美之高(834765) - 内部审计制度
制度修订 - 2025年8月26日公司修订《内部审计制度》获董事会通过[3] 审计部设置 - 审计部设专职负责人1名,由审计委员会任免[10] 审计工作安排 - 每季度报告内部审计情况,每年提交内控评价报告[15][18] 审计档案管理 - 审计档案保存期限不低于十年[16] 制度相关规定 - 制度由董事会负责制定等,自通过日生效[24][25]
制度修订 - 2025年8月26日公司修订《内部审计制度》获董事会通过[3] 审计部设置 - 审计部设专职负责人1名,由审计委员会任免[10] 审计工作安排 - 每季度报告内部审计情况,每年提交内控评价报告[15][18] 审计档案管理 - 审计档案保存期限不低于十年[16] 制度相关规定 - 制度由董事会负责制定等,自通过日生效[24][25]