炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司内部审计制度(2025年9月修订)
审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会,下设内审部[5][7] - 内审部设内审经理一名[5][7] 内审职责与权限 - 对公司内部多主体进行审计监督[11] - 职责包括编制计划、监督政策等[12] - 有权索取数据、召集人员等[10][11][13] 审计流程与规定 - 被审计单位5日内对初稿提意见[17] - 审计档案保存10年,不得擅自销毁外借[17] - 重大异议可申请复审,小组由内审部重排[17] 人员管理与制度 - 对成绩显著人员奖励,保护举报人[19] - 审计委员会提人员考核意见[19] - 制度经董事会审议通过执行,由其解释[21] 公司信息 - 公司为西安炬光科技股份有限公司[22] - 时间为2025年9月[22]