建发合诚(603909) - 建发合诚内部审计制度(2025年8月修订)
建发合诚建发合诚(SH:603909)2025-08-19 11:50

审计体制与部门职责 - 建立党委、董事会领导下的内部审计领导体制,董事会下设审计委员会[4] - 内部审计部门负责制度制定、多项审计工作等[6][7] 审计流程与要求 - 审计需编制计划,报董事会、党委会批准后实施[10] - 被审计单位5个工作日内提书面反馈,负责人为整改第一责任人[10][12] 保障与处理措施 - 为内部审计人员提供支持保障,审计经费列入预算[6] - 对拒绝或不配合审计的单位或个人责令改正处理[15]