晨曦航空(300581) - 西安晨曦航空科技股份有限公司内部审计制度(2025年9月)
西安晨曦航空科技股份有限公司内部审计制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内 部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及规范性文件的有 关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定,对本公司及其控股公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查和评价工作。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责,不得妨碍内部审计机构的工 作。 第五条 本制度适用于公司本部及下属分公司、控股子公司、对公司具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员 4、坚持原则; 5、客观公正; 第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求,公司设立审计 部,审计部是公司的内部审 ...