易点天下(301171) - 内部审计制度
易点天下网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化, 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《易点天 下网络科技股份有限公司章程》的有关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内审部依据国家有关法律法规和公 司管理规定,本着独立、客观、公正的原则,对公司及各职能部门进行监督检查 和评价的行为。是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的 方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内审部,统一负责公司内部审计工作。 第七条 内审部在审计委员会指导和监督下独立开展工作。内审部对审计委 员会负责,向审计委员会报告工作。 第八条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配 ...