总问题提建议[16][19] - 不配合审计单位应处理,犯罪移交司法[21]