曼卡龙(300945) - 《内部审计管理制度》
审计部设置 - 公司设立审计部,对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作[4] 审计工作安排 - 审计部每季度至少报告一次工作,每年至少提交一次内部审计报告[5] - 提前三个工作日送达审计通知书,特殊业务可实施审计时送达[8] - 审计项目结束后,4个月内完成归档,档案保存不少于十年[10] 审计管理机制 - 建立激励与约束机制,监督考核审计人员绩效[12] - 可对表现突出集体和个人提表彰奖励建议[12] 违规处理 - 相关部门和人员违规视情节处分,严重犯罪移送司法[12][13] - 审计人员违规给予处罚,犯罪移交司法[15] 制度相关 - 制度由董事会制定修订,自审议通过生效并负责解释[14] - 制度未尽事宜依国家规定和公司章程执行[14]