Workflow
长华化学(301518) - 2024年度内部控制审计报告
长华化学长华化学(SZ:301518)2025-08-26 13:38

审计相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 审计报告于2025年8月25日出具,仅供公司申请特定发行股票用[8][9] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 长华化学2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]