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秀强股份(300160) - 内部审计工作制度(2025年9月修订)
秀强股份秀强股份(SZ:300160)2025-09-25 08:22

审计部人员配置 - 审计部配置3名或以上专职人员[8] 审计部工作安排 - 每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[13] - 每季度向审计委员会报告工作[13][14][20] - 至少每年提交一次内部审计报告[14] - 每3年至少对本公司及所属公司审计一次[14] 审计部其他规定 - 及时报告重大违纪违法问题线索等事项[6] - 履职经费列入公司预算保障[7] - 独立于其他机构和部门,不与财务部门合署办公[6][7] - 保持独立性和客观性,不负责决策与执行[6] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[19]