奥飞娱乐(002292) - 内部审计制度(2025年8月)
奥飞娱乐股份有限公司 《内部审计制度》 修订时间:2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 4 | | 第三章 | 内部审计职责和权限 | | 6 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | | 10 | | 第五章 | 内部审计质量管理 | | 12 | | 第六章 | 信息披露 | | 12 | | 第七章 | 奖励和处罚 | | 13 | | 第八章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工作,明 确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资产的安全完整、 改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引")、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"上市规则")、《中国内部审计准则》及其他相关法律、法规和《奥飞娱 乐股份有限公司章程》(以下 ...