梓橦宫(832566) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6188号[3] - 审计对象为梓幢宫公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月25日[10] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全、实施并评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6188号[3] - 审计对象为梓幢宫公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月25日[10] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全、实施并评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]