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艾森股份(688720) - 内部审计制度
艾森股份艾森股份(SH:688720)2025-08-21 12:04

内部审计机构设置 - 设专职人员1人,由审计委员会提名,董事会任免[8] - 对董事会负责,向审计委员会报告工作,接受监督指导[8] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 经常性审计项目包括半年度、年度审计[14] - 半年度和年度结束后提交内部审计工作报告[18] 内部审计工作内容 - 职责包括检查评估内部控制、审计财务收支等[11] - 实施审计包括编制方案、签发通知等环节[18] 其他规定 - 审计工作报告等资料保存不少于10年[18] - 负责内部控制评价具体实施工作[19] - 应披露年度内部控制评价报告及核实意见[20] - 制度由董事会解释,审议通过之日起生效[23][24]