Workflow
科达自控(831832) - 内部审计制度
科达自控科达自控(BJ:831832)2025-08-22 14:19

证券代码:831832 证券简称:科达自控 公告编号:2025-109 山西科达自控股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订〈内部审计制度〉 的议案》,议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山西科达自控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强山西科达自控股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规及中国证监会的相关规定,结合本公司内部审计工作的实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第四条 本制 ...