金风科技(002202) - 金风科技股份有限公司内部审计制度
制度适用范围 - 制度适用于金风科技及其控股子公司[3] 内部审计部门职责 - 向董事会负责,在审计委员会监督指导下工作[5] - 编制公司内部审计制度及规范[7] - 负责公司内部控制评价具体组织实施工作[9] 内部审计部门权限 - 要求被审计单位报送文件资料[11] - 对严重违规人员提出追究责任建议[11] 审计工作流程 - 围绕公司重点工作编制年度审计计划[13] - 审计报告征求被审计单位意见并可能修改[13] 制度实行 - 内部审计结果和问题整改情况作为公司内部决策重要依据[15] - 制度自董事会决议通过之日起实行[17]