三协电机(920100) - 内部审计制度
制度审议 - 2025年9月10日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《内部审计制度》[2] 审计部职责 - 审计部对审计委员会负责并报告工作,保持独立[10] - 负责组织实施管理制度和年度审计计划[13] - 协调外部审计检查,协助聘请外部审计师[17] 工作安排 - 每季度向审计委员会报告内部审计情况[14] - 会计年度结束前提交次年度计划,结束后提交工作报告[14] 审计方式 - 内部审计活动方式有专项审计、经济责任审计等[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[33]