新通联(603022) - 新通联内部审计制度(2025年8月)
内部审计制度 上海新通联包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制,健全内部审计体系,规范内部审计工作,维护公司和全体股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等国家法律、法规、 规章以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,结合公司情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构和专职审计人员进行 的一种独立、客观的确认和咨询活动,通过运用系统、规范的方法,审查和评价 公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,促进公司稳健发展。 内部审计是公司内部控制的重要组成部分。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 (二)客观性原则。审计 ...