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顺络电子(002138) - 审计委员会年报工作规程(2025年7月)
顺络电子顺络电子(SZ:002138)2025-07-30 12:47

审计委员会职责 - 制定年报工作规程促进公司规范运作[2] - 协调财务报告审计工作时间、审核信息[3] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[4] - 审阅财务报表并形成意见[8][10] - 督促提交审计报告并记录情况[5] - 对年度财务报表表决并提交董事会审核[5] - 关注改聘会计师事务所情形并决策[6][7] 汇报与材料提交 - 总经理汇报经营情况,财务负责人汇报财务状况[4] - 财务负责人提交审计工作安排等材料[7] 保密与交易限制 - 审计委员编制审议年报时保密且不得买卖股票[6]