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恒实科技(300513) - 内部审计制度
恒实科技恒实科技(SZ:300513)2025-09-29 09:01

北京恒泰实达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京恒泰实达科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部门,对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。 第六条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及 工作经验,并保持一定的稳定性。 第七条 内部审计人员依据法律法规和公司制度规定行使职权,受法律法规 和公司有关规章制度的保护,被审计部门和个人应及时向审计人员提供有关资料, 不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 内部审计部门对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中, 应当接受审计委员会的监督指导。 第八条 内部审 ...